开户营业机构会计经理每月对印鉴卡的检查内容包括(),在检查完毕后在《定期核对登记簿》中进行登记。A、使用中印鉴卡实物与表外科目记载数量一致性核对B、使用中印鉴卡实物与电子验印系统记载数量一致性核对C、作废印鉴卡实物与表外科目记载数量一致性核对D、对本月新增及变更预留印鉴的客户印鉴卡通过电子验印系统进行验印

开户营业机构会计经理每月对印鉴卡的检查内容包括(),在检查完毕后在《定期核对登记簿》中进行登记。

  • A、使用中印鉴卡实物与表外科目记载数量一致性核对
  • B、使用中印鉴卡实物与电子验印系统记载数量一致性核对
  • C、作废印鉴卡实物与表外科目记载数量一致性核对
  • D、对本月新增及变更预留印鉴的客户印鉴卡通过电子验印系统进行验印

相关考题:

会计主管应()核对印鉴卡核算科目、核心系统、验印系统、人行账户管理系统及印鉴卡实物,做到五相符。A、每日B、每周C、每月D、每季

双人验印要求做到核对印鉴时,必须()验印。A、双人折角验印B、换人换卡(正、副卡)折角验印C、双人折角对全部印鉴D、换人换卡(正、副卡)对全部印鉴折角验印

验印人员、复核验印人员不得使用同一印鉴卡进行印鉴的审核,票据印鉴实行双人审核制度,柜员之间不得交叉使用印鉴卡(已实行电子验印系统的网点按电子验印系统管理办法执行)。

印鉴卡管理员应定期核对电子验印系统中印鉴卡数目与实物是否一致、账户数量与核心业务系统中需验印账户数量是否一致。

总行对分行的会计工作考核中,关于对印鉴卡及验印系统管理的考核指标扣分的情况有()A、未按总行印鉴卡管理规定为客户预留印鉴的B、空白印鉴卡未在相应表外科目核算的C、上线后预留印鉴卡实物与系统表外科目数据账实不符的D、年度验印系统自动通过率排名最后5名的

印鉴卡片与余额表、开销户登记簿及电子验印系统至少每()核对一次,保证印鉴卡片、综合业务系统、开销户登记簿及电子验印系统内的开户数相符A、日B、周C、旬D、月

若发现可疑支票,在电子验印自动通过的情况下,应采取的措施()A、系统自动核对B、通过纸质印鉴卡进行手工核对C、采取折角比对等多种人工辅助方式进行核验D、系统与纸质印鉴卡核对

关于电子验印,以下说法错误的是()。A、验印操作员离柜(岗)不须退出电子验印系统B、电子验印系统自动核对。系统根据账号自动调用印鉴库中预留印鉴与凭证签章进行核对,核验通过的,由验印操作员在实物凭证上加盖个人名章C、电子验印系统自动核验未通过的,验印操作员可通过电子验印系统采取折角比对等多种人工辅助方式进行核验。通过人工辅助方式核验的,需换人复核,并在实物凭证上双人签章D、若同一账户电子验印通过率较低,营业机构应积极查找原因,必要时应及时通知开户单位更换印鉴卡片,或提示其规范签章行为

网点负责人或业务经理每季核对印鉴卡实物与核心银行系统及电子验印系统账户,确保相符。

以下()属于柜台经理每周对预留印鉴检查的内容。A、是否及时将新开立帐户印鉴卡在验印系统中建库B、验印系统中录入印鉴与印鉴卡上印鉴是否一致C、应由后督中心保管印鉴卡联次是否及时上缴D、印鉴卡片是否及时上锁入柜保管

变更本外币银行结算账户预留印鉴的,须审核以下内容()A、核验申请书上加盖的原预留印鉴与会计验印系统建档的预留印鉴样本是否相符;B、对其他存款账户,通过原业务文本(例如单位定期/通知存款开户申请书或留存备查的原申请书)核对申请书上加盖的原预留印鉴与原预留印鉴样本是否相符。C、审核每份新印鉴卡填写内容是否完整、正确D、新预留印鉴启用日期是否符合要求E、核验新印鉴卡背面加盖的原预留印鉴与会计验印系统建档的预留印鉴样本是否相符F、新印鉴卡上新旧印鉴与申请书上的新旧印鉴是否相符

“作废印鉴卡”科目核算内容包括()。A、因客户加盖印鉴不够清晰、完整,柜员操作失误导致预留印鉴达不到录入验印系统要求B、领取离柜,逾期未交回的纸质印鉴卡C、客户办理更换、挂失或注销的预留印鉴D、发生污损,无法使用的空白印鉴卡

“61701使用中印鉴卡”科目用于核算和反映()A、客户办理更换、挂失或注销的预留印鉴B、空白印鉴卡C、领取离柜,逾期未交回的纸质印鉴卡D、客户已预留印鉴完毕,且已经录入电子验印系统的纸质印鉴卡

电子验印系统限于各营业网点为开户单位办理()A、预留印鉴B、变更印鉴C、银行验印D、核对印鉴

对柜台经理和后督人员保管的印鉴卡片进行检查时,下列符合印鉴卡片检查要求的是()。A、将表外科目“印鉴卡片”各分户账余额、验印系统中已建库账户数量进行核对,保证账实相符。B、将各年度不动户印鉴片与正常在用账户印鉴片实物与表外科目“印鉴卡片”各分户账余额核对,保证账实相符。C、将各年度不动户印鉴片与正常在用账户印鉴片实物与验印系统中已建库账户数量进行核对,保证账实相符。D、将印鉴卡片实物数量(包括各年度久悬未取账户印鉴卡、正常在用账户印鉴片)与验印系统中已建库客户印鉴的数量、“4125”科目下相关分户的余额进行核对,保证账实相符。

柜台经理应怎样对本网点客户预留印鉴的管理情况进行检查().A、仅核对印鉴卡实物与验印系统数量一致B、仅核对印鉴卡实物、4125科目数量一致C、印鉴卡实物、4125科目数量与验印系统数量三者一致D、仅核对验印系统数量与4125科目数量一致

判断题印鉴卡管理员应定期核对电子验印系统中印鉴卡数目与实物是否一致、账户数量与核心业务系统中需验印账户数量是否一致。A对B错

判断题网点负责人或业务经理每季核对印鉴卡实物与核心银行系统及电子验印系统账户,确保相符。A对B错

单选题双人验印要求做到核对印鉴时,必须()验印。A双人折角验印B换人换卡(正、副卡)折角验印C双人折角对全部印鉴D换人换卡(正、副卡)对全部印鉴折角验印

多选题电子验印系统限于各营业网点为开户单位办理()A预留印鉴B变更印鉴C银行验印D核对印鉴

多选题各行对柜台经理及后督人员保管的印鉴卡片进行检查时,应将()进行核对,保证账实三相符。A印鉴卡片实物B表外科目印鉴卡片各分户帐余额C验印系统已建库帐户数量D人行帐户系统数量

单选题()应每季对网点使用中的印鉴卡(包括久悬账户的印鉴卡)进行检查核对;每月对组合印鉴卡逐一核对。A行长B会计主管C营业室主任D客户经理

多选题总行对分行的会计工作考核中,关于对印鉴卡及验印系统管理的考核指标扣分的情况有()A未按总行印鉴卡管理规定为客户预留印鉴的B空白印鉴卡未在相应表外科目核算的C上线后预留印鉴卡实物与系统表外科目数据账实不符的D年度验印系统自动通过率排名最后5名的

单选题若发现可疑支票,在电子验印自动通过的情况下,应采取的措施()A系统自动核对B通过纸质印鉴卡进行手工核对C采取折角比对等多种人工辅助方式进行核验D系统与纸质印鉴卡核对

单选题“61701使用中印鉴卡”科目用于核算和反映()A客户办理更换、挂失或注销的预留印鉴B空白印鉴卡C领取离柜,逾期未交回的纸质印鉴卡D客户已预留印鉴完毕,且已经录入电子验印系统的纸质印鉴卡

单选题会计主管应()核对印鉴卡核算科目、核心系统、验印系统、人行账户管理系统及印鉴卡实物,做到五相符。A每日B每周C每月D每季

单选题印鉴卡片与余额表、开销户登记簿及电子验印系统至少每()核对一次,保证印鉴卡片、综合业务系统、开销户登记簿及电子验印系统内的开户数相符A日B周C旬D月