印鉴卡管理员应定期核对电子验印系统中印鉴卡数目与实物是否一致、账户数量与核心业务系统中需验印账户数量是否一致。
印鉴卡管理员应定期核对电子验印系统中印鉴卡数目与实物是否一致、账户数量与核心业务系统中需验印账户数量是否一致。
相关考题:
总行对分行的会计工作考核中,关于对印鉴卡及验印系统管理的考核指标扣分的情况有()A、未按总行印鉴卡管理规定为客户预留印鉴的B、空白印鉴卡未在相应表外科目核算的C、上线后预留印鉴卡实物与系统表外科目数据账实不符的D、年度验印系统自动通过率排名最后5名的
变更本外币银行结算账户预留印鉴的,须审核以下内容()A、核验申请书上加盖的原预留印鉴与会计验印系统建档的预留印鉴样本是否相符;B、对其他存款账户,通过原业务文本(例如单位定期/通知存款开户申请书或留存备查的原申请书)核对申请书上加盖的原预留印鉴与原预留印鉴样本是否相符。C、审核每份新印鉴卡填写内容是否完整、正确D、新预留印鉴启用日期是否符合要求E、核验新印鉴卡背面加盖的原预留印鉴与会计验印系统建档的预留印鉴样本是否相符F、新印鉴卡上新旧印鉴与申请书上的新旧印鉴是否相符
在进行单位预留银行印鉴建档时,审核要点有哪些()A、预留印鉴是否清晰,是否符合电子验印的建档标准B、一式三联印鉴卡上所有加盖的印章是否对应一致C、是否使用原子印章作为预留银行印鉴,不允许使用原子章D、印鉴卡背面的单位公章与各类开户资料上加盖的单位公章是否一致
关于印鉴卡管理的描述,正确的有().A、单位预留印鉴时,单位印章可选择用单位公章、财务专用章或业务专用章。B、客户到开户时,填盖印鉴卡至少一式四份。C、印鉴卡管理员应至少每旬将印鉴卡与相关报表核对。D、营业部主任应不定期检查印鉴册,至少每季度一次。E、更换印鉴十天后,印鉴卡管理员在旧印鉴卡上加盖“注销”章,已“注销”的印鉴卡作新印鉴的附件一并存放。
单选题对柜台经理和后督人员保管的印鉴卡片进行检查时,下列符合印鉴卡片检查要求的是()。A将表外科目“印鉴卡片”各分户账余额、验印系统中已建库账户数量进行核对,保证账实相符。B将各年度不动户印鉴片与正常在用账户印鉴片实物与表外科目“印鉴卡片”各分户账余额核对,保证账实相符。C将各年度不动户印鉴片与正常在用账户印鉴片实物与验印系统中已建库账户数量进行核对,保证账实相符。D将印鉴卡片实物数量(包括各年度久悬未取账户印鉴卡、正常在用账户印鉴片)与验印系统中已建库客户印鉴的数量、“4125”科目下相关分户的余额进行核对,保证账实相符。
多选题以下()属于柜台经理每周对预留印鉴检查的内容。A是否及时将新开立帐户印鉴卡在验印系统中建库B验印系统中录入印鉴与印鉴卡上印鉴是否一致C应由后督中心保管印鉴卡联次是否及时上缴D印鉴卡片是否及时上锁入柜保管
多选题开户营业机构会计经理每月对印鉴卡的检查内容包括(),在检查完毕后在《定期核对登记簿》中进行登记。A使用中印鉴卡实物与表外科目记载数量一致性核对B使用中印鉴卡实物与电子验印系统记载数量一致性核对C作废印鉴卡实物与表外科目记载数量一致性核对D对本月新增及变更预留印鉴的客户印鉴卡通过电子验印系统进行验印
多选题总行对分行的会计工作考核中,关于对印鉴卡及验印系统管理的考核指标扣分的情况有()A未按总行印鉴卡管理规定为客户预留印鉴的B空白印鉴卡未在相应表外科目核算的C上线后预留印鉴卡实物与系统表外科目数据账实不符的D年度验印系统自动通过率排名最后5名的
单选题柜台经理应怎样对本网点客户预留印鉴的管理情况进行检查().A仅核对印鉴卡实物与验印系统数量一致B仅核对印鉴卡实物、4125科目数量一致C印鉴卡实物、4125科目数量与验印系统数量三者一致D仅核对验印系统数量与4125科目数量一致
多选题在印鉴建档前应对印鉴卡做如下审核()。A开户单位在印鉴卡背面“单位公章”栏是否加盖公章。B账户名称是否与预留印鉴中财务专用章或公章的名称一致。C预留多枚私章,且规定组合使用条件的,是否在“使用说明”栏简明填写组合条件或另附书面使用说明。D变更印鉴的,印鉴卡背面加盖的原预留印鉴与会计验印系统的建档记录是否一致。
多选题变更本外币银行结算账户预留印鉴的,须审核以下内容()A核验申请书上加盖的原预留印鉴与会计验印系统建档的预留印鉴样本是否相符;B对其他存款账户,通过原业务文本(例如单位定期/通知存款开户申请书或留存备查的原申请书)核对申请书上加盖的原预留印鉴与原预留印鉴样本是否相符。C审核每份新印鉴卡填写内容是否完整、正确D新预留印鉴启用日期是否符合要求E核验新印鉴卡背面加盖的原预留印鉴与会计验印系统建档的预留印鉴样本是否相符F新印鉴卡上新旧印鉴与申请书上的新旧印鉴是否相符