判断题审计报告中要对被审计单位提出改进财政收支、财务收支管理的意见和建议。A对B错

判断题
审计报告中要对被审计单位提出改进财政收支、财务收支管理的意见和建议。
A

B


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相关考题:

审计机关审定审计报告后,应当对被审计单位的财政收支、财务收支的真实性、合法性、效益性作出评价,提出被审计单位的自行纠正事项和改进建议,出具审意见书。() 此题为判断题(对,错)。

审计报告应针对被审计单位经营活动和内部控制的缺陷提出可行的改进建议,促进组织目标的实现。() 此题为判断题(对,错)。

审计报告应说明审计目的、范围,提出结论和建议,不包括被审计单位的反馈意见。()此题为判断题(对,错)。

下列有关内部审计报告的表述中错误的是:A.不必征求被审计单位的意见B.内部审机构相应将审计报告及时归入审计档案C.如果发现已出具的审计报告存在错误,内部审计机构应当及时更正D.对被审计单位的经营活动和内部控制进行评价并提出改进

下列各项中,属于国家审计报告内容的有:A.审计依据B.审计组人员构成及分工C.被审计单位的基本情况D.审计评价意见E.改进财政收支、财务收支管理的意见和建议

下列各项中,属于国家审计报告内容的有( )。A.实施审计的基本情况B.审计依据C.审计评价意见D.审计组人员构成及分工E.改进财政收支、财务收支管理的意见和建议

下列关于我国国家审计报告的表述,正确的有:A:包括审计评价意见B:通常是简式审计报告C:不包括以往审计决定的执行情况D:包括针对审计发现问题提出的改进建议E:是国家审计机关向被审计单位作出审计决定的依据

在下列情况中,针对财务报表审计,注册会计师应发表保留意见或否定意见的有( )A.被审计单位拒绝接受注册会计师就重大事项提出的调整或披露建议B.被审计单位管理层拒绝签发书面声明C.被审计单位拒绝就重大的应披露期后事项进行披露D.被审计单位拒绝接受就内部控制中的严重缺陷所提出的改进建议

以下哪项关于审计建议的说法是不正确的?A.高级管理层和董事会必须采取审计报告中提出的改进措施B.内部审计师应该根据审计发现和审计结论提出审计建议C.审计建议包括为管理层实现预期目标提出指导性建议D.提出审计建议的目的是帮助被审计单位采取措施纠正存在的问题或改善经营状况

审计报告应针对被审计单位经营活动和内部控制的缺陷提出可行的改进建议,促进组织目标的实现。

下列有关审计报告的表述中,正确的有()A、审计报告是对审计过程和结果的总结,是体现审计成果的主要形式B、国家审计报告是审计机关对被审计单位的财政收支、财务收支的真实、合法、效益发表审计意见的书面文件C、国家审计机关和内部审计机构在实施审计后,通常要撰写简式审计报告D、社会审计报告可分为标准审计报告和非标准审计报告E、国家审计报告具有法律效力,社会审计报告和内部审计报告不具有法律效力

审计报告的编制应当针对被审计单位业务活动、内部控制和()中存在的主要问题或者缺陷提出可行的改进建议,以促进组织实现目标。A、风险管理B、控制活动C、风险评估D、风险应对

审计报告中要对被审计单位提出改进财政收支、财务收支管理的意见和建议。

审计组对审计中发现的问题,可()向被审计单位和个人提出改进建议。A、随时B、在实施审计后C、在审计征求意见时D、在下发审计意见时

社会保险审计程序包括()。A、向被审计单位发出《审计通知书》B、提出审计报告,并征求被审计单位的意见,被审计单位应当在接到审计报告十五日内提出书面意见C、出具审计意见书和作出审计决定D、被审计单位对审计决定如有异议,可以申请审计复议

下列属于经济责任审计报告内容的有()。A、审计处理处罚意见B、改进管理意见和建议C、落实整改审计意见的时限D、与被审计干部无关的经济问题

管理建议书中的管理建议和审计报告中的审计意见是不同的,主要表现在()。A、两者针对对象不同B、注册会计师对管理建议没有法定责任而对审计意见有法定责任C、管理建议对外公布而审计意见仅供被审计单位内部使用D、管理建议被审计单位必须采纳,审计意见没有必要必须采纳

审计报告应说明审计目的、范围,提出结论和建议;并应当包括()。A、审计依据B、收集和评价的审计证据C、被审计单位的反馈意见

多选题下列属于经济责任审计报告内容的有()。A审计处理处罚意见B改进管理意见和建议C落实整改审计意见的时限D与被审计干部无关的经济问题

多选题社会保险审计程序包括()。A向被审计单位发出《审计通知书》B提出审计报告,并征求被审计单位的意见,被审计单位应当在接到审计报告十五日内提出书面意见C出具审计意见书和作出审计决定D被审计单位对审计决定如有异议,可以申请审计复议

多选题下列各项中,属于国家审计报告内容的有(  )。A被审计单位基本情况B审计依据C审计评价意见D审计组人员构成及分工E改进财政收支、财务收支管理的意见和建议

单选题下列有关内部审计报告的表述中,错误的是(  )。A应当在正式出具之前征求被审计单位意见B应当提交被审计单位管理层,并要求在规定的期间内整改C应当包括针对被审计单位经营活动和内部控制权限提出审计建议D应当清楚表达被审计单位财务报表的意见,并向社会公开审计结果

判断题审计报告应说明审计目的、范围,提出结论和建议,不包括被审计单位的反馈意见。A对B错

单选题审计报告应说明审计目的、范围,提出结论和建议;并应当包括()。A审计依据B收集和评价的审计证据C被审计单位的反馈意见

多选题下列行为中,属于国家审计机关权限的有()。A国家审计机关有权检查被审单位的财务收支、预算、决算的执行情况以及社会审计机构出具的审计报告B国家审计机关可以行使公安、财政、税务等一系列国家机关行使的权力C国家审计机关有权要求向被审单位的有关单位和个人就一切问题进行调查并取得相关证明材料D国家审计机关有权检查被审单位电子计算机管理财政收支、财务收支电子数据系统E国家审计机关有权建议被审单位的上级主管部门纠正被审单位的有关财政收支、财务收支的规定与法律、行政法规相抵触的部分

判断题审计报告应针对被审计单位经营活动和内部控制的缺陷提出可行的改进建议,促进组织目标的实现。A对B错

多选题管理建议书中的管理建议和审计报告中的审计意见是不同的,主要表现在()。A两者针对对象不同B注册会计师对管理建议没有法定责任而对审计意见有法定责任C管理建议对外公布而审计意见仅供被审计单位内部使用D管理建议被审计单位必须采纳,审计意见没有必要必须采纳