根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》,下列选项中,与该公司资金活动有关的风险有(  )。A.公司成立之初,大部分资金来源为贷款B.公司董事长认为企业正处在快速发展时期,于是频繁开展并购活动C.公司资金调度不合理、运营不畅D.公司实行分权制,对资金活动管控不严,部分项目经理可以自由支配资金

根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》,下列选项中,与该公司资金活动有关的风险有(  )。

A.公司成立之初,大部分资金来源为贷款
B.公司董事长认为企业正处在快速发展时期,于是频繁开展并购活动
C.公司资金调度不合理、运营不畅
D.公司实行分权制,对资金活动管控不严,部分项目经理可以自由支配资金

参考解析

解析:选项A,公司正处于导入期或者成长期,企业的大部分资金来源应是权益融资,春华公司大部分资金来源为贷款属于债务融资,公司筹资决策不当,引发资本结构不合理或无效融资,可能导致企业筹资成本过高或债务危机;选项B,公司频繁并购,投资决策失误,可能引发盲目扩张,有资金链断裂的可能;选项C,资金调度不合理、营运不畅,可能导致企业陷入财务困境或资金冗余;选项D,资金活动管控不严,可能导致资金被挪用、侵占、抽逃或企业遭受欺诈。

相关考题:

企业内部控制应用指引中控制环境类指引包括()。 A、企业内部控制应用指引第1号——组织架构B、企业内部控制应用指引第2号——发展战略C、企业内部控制应用指引第4号——社会责任D、企业内部控制应用指引第5号——企业文化

下列对企业内部控制资金活动应用指引的范围说明,不正确的是()。 A、投资活动管控B、筹资活动管控C、资金运营活动管控D、资金分配活动管控

春华公司是一家炼钢企业。根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》,下列选项中,与该公司资金活动有关的风险有(  )。A.公司成立之初,大部分资金来源为贷款B.公司董事长认为企业正处在快速发展时期,于是频频开展并购活动C.公司资金调度不合理.运营不畅D.公司实行分权制,对资金活动管控不严,部分项目经理可以自由支配资金

根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》的要求,下列不属于企业资金活动需关注的主要风险的是( )。 A.筹资决策不当,引发资本结构不合理或无效融资B.投资决策不当,引发盲目扩张或丧失发展机遇C.客户信用管理不到位,结算方式选择不当D.资金调度不合理、营运不畅

根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》,振华公司下列资金营运活动控制的做法中,错误的有(  )。A.票据由专人保管B.出纳人员根据原始凭证办理收付款业务后,将相关凭证提交给有关人员审核C.出纳负责公司印章和空白票据的保管D.财务专用章和企业法人章由财务部总经理保管

下列选项中,属于企业内部控制业务应用指引的有()。A、资金活动B、资金管理C、人力资源D、担保业务

下列选项中,属于企业内部控制应用指引具体类型的有()。A、内控环境应用指引B、内控业务应用指引C、内控手段应用指引D、特殊业务应用指引

《企业内部控制应用指引第1号—组织架构》属于控制活动类的应用指引

控制活动类应用指引包括()。A、采购业务B、资金活动C、研究与开发D、资产管理

控制手段类指引包括以下()。A、企业内部控制应用指引第15号——全面预算B、企业内部控制应用指引第16号——合同管理C、企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递D、企业内部控制应用指引第18号——信息系统

下列选项中,属于财务控制的有()。A、资金活动B、采购业务C、资产管理D、研究与开发

我国的企业内部控制应用指引不包括()。A、控制制度类指引B、内部环境类指引C、控制活动类指引D、控制手段类指引

问答题《企业内部控制应用指引第13号-业务外包》对外包业务的风险和控制措施提供了应用指引。要求:列举该应用指引中提及的外包业务风险中的三项风险,以及在业务外包实施过程中应该采取的措施。

问答题《企业内部控制应用指引第18号-信息系统》和《企业内部控制应用指引第17号-内部信息传递》对信息系统与信息系统的传递的风险和控制措施提供了应用指引。要求:列举企业在信息系统和信息系统传递过程中应该关注的风险。

多选题下列选项中,属于企业内部控制应用指引具体类型的有()。A内控环境应用指引B内控业务应用指引C内控手段应用指引D特殊业务应用指引

单选题根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》,以下需要关注的主要风险( )。A固定资产更新改造不够,资产价值贬值B筹资决策不当,引发资本结构不合理C无形资产缺乏核心技术,缺乏可持续发展能力D存货积压,导致流动资金占用过多

多选题下列选项中,属于财务控制的有()。A资金活动B采购业务C资产管理D研究与开发

多选题控制手段类指引包括以下()。A企业内部控制应用指引第15号——全面预算B企业内部控制应用指引第16号——合同管理C企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递D企业内部控制应用指引第18号——信息系统

多选题根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》,下列需关注的主要风险包括()。A固定资产更新改造不够.使用效能低下.维护不当.产能过剩B资金活动管控不严C筹资决策不当,引发资本结构不合理或无效融资D资金调度不合理.营运不畅

单选题根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》,以下需关注的主要风险是()。A存货积压,导致流动资金占用过多B固定资产更新改造不够,资产价值贬值C无形资产缺乏核心技术,缺乏可持续发展能力D筹资决策不当,引发资本结构不合理

多选题控制活动类应用指引包括()。A采购业务B资金活动C研究与开发D资产管理

问答题《企业内部控制应用指引第l3号——业务外包》对外包业务的风险和控制措施提供了应用指引。列举该应用指引中提及的外包业务风险中的三项风险,以及可实施的有关控制措施中的五项措施。

单选题根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》判断,下列关于资金运营管理方面的做法,存在重大缺陷的是()。A财务专用章与企业法人章分别交由不同的专人管理B未经授权审批不得经办资金收付业务C出纳根据相关收款原始凭证收款或付款并加盖印章确认D会计对相关凭证进行横向复核和纵向复核

判断题《企业内部控制应用指引第1号—组织架构》属于控制活动类的应用指引A对B错

多选题下列选项中,属于企业内部控制业务应用指引的有()。A资金活动B资金管理C人力资源D担保业务

多选题《企业内部控制应用指引第7号--采购业务》中,如果采购流程不完善,将会面临的风险有()。A库存短缺或积压B采购物资质次价高,出现舞弊或遭受欺诈C资金损失D信用受损

单选题我国的企业内部控制应用指引不包括()。A控制制度类指引B内部环境类指引C控制活动类指引D控制手段类指引