根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》的要求,下列不属于企业资金活动需关注的主要风险的是( )。 A.筹资决策不当,引发资本结构不合理或无效融资B.投资决策不当,引发盲目扩张或丧失发展机遇C.客户信用管理不到位,结算方式选择不当D.资金调度不合理、营运不畅

根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》的要求,下列不属于企业资金活动需关注的主要风险的是( )。

A.筹资决策不当,引发资本结构不合理或无效融资
B.投资决策不当,引发盲目扩张或丧失发展机遇
C.客户信用管理不到位,结算方式选择不当
D.资金调度不合理、营运不畅

参考解析

解析:本题考核《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》。资金活动需关注的主要风险包括:(1)筹资决策不当,引发资本结构不合理或无效融资,可能导致企业筹资成本过高或债务危机。(2)投资决策不当,引发盲目扩张或丧失发展机遇,可能导致资金链断裂或资金使用效益低下。(3)资金调度不合理、营运不畅,可能导致企业陷入财务困境或资金冗余。(4)资金活动管控不严,可能导致资金被挪用、侵占、抽逃或遭受欺诈。选项C属于销售业务需关注的主要风险。

相关考题:

企业内部控制应用指引中控制环境类指引包括()。 A、企业内部控制应用指引第1号——组织架构B、企业内部控制应用指引第2号——发展战略C、企业内部控制应用指引第4号——社会责任D、企业内部控制应用指引第5号——企业文化

下列对企业内部控制资金活动应用指引的范围说明,不正确的是()。 A、投资活动管控B、筹资活动管控C、资金运营活动管控D、资金分配活动管控

春华公司是一家炼钢企业。根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》,下列选项中,与该公司资金活动有关的风险有(  )。A.公司成立之初,大部分资金来源为贷款B.公司董事长认为企业正处在快速发展时期,于是频频开展并购活动C.公司资金调度不合理.运营不畅D.公司实行分权制,对资金活动管控不严,部分项目经理可以自由支配资金

根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》,下列选项中,与该公司资金活动有关的风险有(  )。A.公司成立之初,大部分资金来源为贷款B.公司董事长认为企业正处在快速发展时期,于是频繁开展并购活动C.公司资金调度不合理、运营不畅D.公司实行分权制,对资金活动管控不严,部分项目经理可以自由支配资金

根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》,振华公司下列资金营运活动控制的做法中,错误的有(  )。A.票据由专人保管B.出纳人员根据原始凭证办理收付款业务后,将相关凭证提交给有关人员审核C.出纳负责公司印章和空白票据的保管D.财务专用章和企业法人章由财务部总经理保管

下列选项中,属于企业内部控制业务应用指引的有()。A、资金活动B、资金管理C、人力资源D、担保业务

根据基本规定,规范企业内部控制自我评价工作的是()。A、《企业内部控制审计指引》B、《企业内部控制评价指引》C、《企业内部控制应用指引》D、《企业内部控制规范——基本规范》

《企业内部控制应用指引第16号—合同管理》属于控制手段类的应用指引

《企业内部控制应用指引第1号—组织架构》属于控制活动类的应用指引

下列关于资金活动的表述错误的是()。A、资金活动,是企业投资和资金营运等活动的总称B、影响资金活动的因素众多且不确定性较大C、资金活动中的潜在风险大多为重要风险,一旦风险转变为现实,对企业危害重大,不仅影响企业的可持续发展,甚至事关企业的生死存亡D、加强资金活动管控,对于促进企业有效地组织资金活动、防范和控制资金风险、保证资金完整和安全、提高资金使用效益等具有重要意义

下列项目不属于《企业内部控制基本规范》中的控制活动类的是()。A、资金活动B、全面预算C、资产管理D、财务报告

控制手段类指引包括以下()。A、企业内部控制应用指引第15号——全面预算B、企业内部控制应用指引第16号——合同管理C、企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递D、企业内部控制应用指引第18号——信息系统

我国的企业内部控制应用指引不包括()。A、控制制度类指引B、内部环境类指引C、控制活动类指引D、控制手段类指引

某培训机构在处理会员信息时,其信息资料系统遭遇黑客入侵,所有会员的个人资料全部外泄,导致会员收到很多骚扰短信,给会员造成困扰,并且使得该培训机构的声誉严重受损。该风险属于()。A、《企业内部控制应用指引》提出的内部信息传递中企业应关注的风险B、《企业内部控制应用指引》提出的企业利用信息系统实施内部控制中应关注的风险C、《企业内部控制应用指引》提出的针对企业拥有无形资产应关注的有关风险D、《企业内部控制应用指引》提出的全面梳理项目各个环节可能存在的风险

问答题《企业内部控制应用指引第13号-业务外包》对外包业务的风险和控制措施提供了应用指引。要求:列举该应用指引中提及的外包业务风险中的三项风险,以及在业务外包实施过程中应该采取的措施。

问答题《企业内部控制应用指引第18号-信息系统》和《企业内部控制应用指引第17号-内部信息传递》对信息系统与信息系统的传递的风险和控制措施提供了应用指引。要求:列举企业在信息系统和信息系统传递过程中应该关注的风险。

单选题根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》,以下需要关注的主要风险( )。A固定资产更新改造不够,资产价值贬值B筹资决策不当,引发资本结构不合理C无形资产缺乏核心技术,缺乏可持续发展能力D存货积压,导致流动资金占用过多

单选题下列项目不属于《企业内部控制基本规范》中的控制活动类的是()。A资金活动B全面预算C资产管理D财务报告

多选题控制手段类指引包括以下()。A企业内部控制应用指引第15号——全面预算B企业内部控制应用指引第16号——合同管理C企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递D企业内部控制应用指引第18号——信息系统

多选题根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》,下列需关注的主要风险包括()。A固定资产更新改造不够.使用效能低下.维护不当.产能过剩B资金活动管控不严C筹资决策不当,引发资本结构不合理或无效融资D资金调度不合理.营运不畅

单选题根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》,以下需关注的主要风险是()。A存货积压,导致流动资金占用过多B固定资产更新改造不够,资产价值贬值C无形资产缺乏核心技术,缺乏可持续发展能力D筹资决策不当,引发资本结构不合理

多选题根据《企业内部控制应用指引第2号——发展战略》,制定与实施发展战略需关注的主要风险包括()。A缺乏明确的发展战略B发展战略过于激进,脱离企业实际能力或偏离主业C发展战略因主观原因频繁变动D发展战略实施不到位

单选题根据《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》的要求,下列不属于组织架构设计与运行中需关注的主要风险的是()。A治理结构形同虚设B权责分配不合理C缺乏科学决策、良性运行机制和执行力D缺乏诚实守信的经营理念

单选题根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》判断,下列关于资金运营管理方面的做法,存在重大缺陷的是()。A财务专用章与企业法人章分别交由不同的专人管理B未经授权审批不得经办资金收付业务C出纳根据相关收款原始凭证收款或付款并加盖印章确认D会计对相关凭证进行横向复核和纵向复核

判断题《企业内部控制应用指引第1号—组织架构》属于控制活动类的应用指引A对B错

多选题下列选项中,属于企业内部控制业务应用指引的有()。A资金活动B资金管理C人力资源D担保业务

单选题我国的企业内部控制应用指引不包括()。A控制制度类指引B内部环境类指引C控制活动类指引D控制手段类指引