根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》,振华公司下列资金营运活动控制的做法中,错误的有( )。A.票据由专人保管B.出纳人员根据原始凭证办理收付款业务后,将相关凭证提交给有关人员审核C.出纳负责公司印章和空白票据的保管D.财务专用章和企业法人章由财务部总经理保管
根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》,振华公司下列资金营运活动控制的做法中,错误的有( )。
A.票据由专人保管
B.出纳人员根据原始凭证办理收付款业务后,将相关凭证提交给有关人员审核
C.出纳负责公司印章和空白票据的保管
D.财务专用章和企业法人章由财务部总经理保管
B.出纳人员根据原始凭证办理收付款业务后,将相关凭证提交给有关人员审核
C.出纳负责公司印章和空白票据的保管
D.财务专用章和企业法人章由财务部总经理保管
参考解析
解析:出纳根据审核后的相关原始凭证收款或付款,并加盖印章确认;印章与空白票据分管;财务专用章与企业法人章分管。
相关考题:
企业内部控制应用指引中控制环境类指引包括()。 A、企业内部控制应用指引第1号——组织架构B、企业内部控制应用指引第2号——发展战略C、企业内部控制应用指引第4号——社会责任D、企业内部控制应用指引第5号——企业文化
春华公司是一家炼钢企业。根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》,下列选项中,与该公司资金活动有关的风险有( )。A.公司成立之初,大部分资金来源为贷款B.公司董事长认为企业正处在快速发展时期,于是频频开展并购活动C.公司资金调度不合理.运营不畅D.公司实行分权制,对资金活动管控不严,部分项目经理可以自由支配资金
根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》的要求,下列不属于企业资金活动需关注的主要风险的是( )。 A.筹资决策不当,引发资本结构不合理或无效融资B.投资决策不当,引发盲目扩张或丧失发展机遇C.客户信用管理不到位,结算方式选择不当D.资金调度不合理、营运不畅
根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》,下列选项中,与该公司资金活动有关的风险有( )。A.公司成立之初,大部分资金来源为贷款B.公司董事长认为企业正处在快速发展时期,于是频繁开展并购活动C.公司资金调度不合理、运营不畅D.公司实行分权制,对资金活动管控不严,部分项目经理可以自由支配资金
控制手段类指引包括以下()。A、企业内部控制应用指引第15号——全面预算B、企业内部控制应用指引第16号——合同管理C、企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递D、企业内部控制应用指引第18号——信息系统
单选题根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》,以下需要关注的主要风险( )。A固定资产更新改造不够,资产价值贬值B筹资决策不当,引发资本结构不合理C无形资产缺乏核心技术,缺乏可持续发展能力D存货积压,导致流动资金占用过多
多选题控制手段类指引包括以下()。A企业内部控制应用指引第15号——全面预算B企业内部控制应用指引第16号——合同管理C企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递D企业内部控制应用指引第18号——信息系统
多选题根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》,下列需关注的主要风险包括()。A固定资产更新改造不够.使用效能低下.维护不当.产能过剩B资金活动管控不严C筹资决策不当,引发资本结构不合理或无效融资D资金调度不合理.营运不畅
单选题根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》,以下需关注的主要风险是()。A存货积压,导致流动资金占用过多B固定资产更新改造不够,资产价值贬值C无形资产缺乏核心技术,缺乏可持续发展能力D筹资决策不当,引发资本结构不合理
单选题根据《企业内部控制应用指引第6号——资金活动》判断,下列关于资金运营管理方面的做法,存在重大缺陷的是()。A财务专用章与企业法人章分别交由不同的专人管理B未经授权审批不得经办资金收付业务C出纳根据相关收款原始凭证收款或付款并加盖印章确认D会计对相关凭证进行横向复核和纵向复核
单选题我国的企业内部控制应用指引不包括()。A控制制度类指引B内部环境类指引C控制活动类指引D控制手段类指引