多选题内部控制的适用性原则的内涵包括()。A与事适应B与时适应C横向适应D纵向适应

多选题
内部控制的适用性原则的内涵包括()。
A

与事适应

B

与时适应

C

横向适应

D

纵向适应


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基金管理人内部控制应履行的原则不包括()A.适用性原则B.独立性原则C.有效性原则D.相互制约原则

基金管理公司内部控制包括( )。(1分)A.内部控制机制B.内部控制原则C.内部控制制度D.内部控制目的

基金管理公司内部控制包括( )。A.内部控制机制B.内部控制原则C.内部控制制度D.内部控制目的

内部控制设计的合理性包括( )。 A、适用性B、经济性C、合理性D、完整性

基金管理公司内部监督检查的内容不包括( )。 A.公司的内部控制机制是否科学合理 B.控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控等基本要素是否达到要求 C.内部控制是否体现了准确性、及时性、适用性、相互制约性和成本效益的原则 D.投资管理、信息披露、信息技术系统、财务会计、监察稽核等业务环节是否按照法规标准和内部控制制度有效执行

内部控制制度设计的原则包括()。A、适合控制环境的原则B、有效控制风险的原则C、不相容职务分离控制的原则D、业务授权处理的控制原则

建立内部控制制度的原则有()A.审慎性B.适用性C.有效性D.相对独立性E.协调性

下列选项中,不属于基金公司内部控制制度的原则是( )A.健全性原则B.有效性原则C.成本效益原则D.适用性原则

(2017年)下列选项中,不属于基金公司内部控制原则的是( )。A.健全性原则B.适用性原则C.成本效益原则D.有效性原则

基金管理公司内部控制包括()。A:内部控制机制B:内部控制原则C:内部控制措施D:内部控制目的

基金销售机构在实施基金销售适用性的过程中应当遵循(),即基金销售机构应当将基金销售适用性作为内部控制的组成部分,将基金销售适用性贯穿于基金销售的各个业务环节,对基金管理人、基金产品(和基金投资人都要了解并做出评价。A、投资人利益优先原则B、全面性原则C、客观性原则D、及时性原则

内部控制设计和执行的适用性和经济性是指()。A、内部控制的完整性B、内部控制的合理性C、内部控制的有效性D、内部控制的制衡性

成本效益原则的具体内涵包括()。A、必须在保证内部控制有效性的前提下B、合理权衡成本与效益的关系C、不惜一切代价降低成本D、争取以合理的成本实现更为有效的控制

内部控制和内部控制评价的共同原则包括()。 Ⅰ客观性 Ⅱ全面性 Ⅲ重要性 Ⅳ成本效益原则 Ⅴ适应性A、Ⅱ、ⅢB、Ⅰ、Ⅱ、ⅢC、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、ⅤD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

内部控制存在的问题不包括()。A、控制环境B、风险评估与控制活动C、内部审计D、成本效益原则

如何对内部控制制度进行审计?()A、对内部控制制度完善性的审查B、对内部控制制度适用性的审查C、对内部控制制度有效性的审查D、对内部控制制度真实性的审查

内部控制的适用性原则的内涵包括()。A、与事适应B、与时适应C、横向适应D、纵向适应

建设项目财务内部控制的原则包括()。A、职责分工原则B、适用性原则C、凭证制度原则D、制衡性原则E、核对检查原则

内部控制原则是企业建立与实施内部控制应当遵循的基本准绳,包括()A、全面性原则B、重要性原则C、制衡性原则D、适应性原则和成本效益原则

单选题内部控制设计和执行的适用性和经济性是指()。A内部控制的完整性B内部控制的合理性C内部控制的有效性D内部控制的制衡性

多选题如何对内部控制制度进行审计?()A对内部控制制度完善性的审查B对内部控制制度适用性的审查C对内部控制制度有效性的审查D对内部控制制度真实性的审查

单选题基金销售机构在实施基金销售适用性的过程中应当遵循(),即基金销售机构应当将基金销售适用性作为内部控制的组成部分,将基金销售适用性贯穿于基金销售的各个业务环节,对基金管理人、基金产品(和基金投资人都要了解并做出评价。A投资人利益优先原则B全面性原则C客观性原则D及时性原则

单选题下列选项中,不属于基金公司内部控制原则的是()。A适用性原则B有效性原则C成本效益原则D健全性原则

多选题建设项目财务内部控制的原则包括(  )。A职责分工原则B适用性原则C凭证制度原则D制衡性原则E核对检查原则

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多选题内部控制的适用性原则的内涵包括()。A与事适应B与时适应C横向适应D纵向适应

单选题在信息技术环境下,下列有关内部控制目标的说法中,错误的是()。A信息技术对内部控制形式上有很大改变,但内部控制目标没有改变B信息技术对内部控制内涵方面有很大改变,但内部控制目标没有改变C信息技术不仅使内部控制的形式及内涵方面发生了变化,同时也使内部控制的目标并发生了根本的改变D信息技术虽然使内部控制的形式及内涵方面发生了变化,但内部控制的目标并没有发生改变

单选题内部控制存在的问题不包括()。A控制环境B风险评估与控制活动C内部审计D成本效益原则