如何对内部控制制度进行审计?()A、对内部控制制度完善性的审查B、对内部控制制度适用性的审查C、对内部控制制度有效性的审查D、对内部控制制度真实性的审查

如何对内部控制制度进行审计?()

  • A、对内部控制制度完善性的审查
  • B、对内部控制制度适用性的审查
  • C、对内部控制制度有效性的审查
  • D、对内部控制制度真实性的审查

相关考题:

内部控制机制中,在( )上,不能重程序监督、不注重对“内部人”监督的偏向。A.设置内部控制机构B.建立内部控制制度C.监督内部控制D.执行内部控制制度

在进行企业内部控制制度设计咨询时,要正确评估内部控制环境,保证内部控制制度的有效性。以下对内部控制环境与内部控制制度的理解,正确的是( )。A.高层领导采取强硬的集权管理方式,可能不利于内部控制制度的制定和执行B.企业建立权责明晰的组织制度,为实施内部控制制度提供组织保障C.良好的人事政策,有利于内部控制制度发挥作用D.内部审计可以监督内部控制制度的有效实施,有利于建立良好的内部控制环境E.企业内部控制制度只能适应企业环境条件,并根据企业的环境,建立内部控制制度系统

审计人员对内部控制制度是低信赖程度,就应大幅度地扩大抽样审查的规模和数量,直至进行详细审查。()

内部审计对内部控制的评价内容包括()。A、评价内部控制制度的合法性B、评价内部控制制度的健全性C、评价内部控制制度的有效性D、评价内部控制制度的重要性E、评价内部控制制度的及时性

内部控制审计,是指内部审计机构对组织内部控制设计进行的审查和评价活动。() 此题为判断题(对,错)。

以下哪些属于内部控制制度的内容() A.法规制度控制B.计算机系统风险控制C.授权控制D.岗位责任控制E.内部审查控制

在审查销售费用时候,需要重点审查销售机构经费内部控制制度是否完善并得到有效执行。() 此题为判断题(对,错)。

( )是指会计机构内部指定专人对有关账证进行审核、复查的一种制度。A.内部牵制制度B.内部审计制度C.内部控制制度D.稽核

现金审计的方法包括( )。A.评价现金内部控制制度B.抽取并审查收款凭证C.了解现金内部控制制度D.抽取并审查付款凭证

证券公司从事期货中间介绍业务的,应当建立完备的( )制度,对客户的开户资料和身份真实性等进行审查。A、协助开户B、风险控制C、业务隔离D、内部控制

以下哪一项不会损害内部审计部门的独立性?A.安装控制制度。B.在执行之前审查控制制度。C.起草控制制度的程序。D.设计控制制度。

银行业金融机构应当建立()体系,对各项制度合规性和有效性进行审查,根据审查结果和业务发展需要及时修订完善,确保制度涵盖所有业务领域和环节。A、内部控制B、自查与整改C、制度后评价D、风险监控

稽核监督部门负责内部控制制度的综合管理,其主要职责有()。A、对各项业务及其操作提出内部控制建议B、独立检查和评价有关内部控制制度C、对涉及内部控制方面的问题进行专题检查及。调查D、对违反内部控制制度的单位和个人建议给予相应的纪律处分

符合性测试作为对内部控制的一种再评价,其目标就是审查被审计单位实际运行中的()是否有效地操作。     A、内部控制制度B、外部控制制度C、内部管理体制D、外部管理体制

内部控制制度的综合管理,要由经办机构稽核部门专门具体负责,其具体职责是()。A、对各项业务提出内部控制建议B、检查和评价有关内部控制制度C、鉴证内部控制制度的有效性D、对违反内部控制的单位和个人给予纪律处分

生产循环的控制测试不包括()。A、对客户的内部控制制度进行简易抽查B、工薪业务的控制制度C、对客户的内部控制制度进行全面检查D、抽查成本会计制度

审计取证的最主要的方法是()。A、观察实物B、盘点存货C、审查书面资料D、审查内部控制制度

评价内部控制系统健全性、有效性的审计依据主要有()。A、规章制度B、内部管理控制制度C、内部会计控制制度D、内部审计制度E、业务规范和技术经济标准

多选题如何对内部控制制度进行审计?()A对内部控制制度完善性的审查B对内部控制制度适用性的审查C对内部控制制度有效性的审查D对内部控制制度真实性的审查

单选题审计取证的最主要的方法是()。A观察实物B盘点存货C审查书面资料D审查内部控制制度

多选题内部审计对内部控制的评价内容包括()。A评价内部控制制度的合法性B评价内部控制制度的健全性C评价内部控制制度的有效性D评价内部控制制度的重要性E评价内部控制制度的及时性

多选题在内部控制制度阶段,内部控制制度包括(  )。A内部会计控制制度B内部管理控制制度C内部审计控制制度D内部财务控制制度

单选题符合性测试作为对内部控制的一种再评价,其目标就是审查被审计单位实际运行中的()是否有效地操作。A内部控制制度B外部控制制度C内部管理体制D外部管理体制

判断题测试内部控制有效性是审计必经程序,未经内部控制有效性测试不得进行实质性审查。A对B错

多选题内部控制制度的综合管理,要由经办机构稽核部门专门具体负责,其具体职责是()。A对各项业务提出内部控制建议B检查和评价有关内部控制制度C鉴证内部控制制度的有效性D对违反内部控制的单位和个人给予纪律处分

单选题生产循环的控制测试不包括()。A对客户的内部控制制度进行简易抽查B工薪业务的控制制度C对客户的内部控制制度进行全面检查D抽查成本会计制度

判断题1973年,在美国审计程序公告55号中认为,内部控制制度包括内部会计控制制度和内部管理控制制度。( )A对B错