薪酬业务循环内部控制测评中,对工资汇总环节抽查包括( )。 A.抽查人员调配单 B.抽查考勤表 C.抽查工资单 D.抽查工资汇总表 E.抽查应付职工薪酬总账

薪酬业务循环内部控制测评中,对工资汇总环节抽查包括( )。 A.抽查人员调配单 B.抽查考勤表 C.抽查工资单 D.抽查工资汇总表 E.抽查应付职工薪酬总账


相关考题:

企业应当在年度中间,根据具体情况,对各项财产物资和结算款项进行( )。A.重点抽查B.轮流抽查C.定期抽查D.样本抽查

“三基”工作检查对被检单位的抽查采用()两种方式。 A.月抽查和年抽查B.月抽查和半年抽查C.不定向抽查和定向抽查现场抽查和非现场抽查D.现场抽查和非现场抽查

“三基”工作抽查督导考核,半年抽查验收时现场抽考挂钩得分作为本单位月度抽查考核得分与单位工资总额及领导班子成员月度支付薪酬挂钩。() 此题为判断题(对,错)。

为证实所有销售业务均已记录,A注册会计师应选择最有效的具体审计程序是( )。A.抽查出库单B.抽查销售明细账C.抽查应收账款明细账D.抽查银行对账单

在库饮片循环质量抽查正确的是()。A.对不易变质的品种缩短抽查周期B.对易变质的品种缩短抽查周期C.对重点品种夏季减少抽查周期D.对重点品种高温潮湿季节可减少抽查周期

.下列各项中,属于职工薪酬实质性程序的是:A.观察考勤、工资结算、工资发放是否由相互独立的部门完成B.检查工资汇总表是否经授权审批C.抽查相关记账凭证,查明有无编制人员、审核人员的签字D.分析比较本年度各个月份的工资变动情况,判断有无异常变动

审计人员对被审计单位薪酬业务循环进行内部控制测评时,应首先实施的审计程序是:A.调查并描述该业务循环的内部控制B.检查不相容职责是否确实分离C.抽查相关凭证是否连续编号D.评价该业务循环的内部控制

抽查的电子健康档案合格率指( )。A.抽查的电子健康档案中填写合格份数/抽查的档案总份数×100%B.抽查的真实电子健康档案中填写合格份数/抽查的档案总份数×100%C.抽查的真实电子健康档案中填写合格份数/抽查的真实档案总份数×100%D.抽查的电子健康档案中填写合格份数/抽查的真实档案总份数×100%

随机抽查事项清单应当明确()、抽查比例、抽查频次、抽查方式、抽查内容等。 A.抽查事项名称B.抽查依据C.抽查主体D.抽查对象

下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有:A:审阅与薪酬业务有关的规章制度B:审查薪酬费用的账务处理是否正确C:检查工资汇总表是否经过授权审批D:抽查考勤单有无工资发生部门主管签字E:检查各项津贴、补贴的发放范围和标准是否合规

下列各项中,不属于薪酬业务内部控制测评的是(  )。A.审阅与薪酬业务有关的规章制度B.审查薪酬费用的账务处理是否正确C.检查工资汇总表是否经过授权审批D.抽查考勤单有无工资发生部门主管签字

下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括( )A.核对明细表B.抽查部分采购业务C.走访、观察业务经办与记录是否独立D.了解并描述内部控制E.抽查付款业务

审计人员对应付账款内部控制测评之后,初步判断存在舞弊问题,为了进一步加以证实,最佳的抽查方法是( )。A.系统抽样法,抽查已付款凭证B.整群抽样法,抽查已付款凭证C.随机抽样法,抽查已付款凭证D.判断抽样法,抽查可疑付款凭证

采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括( )。A.了解并描述采购与付款业务的内部控制B.抽查部分采购业务C.付款环节的测试D.收款环节的测试

下列各项中,属于对应付职工薪酬实质性审查的有:A:审查薪酬费用账务处理的正确性B:重新计算工资结算汇总表的正确性C:审阅与薪酬业务有关的制度规定D:抽查工资单是否连续编号E:检查薪酬汇总表是否经过授权审批

下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有:A、审阅与薪酬业务有关的规章制度B、审查薪酬费用的账务处理是否正确C、检查工资汇总表是否经过授权审批D、抽查考勤单有无工资发生部门主管签字E、抽查工资分配转账凭证是否连续编号,是否经财会部门主管审核

平时抽查一般不包括( )。A.费用的抽查B.进度的抽查C.质量的抽查D.工作纪律的抽查

下列关于锅炉内部检验内容的说法中,不正确的是( )。A.膨胀情况的抽查B.上次检验发现问题整改情况的抽查C.主要承载件、支吊件、固定件的抽查D.受压元件及其内部装置的抽查

根据《测绘成果质量监督抽查与数据认定规定)),质量监督抽查工作总结中不需要的内容是()。A.概述B. 抽查结果的综合分析与评价C. 监督抽查实施情况D. 参与监督抽查的人员及设备情况

薪酬业务循环内部控制测评中,对工资汇总环节抽查包括()。A、抽查人员调配单B、抽查考勤表C、抽查工资单D、抽查工资汇总表E、抽查应付职工薪酬总账

下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()A、核对明细表B、抽查部分采购业务C、走访、观察业务经办与记录是否独立D、了解并描述内部控制E、抽查付款业务

生产循环的控制测试不包括()。A、对客户的内部控制制度进行简易抽查B、工薪业务的控制制度C、对客户的内部控制制度进行全面检查D、抽查成本会计制度

多选题下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()A核对明细表B抽查部分采购业务C走访、观察业务经办与记录是否独立D了解并描述内部控制E抽查付款业务

单选题审计人员对应付账款内部控制测评之后,初步判断存在舞弊问题,为了进一步加以证实。最佳的抽查方法是(  )。A系统抽样法,抽查已付款凭证B整群抽样法,抽查已付款凭证C随机抽样法,抽查已付款凭证D判断抽样法,抽查可疑付款凭证

单选题生产循环的控制测试不包括()。A对客户的内部控制制度进行简易抽查B工薪业务的控制制度C对客户的内部控制制度进行全面检查D抽查成本会计制度

多选题对采购与付款循环内部控制测试的程序包括( )A了解并描述内部控制B抽查部分采购业务C走访、观察业务经办与记录是否独立D核对明细表E抽查付款业务

多选题薪酬业务循环内部控制测评中,对工资汇总环节抽查包括()。A抽查人员调配单B抽查考勤表C抽查工资单D抽查工资汇总表E抽查应付职工薪酬总账