对账中发现不符账项,应于()个工作日内查明原因。A、1B、2C、3D、5

对账中发现不符账项,应于()个工作日内查明原因。

  • A、1
  • B、2
  • C、3
  • D、5

相关考题:

各分支行应对不符对账回执逐笔核查,并在()个工作日内确认不符及未达原因后将回执(证明)交回总行集中对账部门。A、5B、10C、20

银企对账工作中,对于客户反馈的未达账项等不符信息,涉及账务调整的,应于()个工作日内完成。A、2B、3C、5D、10

对账中发现的不符账项,须于()个工作日内查明原因。A、1B、2C、3D、5

对账中发现的不符账项,必须于()工作日内查明原因,及时处理,并在余额对账单回执上注明核对日期.不符原因及处理结果。A、一个B、两个C、三个D、五个

对账中发现的不符账项,必须于()内查明原因,及时处理,并在余额对账单回执上注明核对日期、不符原因及处理结果。A、1个工作日B、2个工作日C、3个工作日D、4个工作日

账务核对中发现的不符账项,对账人员应逐笔注明核实情况,并于()个工作日内查明原因。A、1B、3C、5D、10

关于纸质对账单的回执处理,以下说法错误的是()。A、回执要素不完整或对账户余额更改的,应要求客户补齐要素或在更改处加盖预留印鉴或公章进行确认B、账户余额信息不符的,由中信银行编制余额调节表C、对于客户反馈的未达账项等不符信息,银企对账管理人员应于三个工作日内完成查询与确认D、回执验印不符的,应与客户联系并请客户重新加盖预留印鉴或公章

每月终了后()个工作日内,会计部门应向业务部门送达明细对账单;业务部门应于收到对账单()个工作日内核对完毕。如发生错账或未达账项,应及时书面通知会计部门,进一步查明原因,及时进行调整。A、2;2B、2;5C、5;2D、5;5

对内部账务进行核对时出现的不符账项,应于二个工作日内查明原因,清查完毕。()

银企对账中,客户反馈为余额不符或明细不符的账户,应由账户开户行的管辖分(中心支)行核查岗在()个工作日内对不符账户进行核对或查明原因。A、二B、三C、四D、五

对账中发现的不符账项,必须于()个工作日内查明原因,及进处理,并在余额对账单回执上注明核对日期、不符原因及处理结果。A、1B、2C、3

账务核对中发现的不符账项,要于()查明原因。A、当日B、两日内C、三日内D、次日

单选题在银企对账中,账务核对发现的不符账项,要于()工作日内查明原因。属于本行错账的,应经()确认后及时调整;发现可疑账务的,要及时向上级报告,并妥善处理。A2个会计主管B1个会计主管C2个支行行长D1个支行行长

单选题账务核对中发现的不符账项,要于()查明原因。A当日B两日内C三日内D次日

单选题根据中国银行内部账务核对管理规定,以下关于明细核对流程说法错误的是()。A业务操作部门取得该系统的明细账余额B运营部将明细账余额与业务记录进行核对,记录核对结果C核对情况存在差异的,对账人员应在三个工作日内查明原因,及时向部门负责人汇报,并记录不符原因及处理结果D核对情况存在差异的,对账人员应在五个工作日内查明原因,及时向上级部门汇报,并记录不符原因及处理结果

判断题对内部账务进行核对时出现的不符账项,应于二个工作日内查明原因,清查完毕。()A对B错

单选题账务核对中发现的不符账项,对账人员应逐笔注明核实情况,并于()个工作日内查明原因。A1B3C5D10

单选题“对账工作操作规程”中要求账务核对中发现的不符账项,要于几个工作日内查明原因。()A2日B3日C4日D5日

单选题纸质对账回执上加盖的印鉴或公章经系统核验(或人工核验)不相符的,应在()内联系客户核实情况,查明原因,及时排除风险隐患,并由对账中心重新打印对账单与客户进行二次对账。A5个工作日内B3个工作日内C2个工作日内D下一个工作日

单选题在人行往来、同业往来对账过程中发现未达账项或余额不符,应及时查明原因,对账工作应于次月()日(包括节假日)前完成A3B5C7D10

单选题各行应加强对对账过程和结果的跟踪,对未达账项或差异应及时查明原因,属于银行调整的账务应于收到对账单回执并查明原因()进行账务调整。A当月B当日C次日D次月

单选题对账中发现的不符账项,须于()个工作日内查明原因。A1B2C3D5

多选题以下关于电子对账系统说法正确的是()。A账户余额核对不一致时,非支付系统清算账户的开户单位应逐笔勾对发生额、查明原因后,通过勾选或录入未达账项,直至账务核对平衡校验无误B账户余额核对不一致时,支付系统清算账户的开户单位,应根据对账系统提示的差额查明原因,逐一落实未达账项C核对不一致的对账结果应由开户单位主管确认D开户单位反馈的对账结果中,必须逐笔录入未达账项及原因说明

多选题若在账务核对中发现不符账项,那么正解的处理方法有()A对账人员应逐笔注明核实情况,并于三个工作日内查明原因B属存款人错账的,及时通知存款人C属于邮政银行错账的,由网点前台柜员填写会计业务审批单,业务主管审查,网点主管行长审核后,报上一级管辖行会计部门审批同意后,方可进行调账D发现可疑账务的,要及时向上级报告,不得直接擅自处理

单选题每月终了后()个工作日内,会计部门应向业务部门送达明细对账单;业务部门应于收到对账单()个工作日内核对完毕。如发生错账或未达账项,应及时书面通知会计部门,进一步查明原因,及时进行调整。A2;2B2;5C5;2D5;5

单选题对账中发现不符账项,应于()个工作日内查明原因。A1B2C3D5

单选题银企对账工作中,对于客户反馈的未达账项等不符信息,涉及账务调整的,应于()个工作日内完成。A2B3C5D10