企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有()。A、货币资金收支业务的全部过程分工完成,各负其责B、货币资金收支业务的会计处理过程制度化C、货币资金收支业务与会计记账可以由同一人担任D、货币资金收入与货币资金支出分开处理E、内部稽查人员对货币资金实施制度化的检查
企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有()。
- A、货币资金收支业务的全部过程分工完成,各负其责
- B、货币资金收支业务的会计处理过程制度化
- C、货币资金收支业务与会计记账可以由同一人担任
- D、货币资金收入与货币资金支出分开处理
- E、内部稽查人员对货币资金实施制度化的检查
相关考题:
企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有( )。 A.货币资金收支业务的全部过程分工完成,各负其责 B.货币资金收支业务的会计处理过程制度 化 C.货币资金收支业务与会计记账可以由同 一人担任 D.货币资金收入与货币资金支出分开处理 E.内部稽查人员对货币资金实施制度化的检查
被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是:A:每日清点现金,做到账实相符B:当日收入的现金及时送存银行C:对货币资金业务实施内部审计D:货币资金收支与记账岗位分离
被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是( )A.每日清点现金,做到账实相符B.当日收入的现金及时送存银行C.对货币资金业务实施内部审计D.货币资金收支与记账岗位分离
下列各项中,属于一个良好的货币资金内部控制应该达到的要求有( )。A.货币资金收支与记账的岗位分离B.货币资金收支要有合理、合法的凭据C.全部收支及时准确入账,并且资金支付应严格履行审批、复核制度D.特殊情况下,支出可以没有审批、复核的手续
一般而言,一个良好的货币资金内部控制包括( )。A.货币资金收支要有合理.合法的凭据B.全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续C.控制现金坐支,当日收入现金应及时送存银行D.加强对货币资金收支业务的内部审计
一般而言,一个良好的货币资金内部控制包括( )。A、货币资金收支要有合理、合法的凭据B、全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续C、控制现金坐支,当日收入现金应及时送存银行D、加强对货币资金收支业务的内部审计
单位应当对货币资金的收支和保管业务建立严格的授权批准制度,确保办理货币资金业的不相容岗位相互分离,这是会计控制中的()。A:货币资金的会计控制制度B:实物资产的会计控制制度C:销售与收款的会计控制制度D:成本费用的会计控制制度
单位应当对货币资金的收支和保管业务建立严格的授权批准制度,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离,这是会计控制中的()。A、货币资金的会计控制制度B、实物资产的会计控制制度C、销售与收款的会计控制制度D、成本费用的会计控制制度
多选题企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有()。A货币资金收支业务的全部过程分工完成,各负其责B货币资金收支业务的会计处理过程制度化C货币资金收支业务与会计记账可以由同一人担任D货币资金收入与货币资金支出分开处理E内部稽查人员对货币资金实施制度化的检查
多选题下列关于货币资金内部控制的说法中,正确的有()。A货币资金收支与记账的岗位分离B货币资金收支要有合理、合法的凭据C全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续D规定每年末盘点现金一次,编制银行存款余额调节表
单选题以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是( )。A按月盘点库存现金,做到账实相符B当日收入库存现金及时送存银行C加强对货币资金业务的内部审计D收支与记账岗位分离
多选题般而言,一个良好的货币资金内部控制应遵循的要求有()。A货币资金收支与记账的岗位分离B货币资金收支要有合理、合法的凭据C全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续D按月盘点现金,编制银行存款余额调节表,以做到账实相符
单选题单位应当对货币资金的收支和保管业务建立严格的授权批准制度,确保办理货币资金业务的不相容岗位相互分离,这是会计控制中的()。A货币资金的会计控制制度B实物资产的会计控制制度C销售与收款的会计控制制度D成本费用的会计控制制度
多选题在设计货币资金业务内部会计控制制度时,必须将岗位相互分离的有( )A固定资产登帐和原材料登帐B货币资金的保管与盘点清查C货币资金支付的审批与执行D应收账款的登帐和现金的登帐E货币资金的会计记录与审计监督