以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是( )。A.按月盘点现金,做到账实相符B.当日收入现金及时送存银行C.加强对货币资金的内部审计D.收支与记账岗位分离

以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是( )。

A.按月盘点现金,做到账实相符
B.当日收入现金及时送存银行
C.加强对货币资金的内部审计
D.收支与记账岗位分离

参考解析

解析:

相关考题:

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有:() A. 抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人B. 使用分析程序检查货币资金总体合理性C. 向与被审计单位有业务往来的银行进行函证D. 检查货币资金收付凭证的管理情况E. 审阅被审计单位货币资金相关制度规定

企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有( )。 A.货币资金收支业务的全部过程分工完成,各负其责 B.货币资金收支业务的会计处理过程制度 化 C.货币资金收支业务与会计记账可以由同 一人担任 D.货币资金收入与货币资金支出分开处理 E.内部稽查人员对货币资金实施制度化的检查

被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是:A:每日清点现金,做到账实相符B:当日收入的现金及时送存银行C:对货币资金业务实施内部审计D:货币资金收支与记账岗位分离

被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是( )A.每日清点现金,做到账实相符B.当日收入的现金及时送存银行C.对货币资金业务实施内部审计D.货币资金收支与记账岗位分离

针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,不恰当的有(  )。A.企业取得的货币资金收入必须及时入账,严禁收款不入账B.在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账C.对于重要货币资金收支业务,企业应当实行集体决策审批,并建立责任追究制度D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表

各单位应当根据国家有关法律法规和《内部会计控制规范——货币资金(试行)》,结合部门或系统的货币资金()规定,建立适合本单位业务特点和管理要求的货币资金内部控制制度,并组织实施。A、检查监督B、监督管理C、内部控制D、内部审计

货币资金业务内部会计控制对有关印章管理有哪些基本要求?

货币资金业务内部会计控制对授权审批有哪些基本要求?

货币资金业务内部会计控制对银行存款管理有哪些基本要求?

在进行销售与收款内部控制制度设计中,应采取相应控制措施的方面包括()。A、职责分工与授权批准制度设计B、货币资金核算控制制度设计C、销售与收款业务会计核算控制制度设计D、储存业务内部会计控制制度设计E、销售与发货控制制度设计

为实现货币资金业务控制目标,企业的内部会计控制制度主要包括()。A、职责分工控制制度B、授权审批控制制度C、货币资金核算控制制度D、货币资金反洗钱控制制度E、货币资金监督检查制度

企业内部控制制度的重点和中心是()A、固定资产内部控制制度B、货币资金内部控制制度C、存货内部控制制度D、重大投资内部控制制度

企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有()。A、货币资金收支业务的全部过程分工完成,各负其责B、货币资金收支业务的会计处理过程制度化C、货币资金收支业务与会计记账可以由同一人担任D、货币资金收入与货币资金支出分开处理E、内部稽查人员对货币资金实施制度化的检查

货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。A、管理决策者B、员工的职业道德C、员工的业务素质D、内部审计

设计货币资金内部控制制度的核心,简述制度的基本要求和具体要求。

简述货币资金业务内部会计控制制度设计。

货币资金内部控制制度的重点是现金和()A、现金日记账B、银行存款C、现金明细账D、其他货币资金

问答题设计货币资金内部控制制度的核心,简述制度的基本要求和具体要求。

问答题货币资金业务内部会计控制对银行存款管理有哪些基本要求?

问答题简述货币资金业务内部会计控制制度设计。

单选题货币资金内部控制制度的重点是现金和()A现金日记账B银行存款C现金明细账D其他货币资金

单选题下列各项中,属于货币资金业务内部控制要求的是:A财务主管统一保管支票和相关印章B出纳员负责登记现金日记账和总账C出纳员负责编制银行存款余额调节表D内部审计人员对货币资金业务进行审查

单选题以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是()。A按月盘点现金,做到账实相符B当日收入现金及时送存银行C加强对货币资金业务的内部审计D收支与记账岗位分离

单选题以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是(  )。A按月盘点库存现金,做到账实相符B当日收入库存现金及时送存银行C加强对货币资金业务的内部审计D收支与记账岗位分离

单选题货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()A管理决策者B员工的职业道德C员工的业务素质D内部审计

多选题为实现货币资金业务控制目标,企业的内部会计控制制度主要包括( )A职责分工控制制度B授权审批控制制度C货币资金核算控制制度D货币资金反洗钱控制制度E货币资金监督检查制度

多选题下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有(  )。[2009年中级真题]A审阅被审计单位货币资金相关制度规定B抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人C检查货币资金收付凭证的管理情况D向与被审计单位有业务往来的银行进行函证E使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性