内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述。这一程序适于:()A、决定系统是否符合已建立的管理目标B、证明系统符合国际审计要求C、决定系统在产生准确信息方面,是否可以信赖D、获得对测试系统有效性所必要的了解

内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述。这一程序适于:()

  • A、决定系统是否符合已建立的管理目标
  • B、证明系统符合国际审计要求
  • C、决定系统在产生准确信息方面,是否可以信赖
  • D、获得对测试系统有效性所必要的了解

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( )是描述组织内部各部门业务的树形图。A.组织结构图 B.业务流程图 C.业务功能结构图 D.数据流程图

某公司的销售部门包括产品控制分部、销售分部和收款分部。为了对销售部门的内部控制进行评估,内部审计师编制了流程图,关于此流程图的说法中,正确的是:A.为每个分部绘制垂直流程图,在最上面一行反应投入,在最下面一行反映产出B.绘制的流程图不能合理的反映三个分部的流程情况C.绘制水平流程图,在最上面一行描述三个分部的情况,并配以横向的业务流动D.由于涉及的分部数量比较多,必须在绘制流程图的同时加上文字说明

内部审计师经常编制控制系统流程图并且对流程图的某些活动进行描述。这一程序适于:A.决定系统是否符合已建立的管理目标B.记载下系统符合国际审计要求C.确定系统在产生准确信息方面是否可以信赖D.获得为测试系统有效性所必要的对系统的了解

内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?A.控制流程图。B.标准操作程序的复印件。C.关于部门历史、经营活动及表格使用的描述。D.工序操作标准的复印件。

作为对采购职能进行初步调查的一部分,某内部审计师阅读了该部门的政策和流程手册,该内部审计师得出结论:本手册很好地描述了处理步骤,并且包括一个适合的内部控制设计。下一阶段的审计目的是确定该内部控制运行的有效性。为完成这一目标,以下哪个程序是最适合的?( )A.编制一个流程图B.编制一个系统描述说明C.对控制进行测试D.进行实质性测试

以下哪项内容不属于为控制措施编制流程图的好处?A.编制控制流程图有利于促进对内部控制的检查。B.编制控制流程图要求制图人员获得最低要求的特殊培训。C.编制和维护控制流程图并不昂贵。D.编制控制流程图有助于促进审计师与被审计单位之间的沟通。

某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该:A.将这一漏洞与管理层进行沟通B.扩大审计范围C.向审计委员会报告这一缺陷D.绘制内部控制系统的流程图

房地产经纪机构业务流通管理的主要内容包括(  )。A、对现有流程进行调研B、绘制现有流程图,对流程图中的每个活动进行描述C、选择最好的解决方案,安排专人负责实施D、针对某一问题,寻找解决问题的方法E、进行社会分析

描述管理业务的图表有()。A、管理业务流程图和表格分配图B、数据流程图和表格分配图C、管理业务流程图和数据流程图D、管理业务流程图和框图

某内部审计师采用系统流程图对公司采购部门的交易流进行分析,关于该流程图的说法,正确的是:()A、该流程图可以显示出计算机对交易信息的处理过程,但是不显示人工的处理过程B、该流程图可以与系统一样保持数据的及时更新C、该流程图可以对特定的程序进行编辑和检验D、该流程图可以显示不同部门之间的数据传递

()描述了企业业务过程,描述的主体是业务活动。A、业务流程图B、结构流程图C、数据流程图D、程序流程图

()是描述组织内部各部门业务的树形图。A、组织结构图B、业务流程图C、业务功能流程图D、数据流程图

内部审计师通常以流程图来表示控制系统,并参照流程图来描述某些活动。这个恰当的程序是为了()A、确定系统是否满足已制定的管理目标B、用文书说明系统达到了国际的审计要求C、确定是否能依靠系统,以便产生精确的信息D、取得必要的了解,以便测试系统的有效性

内部审计师想要了解关于现金数据的处理流程,其能够获取最令人信服的信息的方法是:()A、评价系统的流程图B、进行穿行测试并且获取所有相关文件的复印件C、评价输入计算机的控制程序的信息流程图D、与财务主管会谈

每份单独的工作底稿至少应包含:()A、内部审计师的全面意见的表达B、标记图例C、所审核的内部控制系统的完整流程图D、描述性标题

某内部审计在审计过程中要对复杂的销售订货过程进行文件处理,为了更清楚的展现流程,并关注每一步骤的问题,该内部审计师应该采用的方法是:()A、横向流程图B、关键路径法流程图C、编制纵向流程图D、对系统进行文字说明

描述各部门之间发生的业务(单据和报表)联系可用什么工具?()A、组织流程图B、功能流程图C、业务流程图D、数据流程图

作为对采购职能进行初步调查的一部分,某内部审计师阅读了该部门的政策和流程手册,该内部审计师得出结论:本手册很好地描述了处理步骤,并且包括一个适合的内部控制设计。下一阶段的审计目的是确定该内部控制运行的有效性。为完成这一目标,以下哪个程序是最适合的?()A、编制一个流程图B、编制一个系统描述说明C、对控制进行测试D、进行实质性测试

在用书面文档描述几个相互联系的部门共同涉及的程序时,内部审计师最好使用()。A、水平(或系统)流程图B、垂直流程图C、甘特图D、内部控制问卷

单选题描述管理业务的图表有()。A管理业务流程图和表格分配图B数据流程图和表格分配图C管理业务流程图和数据流程图D管理业务流程图和框图

单选题某内部审计在审计过程中要对复杂的销售订货过程进行文件处理,为了更清楚的展现流程,并关注每一步骤的问题,该内部审计师应该采用的方法是:()A横向流程图B关键路径法流程图C编制纵向流程图D对系统进行文字说明

单选题()描述了企业业务过程,描述的主体是业务活动。A业务流程图B结构流程图C数据流程图D程序流程图

单选题每份单独的工作底稿至少应包含:()A内部审计师的全面意见的表达B标记图例C所审核的内部控制系统的完整流程图D描述性标题

单选题作为对采购部门进行初步调查的一项工作,审计师阅读了该部门的政策和程序手册,审计师得出的结论是:该手册对处理步骤作了很好的描述,并且包含有恰当的内部控制制度设计内容。下一个审计目标就是确定内部控制的操作效果。以下哪种程序对于实现该目的最为合适?()A编制流程图。B编制系统文字说明。C进行控制测试。D进行实质性测试。

单选题()是描述组织内部各部门业务的树形图。A组织结构图B业务流程图C业务功能流程图D数据流程图

单选题在用书面文档描述几个相互联系的部门共同涉及的程序时,内部审计师最好使用()。A水平(或系统)流程图B垂直流程图C甘特图D内部控制问卷

单选题内部审计师经常编制控制系统流程图并且参考流程图对某一业务进行描述。这一程序适于:()A决定系统是否符合已建立的管理目标B证明系统符合国际审计要求C决定系统在产生准确信息方面,是否可以信赖D获得对测试系统有效性所必要的了解