在用书面文档描述几个相互联系的部门共同涉及的程序时,内部审计师最好使用()。A、水平(或系统)流程图B、垂直流程图C、甘特图D、内部控制问卷

在用书面文档描述几个相互联系的部门共同涉及的程序时,内部审计师最好使用()。

  • A、水平(或系统)流程图
  • B、垂直流程图
  • C、甘特图
  • D、内部控制问卷

相关考题:

描述内部控制的方法有() A、调查问卷法B、文字描述法C、流程图法D、逆查法

数据流程图中外部实体的描述()。 A、体统之外的人或单位B、系统内部的人或单位C、系统之外的信息D、系统内、外部的人或部门

某公司的销售部门包括产品控制分部、销售分部和收款分部。为了对销售部门的内部控制进行评估,内部审计师编制了流程图,关于此流程图的说法中,正确的是:A.为每个分部绘制垂直流程图,在最上面一行反应投入,在最下面一行反映产出B.绘制的流程图不能合理的反映三个分部的流程情况C.绘制水平流程图,在最上面一行描述三个分部的情况,并配以横向的业务流动D.由于涉及的分部数量比较多,必须在绘制流程图的同时加上文字说明

内部审计师在对公司总体控制系统进行评价时,下述哪项为内部审计师所使用的最有效的审计证据来源?A.控制流程图。B.标准操作程序的复印件。C.关于部门历史、经营活动及表格使用的描述。D.工序操作标准的复印件。

每份单独的工作底稿至少应包含:( )A.内部审计师的全面意见表达B.标记图例C.所审核的内部控制系统的完整流程图D.描述性标题

关于内部审计师开发垂直流程图的原因的说法中,正确的是:A.作为一个永久性记录而对各个部门的职能进行反映B.该垂直流程图可以评估合规性水平C.用来描述输入、活动、工作流程以及其他流程的交互和输出D.可以在审计程序实施之前收集某过程的数据信息

下列哪项在评价产成品存货控制中为内部审计师提供的信息最无用?( )A.检查用于进行库存实物盘点的指令B.和管理层共同完成一份内部控制调查问卷C.给入库和出库程序绘制一份流程图D.实地观察存货仓库

内部审计师将业务记录于工作底稿,工作底稿可以包括控制调查问卷、流程图、问题清单以及叙述性的描述。调查问卷由一系列有关控制的问题组成,内部审计师认为这些问题对于预防或阻止差错及舞弊很有必要。以下哪个问题对于帮助内部审计师了解支出循环的完整性最为适当?( )A.内部证实销售发票的数量、价格以及计算的准确性B.预先编号支票的使用及说明C.处理现金收入D.会计人员的资质认定

在记录若干互相联系的部门所使用的程序时,内部审计师最有可能使用( )。A.横向(系统)流程图B.纵向流程图C.甘特图D.内部控制调查问卷

下列关于水平流程图和垂直流程图的区别,说法不正确的是:A.垂直流程图通常比水平流程图更长B.水平流程图不能反映系统所涉及的各个部门的职能C.垂直流程图需要在表外流出大量空间用于文字描述D.水平流程图中的部门线条会出现交叉的现象

在初步调查阶段,以下哪种评价内部控制的方法提供给内部审计师对系统最直观的领会和分析复杂业务的方法?( )A.流程图法B.调查问卷法C.矩阵图法D.详细描述法

与纵向流程图相比,以下哪项有关水平流程图的描述正确?()A、水平流程图能够提供更多空间,同时标注符号的书面说明B、水平流程图更强调职责划分以及对业绩的独立核查C、水平流程图更长D、水平流程图不会出现部门交叉

下列关于水平流程图和垂直流程图的区别,说法不正确的是:()A、垂直流程图通常比水平流程图更长B、水平流程图不能反映系统所涉及的各个部门的职能C、垂直流程图需要在表外流出大量空间用于文字描述D、水平流程图中的部门线条会出现交叉的现象

关于内部审计师开发垂直流程图的原因的说法中,正确的是:()A、作为一个永久性记录而对各个部门的职能进行反映B、该垂直流程图可以评估合规性水平C、用来描述输入、活动、工作流程以及其他流程的交互和输出D、可以在审计程序实施之前收集某过程的数据信息

()是描述组织内部各部门业务的树形图。A、组织结构图B、业务流程图C、业务功能流程图D、数据流程图

内部审计师将业务记录于工作底稿,工作底稿可以包括控制调查问卷、流程图、问题清单以及叙述性的描述。调查问卷由一系列有关控制的问题组成,内部审计师认为这些问题对于预防或阻止差错及舞弊很有必要。以下哪个问题对于帮助内部审计师了解支出循环的完整性最为适当:()A、预先编号支票的使用及说明。B、内部证实销售发票的数量、价格以及计算的准确性。C、会计人员的资质认定。D、处理现金收入。

每份单独的工作底稿至少应包含:()A、内部审计师的全面意见的表达B、标记图例C、所审核的内部控制系统的完整流程图D、描述性标题

数据流程图中的外部实体是描述()A、系统之外的人和组织B、系统内部的任何组织C、系统之外的信息D、系统外部或内部的人或组织

内部审计人员可以采用文字叙述、调查问卷、()等方法对内部控制进行描述和评价,并记录于审计工作底稿中。A、测试答卷B、流程图C、表格

以下哪项表述表明内审人员在用错误的方式使用内部控制问卷方式?()A、用书面注释或解释阐述所有答案B、在与负责被审计领域的人面谈过程中填写调查问卷C、构造一份调查问卷,以便否定的回答能够引起重视D、用文字说明或流程图补充一个已完成的调查问卷

注册会计师对内部控制评价的步骤中,记录内部控制的方法不包括()。A、流程图B、控制矩阵C、调查问卷D、检查账簿

单选题下列关于内部控制描述错误的是()。A内部控制评价方案报经董事会或其授权审批后实施B评价时可查阅企业的内部流程文档包括风险控制矩阵文档、流程图文档、审批权限表文档C重大缺陷由总经理认定D注册会计师需要对内控的有效性发表意见并提供合理保证

多选题内部控制评价工作组可审阅的内控流程文档有(  )。A风险控制矩阵文档B流程图文档C审批权限表文档D内部审计文档

单选题以下哪项表述表明内审人员在用错误的方式使用内部控制问卷方式?()A用书面注释或解释阐述所有答案B在与负责被审计领域的人面谈过程中填写调查问卷C构造一份调查问卷,以便否定的回答能够引起重视D用文字说明或流程图补充一个已完成的调查问卷

单选题数据流程图中外部实体的描述()。A体统之外的人或单位B系统内部的人或单位C系统之外的信息D系统内、外部的人或部门

单选题在用书面文档描述几个相互联系的部门共同涉及的程序时,内部审计师最好使用()。A水平(或系统)流程图B垂直流程图C甘特图D内部控制问卷

单选题每份单独的工作底稿至少应包含:()A内部审计师的全面意见的表达B标记图例C所审核的内部控制系统的完整流程图D描述性标题