内部控制包括投资管理业务控制、信息披露控制、信息技术系统控制、会计系统控制和监察稽核控制。 ( )
金融机构常用的内部控制方法有()。A.治理结构控制B.授权授信控制C.信息系统控制D.预算控制
单位内部会计监督的方法中,接近控制属于( )的范畴。A、授权批准控制B、预算控制C、会计系统控制D、财产保全控制
为保护单位资金的安全、完整,提高会计信息质量,避免或降低风险,提高经营管理效率和效果,各单位应加强内部控制。下列各项中属于单位内部控制方法的有( )。A.授权审批控制B.预算控制C.会计系统控制D.不相容职务分离控制
以下属于信息系统控制的一般控制方法的有()。A、系统组织控制B、系统开发控制C、系统硬件和软件维护控制D、访问限制E、访问授权
在数据传输中,多采用前向纠错方法进行对图像信号和系统控制信号的差错控制。
下列选项中属于信息系统软件运维的专用工具的是()。A、部署工具B、站点维护工具C、配置管理支持工具D、版本控制工具E、信息储备工具
采用先进方法对软件重新设计、采用先进方法对软件重新测试、采用先进方法对软件重新编制属于信息系统软件运维中预防性维护的内容。
排除实施中的误使用、采用先进方法对软件重新设计属于信息系统软件运维中改正性维护的内容。
由计算机生产厂家在计算机设备中实现的控制技术和方法是()。A、系统开发控制B、硬件控制C、系统软件控制D、系统维护控制
下列各项中不属于内部会计控制方法的是()。A、相容职务相互分离控制B、授权批准控制C、会计系统控制D、预算控制
下列选项中,不属于信息技术一般控制的是()。A、对数据中心和网络运行的控制B、对系统软件的购置、修改和维护的控制C、对系统生成例外报告进行人工干预的控制D、对接触或访问权限的控制
内部控制制度中的业务控制包括()A、投资管理业务控制B、信息披露控制C、信息技术系统控制D、会计系统控制E、监察稽核控制
目前四大和全行业在风险评估方法上最薄弱的环节是:()。A、公司层面控制B、流程层面控制C、信息系统控制D、数据分析控制
多选题以下属于信息系统控制的一般控制方法的有()。A系统组织控制B系统开发控制C系统硬件和软件维护控制D访问限制E访问授权
单选题目前四大和全行业在风险评估方法上最薄弱的环节是:()。A公司层面控制B流程层面控制C信息系统控制D数据分析控制
判断题采用先进方法对软件重新设计、采用先进方法对软件重新测试、采用先进方法对软件重新编制属于信息系统软件运维中预防性维护的内容。A对B错
单选题下列各项中不属于内部会计控制方法的是()。A相容职务相互分离控制B授权批准控制C会计系统控制D预算控制
判断题系统软件的购买和维护属于信息系统控制方法中的应用性控制方法A对B错
单选题下列选项中,不属于信息技术一般控制的是()。A对数据中心和网络运行的控制B对系统软件的购置、修改和维护的控制C对系统生成例外报告进行人工干预的控制D对接触或访问权限的控制
判断题访问授权属于信息系统控制中的一般控制A对B错
单选题下列各项中,不属于信息技术一般控制的是( )。A对数据中心和网络运行的控制B对系统软件的购置、修改和维护的控制C对系统生成的例外报告进行人工干预的控制D对接触或访问权限的控制
判断题排除实施中的误使用、采用先进方法对软件重新设计属于信息系统软件运维中改正性维护的内容。A对B错
单选题由计算机生产厂家在计算机设备中实现的控制技术和方法是()。A系统开发控制B硬件控制C系统软件控制D系统维护控制