单位应当按照内部控制要求,在审计部门和检查部门的直接领导下,建立适合本单位实际情况的内部控制体系。() 此题为判断题(对,错)。

单位应当按照内部控制要求,在审计部门和检查部门的直接领导下,建立适合本单位实际情况的内部控制体系。()

此题为判断题(对,错)。


相关考题:

反洗钱内控制度的检查、评价部门不应当独立于内部控制制度的制定和执行部门。() 此题为判断题(对,错)。

商业银行应当按照人民银行关于商业银行内部控制的有关要求,建立完善的市场风险管理内部控制体系。() 此题为判断题(对,错)。

内部控制应当遵循以下()基本原则。A.内部控制应当涵盖单位内部的各项经济业务、各个部门和各个岗位B.内部控制应当符合国家有关法律法规和本单位的实际情况,全体员工必须遵照执行C.内部控制应当保证单位内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工D.内部控制应当正确处理成本与效益的关系

其他各级部门或单位应当按照同级财政部门或上级主管部门规定的形式报送内部控制报告。() 此题为判断题(对,错)。

各级主管部门应当建立和完善本单位资产清查登记、内部控制、统计报告、日常监督检查等具体管理制度。() 此题为判断题(对,错)。

商业银行应当按照银监会关于商业银行内部控制的有关要求,建立完善的市场风险管理内部控制体系。() 此题为判断题(对,错)。

针对内部控制建立和实施的实际情况,单位应当按照《行政事业单位内控规范》的要求积极开展内部控制自我评价工作。单位内部控制自我评价情况应当作为部门决算报告和财务报告的重要组成内容进行报告。() 此题为判断题(对,错)。

单位内部控制体系中财务部门与业务部门应该建立协调机制。() 此题为判断题(对,错)。

内部控制报告,是指行政事业单位在年度终了,结合本单位实际情况,依据《关于深化国有企业改革的指导意见》和《单位内部控制规范》,按照本制度规定编制的能够综合反映本单位内部控制建立与实施情况的总结性文件。() 此题为判断题(对,错)。

关于内部控制报告形式,各省级财政部门和各中央部门只需报送本地区(部门)纸质版内部控制报告。() 此题为判断题(对,错)。

内部控制尚未建立或内部控制制度不健全的单位,原本目标是于2016年底前完成内部控制的建立和实施工作。() 此题为判断题(对,错)。

针对内部控制建立和实施的实际情况,单位应当按照《单位内控规范》的要求积极开展内部控制自我评价工作,且单位内部控制自我评价情况应当作为部门决算报告的重要组成内容进行报告。() 此题为判断题(对,错)。

内部控制的建设、执行和内部控制的监督、评价, 均由内控合规部门承担。( )此题为判断题(对,错)。

内部控制制度是会计监督体系的重要组成部分,只有建立、健全单位内部控制制度,才能完善会计监督体系。( )此题为判断题(对,错)。

内部监督是内部控制的要素之一,是企业对内部控制建立与实施情况进行监督检查,评价内部控制的有效性,发现内部控制缺陷,应当及时加以改进。()此题为判断题(对,错)。

企业应当建立内部控制实施的激励约束机制,将各责任单位和全体员工实施内部控制的情况纳入绩效考评体系,促进内部控制的有效实施。()此题为判断题(对,错)。

各单位应当根据国家有关法律法规和《内部会计控制规范——货币资金(试行)》,结合部门或系统的货币资金()规定,建立适合本单位业务特点和管理要求的货币资金内部控制制度,并组织实施。A、检查监督B、监督管理C、内部控制D、内部审计

下列关于行政事业单位的内部控制,说法不正确的是()A、内部控制组织实施需要各部门协同合作B、内部控制涉及单位的所有经济活动C、应当建立适合本*单位实际情况的内部控制体系D、内部控制体系无需考虑外部经营活动的风险

行政事业单位应当按照内部控制要求,在单位主要负责人直接领导下,建立适合单位实际情况的内部控制体系,全面梳理业务流程,明确业务环节,分析风险隐患,完善风险评估机制,制定风险应对策略;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法,加强对单位层面和业务层面的内部控制,实现内部控制体系全面、有效实施。

商业银行应当指定不同的机构或部门分别负责内部控制的建设、执行和内部控制的监督、评价。()负责设计内部控制体系,组织、督促各业务部门、分支机构建立和健全内部控制。A、内部控制的建设、执行部门B、内部控制的监督、评价部门C、内部控制的建设、监督部门D、内部控制的执行、评价部门

下列各项中,不属于单位内部监督制度所要求的内容的是()。A、明确各部门的职责权限B、要求外单位对本单位进行监督C、对内部控制建立与实施情况进行内部监督检查D、对内部控制建立与实施情况进行自我评价

判断题行政事业单位应当按照内部控制要求,在单位主要负责人直接领导下,建立适合单位实际情况的内部控制体系,全面梳理业务流程,明确业务环节,分析风险隐患,完善风险评估机制,制定风险应对策略;有效运用不相容岗位相互分离、内部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息内部公开等内部控制基本方法,加强对单位层面和业务层面的内部控制,实现内部控制体系全面、有效实施。A对B错

单选题根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》的规定,下面各种表述中正确的是()A单位负责人应当制定专门部门或专人负责对单位内部控制的有效性进行评价并出具单位内部控制自我评价报告B单位内部监察与其内部控制的建立和实施不能保持相对独立,并根据本单位实际情况确定内部监督检查的方法、范围和频率C内部审计部门或岗位应每年检查单位内部管理制度和机制的建立与执行情况,以及内部控制关键岗位及人员的设置情况等,及时发现内部控制存在的问题并提出改进建议D国务院财政部门及其派出机构和市级以上各级人民政府财政部门应当对单位内部控制的建立和实施情况进行监督检查

判断题单位应当单独设置内部控制职能部门,完成内部控制所有工作。A对B错

判断题反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。A对B错

判断题反洗钱内部控制的检查、评价部门不应当独立于内部控制的制定和执行部门。A对B错

判断题内部控制的检查、评价部门必须独立于内部控制的建立和执行部门,直接操作人员与间接控制人员必须适当分开,并向不同的管理人员报告工作。()A对B错