单选题下列会计信息系统的审计模式中()又称“白盒”审计。A绕过计算机审计B联网审计模式C利用计算机审计D穿过计算机审计

单选题
下列会计信息系统的审计模式中()又称“白盒”审计。
A

绕过计算机审计

B

联网审计模式

C

利用计算机审计

D

穿过计算机审计


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()适用于对各类计算机会计信息系统或多数计算机会计信息系统进行审计。 A.通用审计软件B.专用审计软件C.行业通用审计软件D.以上全部

P会计师事务所接受委托审计M公司2009年度财务报表,M公司全面实施信息系统,B注册会计师在执行业务过程中,遇到以下有关信息技术的问题,请代为作出正确的判断。在信息系统环境下,注册会计师在制定审计计划时,不应( )。A.考虑计算机信息系统对审计的影响B.改变审计目标C.改变审计技术与方法D.考虑内部控制评价

针对“资料4”中的情况,下列说法中正确的有:A.信息系统审计的内容主要包括信息系统内部控制审计、信息系统组成部分审计和信息系统生命周期审计B.信息系统的可行性是信息系统生命周期审计的内容之一C.审计人员可以采用询问、检查、观察等多种方法对信息系统进行调查D.信息系统审计是对被审计单位的电子数据进行的审计

下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有:A、组织控制审计B、输出控制审计C、输入控制审计D、安全控制审计E、处理控制审计

下列关于计算机技术对审计产生影响的表述,错误的是( )。A.审计的信息化程度越来越高B.专门的计算机审计技术方法越来越多C.在审计作业模式方面转变为账目基础审计模式D.信息系统成为审计对象的重要组成部分

下列有关信息系统审计技术方法的表述,正确的是:A:调查了解信息系统不能采用询问、检查、观察等传统方法B:描述信息系统的方法与常规审计中描述内部控制的方法不同C:信息系统测试的方法是信息系统审计独有的D:信息系统审计与常规审计在终结阶段有很大区别

下列有关信息系统审计的表述,错误的有( )。A.调查了解信息系统不能采用询问、检查、观察等传统方法B.描述信息系统的方法与常规审计中描述内部控制的方法不同C.信息系统测试的方法是信息系统审计独有的D.信息系统审计与常规审计在终结阶段有很大区别E.对输入、处理和输出控制的审计属于信息系统一般控制审计

下列各项中,关于信息系统审计的表述,不正确的是:A、信息系统审计的总目标与传统审计没有区别,只是实现的途径不同B、信息系统审计的内容是由信息系统审计的对象所决定的C、信息系统的审计对象是信息系统的各个组成部分D、信息系统的内部控制是一般审计人员从事信息系统审计的切入点

从狭义来看,计算机审计包括( )。A.电子数据审计B.后续审计C.会计报表审计D.信息系统审计E.经济责任审计

下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是:  A.输入控制审计  B.安全控制审计  C.处理控制审计  D.输出控制审计  E.组织控制审计

下列关于审计取证模式的表述中,不正确的是:A、账目基础审计直接从会计资料的审查入手收集有关审计证据B、账目基础审计以数据的可靠性为着眼点C、风险基础审计立足于对审计风险进行系统的分析和评价D、运用账目基础审计模式需要大量采用抽查方法

下列有关审计取证模式的提法中,不正确的是( )。A.账目基础审计直接从会计资料的审查入手B.制度基础审计从被审计单位内部控制的测评入手C.风险基础审计融合了风险控制方法与传统审计方法D.风险基础审计能够将审计风险降低为零

如何对会计信息系统进行审计?

下列有关审计取证模式的提法中,正确的有()。A、账目基础审计直接从会计资料的审查入手B、制度基础审计从被审计单位内部控制的测评入手C、风险基础审计是制度基础审计的发展D、风险基础审计融合了风险控制方法与传统审计方法E、账目基础审计和制度基础审计不存在审计风险

下列关于信息系统审计的说法中,正确的有()。A、信息系统管理的核心是风险控制B、信息系统审计的主要目标包括保证组织的信息技术战略充分反映组织的战略目标属于C、内部审计人员应当采用以风险为基础的审计方法进行信息系统审计D、信息系统审计只能作为独立的审计项目组织实施

以会计账目为直接审查对象的审计,称之为()。A、账项基础审计B、制度基础审计C、风险导向审计D、计算机信息系统审计

在以下的集中审计模式中,其中审计机关的独立性最高的是()模式。A、事后审计模式B、立法型审计模式C、行政型审计模式D、独立型审计模式

多选题下列关于审计监督体系的阐述,正确的有( )A注册会计师、内部审计和政府审计各司其职,不存在主导与服从的关系B注册会计师审计又称民间审计、社会审计,会计师事务所无需接受审计署的业务指导C有些政府审计业务可以外包给会计师事务所D有些内部审计业务可以由政府审计代行其职E政府审计是一种法定审计,是对被审计单位实施的主动强制审计

单选题下列选项中,不属于内部审计具体准则中业务类的是( )。A信息系统审计B经济责任审计C内部控制审计D后续审计

多选题下列()属于会计信息系统的审计模式。A绕过计算机审计B穿过计算机审计C利用计算机审计D联网审计模式

单选题()是会计信息系统审计的核心。A创建审计中间表B审计分析模型C系统论D会计信息系统的测试

单选题下列会计信息系统的审计模式中()又称为计算机辅助审计。A联网审计模式B利用计算机审计C穿过计算机审计D绕过计算机审计

判断题狭义的联网审计是审计人员将自己的计算机系统与被审计单位的计算机信息系统联网,通过在被审计单位的信息系统中嵌入为执行特定审计功能而涉及的程序段,在对被审计单位会计信息系统进行测评和高效率的数据采集与分析的基础上,对被审计单位财务以及计算机信息系统本身的真实、合法、效益,进行适时、远程审计监督的行为A对B错

单选题以会计账目为直接审查对象的审计,称之为()。A账项基础审计B制度基础审计C风险导向审计D计算机信息系统审计

多选题下列各项中,属于信息系统一般控制审计的有(  )。A处理控制审计B组织控制审计C安全控制审计D信息系统的开发维护控制审计E软硬件控制审计

多选题下列关于信息系统审计的说法中,正确的有()。A信息系统管理的核心是风险控制B信息系统审计的主要目标包括保证组织的信息技术战略充分反映组织的战略目标属于C内部审计人员应当采用以风险为基础的审计方法进行信息系统审计D信息系统审计只能作为独立的审计项目组织实施

多选题会计信息系统审计包括()内容。A内部控制系统的审计B系统开发的审计C应用程序审计D数据审计