在音像节目的审查评改中,编辑首先要对( )进行审查评改。 A.待合成的音像素材B.文字稿本C.原版带(原版盘)D.节目制作流程设计方案
银行保险机构应建立专门的消费者权益保护审查制度,明确审查主体、审查范围、审查要点、( )等内容。 A、审查机构B、审查流程C、审查事项D、审查规范
在审查企业流程过程中,内部审计师可以:A.对流程设计中设置的控制点提出合理建议。B.领导流程设计小组。C.决定采用何种控制方法。D.审查所提控制建议的实现情况。
信息系统审计师在对组织的风险评估流程进行审查时,首先应该:( )A.确定那些对信息资产来说较为合理的威胁B.分析技术和组织方面的弱点C.确定信息资产D.评估潜在的安全漏洞所带来的影响
IS审计师审查组织的IS灾难恢复计划,应该确认计划:()A、每六个月进行测试B、定期审查与更新C、通过CEO审批D、与组织各部门的领导沟通过
IS审计师审查组织图主要是为了()。A、理解工作流程B、调查各种沟通渠道C、理解个人的责任和权利D、调查员工之间不同的联系渠道
以下哪一项是进行业务流程重组的第一步()。A、定义要审查的范围B、开发项目计划C、理解审查的流程D、重组和梳理要审查的流程
为了确保公司遵守隐私权要求,审计师应该首先审查()。A、IT架构B、公司的政策,标准和流程步骤C、法律和法规要求D、对公司的政策,标准和流程步骤的遵守
IS审计师审查组织的IS战略计划,首先要审查()。A、现有的IT环境B、业务计划C、目前的IT预算D、目前的技术趋势
IS审计师在审查IT设备的外包合同的时候,希望合同确定的是()。A、硬件配置B、访问控制软件C、知识产权的所有权D、开发应用方法
坚持审查与审理分离,但是审查人员必要的时候可以参与审理。
商业银行应建立抵质押品的()流程,确保抵质押真实、合法、有效。A、调查和审查B、审查和审批C、贷前评估和贷后重估D、评估和检查
审计师审查重组织流程的时候,首先要审查()。A、现有控制图B、消除的控制C、处理流程图D、补偿性控制
信息系统审计师在执行应用控制审查时应当评估:()A、满足业务流程的应用效率B、发现的任何控制缺陷暴露的影响C、应用支持的业务流程D、应用的优化
评级基本流程为()→()→()A、调查、审查、审批B、调查、核查、审定C、审查、调查、审定D、调查、审查、审定
以下属于贷记卡独立审批人在处理申请业务时的审查流程的是()。A、贷款能力审查B、主体资格审查C、基本要素审查D、手续环节审查
贷款业务审查实行无纸化审批管理,信贷审查通过贷款业务主流程进行相关业务操作,()通过系统中辅助审查流程管理模块进行相关业务操作。A、资金定价和信贷计划审查B、法律审查C、风险审查D、独立审查官审查
以下属于独立审批人在处理申请业务时的审查流程的是()。A、贷款能力审查B、主体资格审查C、基本要素审查D、手续环节审查
判断题银行应定期审查其风险计量、监督与控制部门。原则上,该项工作应由内部审计师负责,无内部审计师的银行,可以将风险计量、监督与控制部门交给外部审计师审查。()A对B错
单选题IS审计师审查组织图主要是为了()。A理解工作流程B调查各种沟通渠道C理解个人的责任和权利D调查员工之间不同的联系渠道
单选题IS审计师审查组织的IS灾难恢复计划,应该确认计划:()A每六个月进行测试B定期审查与更新C通过CEO审批D与组织各部门的领导沟通过
单选题信息系统审计师在执行应用控制审查时应当评估:()A满足业务流程的应用效率B发现的任何控制缺陷暴露的影响C应用支持的业务流程D应用的优化
单选题IS审计师审查组织的IS战略计划,首先要审查()。A现有的IT环境B业务计划C目前的IT预算D目前的技术趋势
单选题为了确保公司遵守隐私权要求,审计师应该首先审查()。AIT架构B公司的政策,标准和流程步骤C法律和法规要求D对公司的政策,标准和流程步骤的遵守
单选题IS审计师在审查IT设备的外包合同的时候,希望合同确定的是()。A硬件配置B访问控制软件C知识产权的所有权D开发应用方法
多选题贷款业务审查实行无纸化审批管理,信贷审查通过贷款业务主流程进行相关业务操作,()通过系统中辅助审查流程管理模块进行相关业务操作。A资金定价和信贷计划审查B法律审查C风险审查D独立审查官审查
单选题在音像节目的审查评改中,编辑首先要对( )进行审查评改。A待合成的音像素材B文字稿本C原版带(原版盘)D节目制作流程设计方案