文件控制就是在文件发布前和更改时由授权人批准,以确保其适宜性。
文件控制就是在文件发布前和更改时由授权人批准,以确保其适宜性。
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针对可能向未经批准的供应商采购,审计人员执行的控制测试是( )。A.询问和检查授权批准和授权越权的文件,同时检查订购单并确定其是否在授权批准的范围之内B.检查复核例外报告的证据,以及批准越权控制的人工处理的恰当签名C.询问并检查文件,以证实对未执行的订单的跟进情况D.询问、观察商品实物并与订购单进行核对,检查打印文件以获取复核和跟进的证据
以下不属于ISO9000质量管理体系标准条款对文件控制要求的是()A、文件发布前得到批准,以确保文件是充分与适宜的B、每年至少对文件进行一次更新,并再次批准C、确保外来文件得到识别,并控制其分发D、防止作废文件的非预期使用,若因任何原因而保留作废文件时,对这些文件进行适当的标识
商业银行应建立并保持书面程序,以确保内部控制体系所要求的文件满足下列要求()。A、易于查询B、实施前得到授权人的批准C、定期评审,必要时予以修订并由授权人员确认其适宜性D、所有相关岗位都能得到有效版本E、失效时,及时从所有发放处和使用处收回,或采取其他措施防止误用F、及时识别、处置外来文件并进行标识,必要时转化为内部文件
单选题依据ISO15189,关于文件控制,叙述错误的是A存留或归档的已废止文件,必须盖作废章B无效或已废止的文件必须立即自所有使用地点撤掉或确保不被误用C维持一份清单或称文件控制记录,以识别文件版本的现行有效性及其发放情况D所有受控文件,发布前必须经授权人员审核、批准,并标明日期E实验室必须定期评审文件
多选题商业银行应建立并保持书面程序,以确保内部控制体系所要求的文件满足下列要求()。A易于查询B实施前得到授权人的批准C定期评审,必要时予以修订并由授权人员确认其适宜性D所有相关岗位都能得到有效版本E失效时,及时从所有发放处和使用处收回,或采取其他措施防止误用F及时识别、处置外来文件并进行标识,必要时转化为内部文件