穿行测试法是指在内部控制流程中任意选取一笔交易作为样本,追踪该交易从最初起源直到最终在财务报表或其他经营管理报告中反映出来的过程,以此测试控制措施运行的有效性。()

穿行测试法是指在内部控制流程中任意选取一笔交易作为样本,追踪该交易从最初起源直到最终在财务报表或其他经营管理报告中反映出来的过程,以此测试控制措施运行的有效性。()


相关考题:

A注册会计师拟实施穿行测试,不属于注册会计师执行穿行测试目的是( )。 A.了解被审计单位业务流程及其内部控制 B.确定被审计单位的交易流程和内部控制是否与之前通过其他程序所获得的了解一致; C.确定被审计单位内部控制是否得到执行 D.确定被审计单位内部控制的执行是否有效

下列关于穿行测试的说法中,错误的是()。 A、穿行测试是一种评估设计有效性的有效方法B、对于以前年度审计中识别出的缺陷,不适合实行穿行测试来评价控制设计的有效性C、实施穿行测试时往往综合运用询问、观察、检查相关文件记录和重新执行D、对每个重要流程,注册会计师应选取足够样本量对交易和事项实施穿行测试

为了解各类重要交易在业务流程中发生、处理和记录的过程,注册会计师需要执行穿行测试。以下有关穿行测试的说法中,不正确的是( )。A.对于重要的业务流程的自动化控制,需要对整个流程执行穿行测试B.穿行测试是为了验证以前对业务流程及可能发生错报环节了解的准确性和完整性C.对于重要业务流程的人工控制,穿行测试应涵盖交易从发生到记账的整个过程D.只有当注册会计师拟信赖内部控制时,才对该内部控制执行穿行测试

注册会计师通常可以通过(  )程序,了解销售与收款循环的业务活动和相关内部控制。 A.获取并阅读被审计单位的相关业务流程图或内部控制手册等资料B.观察仓储部门人员是否以及如何将装运的商品与销售单上的信息进行核对C.检查销售单、发运凭证、客户对账单等D.选取一笔已收款的销售交易,追踪该笔交易从接受客户订购单直至收回货款的整个过程

注册会计师执行内部控制审计时,下列有关穿行测试的说法中,错误的是(  )。A.如注册会计师首次接受委托执行内部控制审计,通常预期会对重要流程实施穿行测试B.如果被审计单位采用集中化的系统为多个组成部分执行重要流程,则应当在每个重要的经营场所或业务单位选取一笔交易或事项实施穿行测试C.穿行测试是一种评估设计有效性的有效方法D.注册会计师应当使用与被审计单位人员使用的相同的文件和信息技术对业务流程实施穿行测试

下列对于在业务流程层面了解内部控制的说法中不正确的是( )。 A.确定被审计单位所有业务流程和所有交易类别B.了解业务流程层面应执行穿行测试C.如果认为被审计单位的内部控制无效,注册会计师不需要测试控制运行的有效性,而直接实施实质性程序D.在业务流程层面了解内部控制得出的评价结论只是初步结论

在行政事业单位内部控制流程中任意选取一笔业务作为样本,追踪该交易从最初起源直到最终在财务报表或其他内部管理报告中反映出来的过程,即该流程从起点到终点的全过程,以此了解控制措施设计的有效性,并识别出关键控制点。是指那种测试方法()A、专题讨论法B、个别访谈法C、实地查验法D、穿行测试法

下列各项中,可用于行政事业单位内部控制内部监督检查的方法有()。A、个别访谈法B、实地观察法C、证据检查法D、穿行测试法

预购取消只可在预购期内办理;储蓄国债(电子式)提前兑取取消可对该账户()交易办理。A、当日任意一笔交易B、前一日任意一笔交易C、次日任意一笔交易D、当日上一笔

商业银行内部控制评价时,()的具体方法包括穿行测试法、证据检查法和压力测试法等。A、业务测试B、符合性测试C、功能测试,D、抽样测试

下列各项中,属于内部控制评价方法的有()。A、个别访谈法B、专家咨询法C、抽样法D、穿行测试法

内部控制自我评价方法有哪些()A、个别访谈法B、调查问卷法C、比较分析法D、穿行测试法

在制度基础审计中,对内部控制制度进行符合性测试时,可以运用()方法。A、抽样审计法B、穿行测试法C、盘点法D、审阅法

()是指追踪某笔交易从发生到最终被反映在财务报表中的整个处理过程。A、内部控制B、控制测试C、综合性审计方案D、穿行测试

()是指追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程。A、审计程序B、追踪业务流程C、内部控制执行D、穿行测试

交易的细节测试是从业务流程的主要交易中选取样本,检查其支持性证据,并对主要交易实施截止测试。包括?

下列各项方法中不属于内部控制评价的程序和方法的是()。A、抽样法B、顺查法C、实地查验法D、穿行测试法

单选题()是指追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程。A审计程序B追踪业务流程C内部控制执行D穿行测试

单选题甲公司是一家上市公司,2016年成立了内部控制评价组对公司内部控制进行评价。评价组在对销售业务内部控制进行测试时,任意抽取了一笔销售业务,获取了原始单据,跟踪交易从产生到会计处理、信息系统、财务报告编制和报告的全过程。该评价组运用的内部控制评价方法是()。A比较分析B穿行测试C抽样D实地查验

问答题交易的细节测试是从业务流程的主要交易中选取样本,检查其支持性证据,并对主要交易实施截止测试。包括?

单选题商业银行内部控制评价时,()的具体方法包括穿行测试法、证据检查法和压力测试法等。A业务测试B符合性测试C功能测试,D抽样测试

单选题()是指追踪某笔交易从发生到最终被反映在财务报表中的整个处理过程。A内部控制B控制测试C综合性审计方案D穿行测试

单选题下列各项方法中不属于内部控制评价的程序和方法的是()。A抽样法B顺查法C实地查验法D穿行测试法

单选题预购取消只可在预购期内办理;储蓄国债(电子式)提前兑取取消可对该账户()交易办理。A当日任意一笔交易B前一日任意一笔交易C次日任意一笔交易D当日上一笔

多选题下列各项中,属于内部控制评价方法的有()。A个别访谈法B专家咨询法C抽样法D穿行测试法

多选题穿行测试,即追踪交易在财务报告信息系统中的处理过程可经常使用于()A了解被审计单位业务流程B了解被审计单位内部控制C对被审计单位的内部控制进行控制测试D对被审计单位进行实质性程序

单选题在制度基础审计中,对内部控制制度进行符合性测试时,可以运用()方法。A抽样审计法B穿行测试法C盘点法D审阅法