下列各项方法中不属于内部控制评价的程序和方法的是()。A、抽样法B、顺查法C、实地查验法D、穿行测试法

下列各项方法中不属于内部控制评价的程序和方法的是()。

  • A、抽样法
  • B、顺查法
  • C、实地查验法
  • D、穿行测试法

相关考题:

下列各项中,属于内部控制评价报告内容的有()。 A. 内部控制评价的范围B.内部控制评价的依据C.董事会对内部控制报告真实性的声明D.内部控制评价工作的总体情况E.内部控制评价的程序和方法

下列属于内部控制评价报告披露的内容的是()。 A.内部控制评价工作的总体情况B.内部控制评价的依据C.内部控制评价的范围D.内部控制评价的程序E.内部控制评价的方法

商业银行应当建立内部控制评价制度,规定内部控制评价的()等,确保内部控制评价工作规范进行。A.实施主体B.频率C.内容D.程序E.方法和标准

请结合工作实际,试述商业银行内部控制评价的程序和常用方法。

审计人员可以通过一系列的方法来进行内部控制测试,下列各项中,不属于内部控制方法的是:A、重新计算B、询问C、重新操作D、检查

下列各项控制方式中不属于报表编制程序控制的是()。A:结账控制B:试算平衡控制C:对账控制D:编制方法控制

下列选项中符合《内部控制评价指引》相关规定的有( )。A.内部控制评价报告应当报经股东大会批准后对外披露或报送相关部门B.企业应当以12月31日作为年度内部控制评价报告的基准日C.企业应当于基准日后3个月内报出内部控制评价报告D.内部控制评价报告应该披露内部控制评价的程序和方法

下列各项中不属于单位内部控制的控制方法的是()A、授权审批制度B、政府采购业务控制C、自我评价

下列各项中,属于企业对内部控制缺陷的认定,应当符合的程序的有()。A、以日常监督和专项监督为基础B、结合年度内部控制评价C、由内部控制评价部门进行综合分析提出认定意见D、按照规定的权限和程序进行审核E、对内部控制缺陷进行及时报告

下列关于内部控制的说法中,不正确的是()。A、内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后对外披露或报送相关部门B、按照内部控制本质上的不同,内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷C、重大缺陷应由董事会予以最终认定D、企业应在内部控制评价报告中披露内部控制评价的程序和方法

下列各项中不属于内部会计控制方法的是()。A、相容职务相互分离控制B、授权批准控制C、会计系统控制D、预算控制

下列各项中,不属于内部控制要素中控制活动的是()A、业绩评价B、信息处理C、职责分离D、监督控制

下列各项中,不属于行政事业单位内部控制方法的是()。A、财产保护控制B、归口管理C、单据控制D、信息对外公开

商业银行应当建立内部控制评价制度,规定内部控制评价的()等,确保内部控制评价工作规范进行。A、实施主体B、频率C、内容D、程序E、方法和标准

管理层的内部控制评价报告应包括()A、内部控制评价的目的和责任主体B、内部控制评价的内容和所依据的标准C、内部控制评价的程序和所采用的方法D、被评估的内部控制整体目标是否为有效的结论

下列各项中,不属于单位内部控制的控制方法一般的是()。A、不相容岗位相互分离B、内部授权审批控制C、归口管理D、信息内部保密

单选题下列关于内部控制的说法中,不正确的是()。A内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后对外披露或报送相关部门B按照内部控制本质上的不同,内部控制缺陷分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷C重大缺陷应由董事会予以最终认定D企业应在内部控制评价报告中披露内部控制评价的程序和方法

多选题商业银行应当建立内部控制评价制度,规定内部控制评价的()等,确保内部控制评价工作规范进行。A实施主体B频率C内容D程序E方法和标准

单选题下列各项中,不属于单位内部控制的控制方法一般的是()。A不相容岗位相互分离B内部授权审批控制C归口管理D信息内部保密

单选题内部控制评价的一致性原则是指()。A对同层级同类型机构的内部控制评价应采用一致的程序、方法和标准B对不同层级同类型机构的内部控制评价应采用一致的程序、方法和标准C对同层级不同类型机构的内部控制评价应采用一致的程序、方法和标准D对不同层级不同类型机构的内部控制评价应采用一致的程序、方法和标准

单选题下列各项方法中不属于内部控制评价的程序和方法的是()。A抽样法B顺查法C实地查验法D穿行测试法

多选题下列各项中,属于企业对内部控制缺陷的认定,应当符合的程序的有()。A以日常监督和专项监督为基础B结合年度内部控制评价C由内部控制评价部门进行综合分析提出认定意见D按照规定的权限和程序进行审核E对内部控制缺陷进行及时报告

多选题《企业内部控制评价指引》要求企业在评价报告中至少披露的内容包括()。A内部控制评价工作的总体情况B内部控制评价的依据、程序和方法C内部控制中所有缺陷拟采取的整改措施D对不存在重大缺陷的情形,出具评价期末内部控制有效结论

单选题下列各项中不属于内部会计控制方法的是()。A相容职务相互分离控制B授权批准控制C会计系统控制D预算控制

多选题管理层的内部控制评价报告应包括()A内部控制评价的目的和责任主体B内部控制评价的内容和所依据的标准C内部控制评价的程序和所采用的方法D被评估的内部控制整体目标是否为有效的结论

单选题下列各项控制方式中不属于报表编制程序控制的是()A结账控制B试算平衡控制C对账控制D编制方法控制

单选题下列各项中不属于单位内部控制的控制方法的是()A授权审批制度B政府采购业务控制C自我评价