用来判断订单中的数量字段只包含数字的有效性检查属于以下()种控制。A、输入控制B、审计轨迹控制C、处理控制D、数据安全控制

用来判断订单中的数量字段只包含数字的有效性检查属于以下()种控制。

  • A、输入控制
  • B、审计轨迹控制
  • C、处理控制
  • D、数据安全控制

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若要控制数据库表中学号字段只能输入数字,则应设置A.显示格式B.输入掩码C.字段有效性D.记录有效性

下列哪些内容属于总体控制的( )。 A组织控制B输入控制C输出控制D数据处理过程控制

在Access中,字段的“有效性规则”属性可用来限制用户在该字段中输入的数据,它与该字段构成一个( )。 A. 逻辑表达式B. 控制符C. 特殊字符串D. 函数

(2012年)下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有()。A.组织控制审计B.输出控制审计C.输入控制审计D.安全控制审计E.处理控制审计

下列各项中,属于信息系统内部控制中应用控制的是( )A.组织控制B.安全控制C.处理控制D.软硬件控制E.输入控制审计

下列不属于系统内部控制审计中一般控制审计内容的有( )A.组织控制B.安全控制C.软硬件控制D.输入控制E.处理控制

下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是:  A.输入控制审计  B.安全控制审计  C.处理控制审计  D.输出控制审计  E.组织控制审计

下列各项中,属于信息系统内部控制审计中一般控制审计的是:  A.输入控制审计  B.安全控制审计  C.处理控制审计  D.输出控制审计  E.组织控制审计

在评估应用控制时,下列( )输入控制或编辑校验最有可能用于检查客户账号字段的数据输入错误。A.限额校验B.有效性检验C.控制总和D.杂数总和

用来判断订单中的数量字段只包含数字的有效性检查属于以下( )种控制。A.输入控制B.审计轨迹控制C.处理控制D.数据安全控制

某内部审计师导出当年数据系统中公式的使用变动统计表,检查是否所有变动都经过适当管理人员的批准,该行为属于:A.输入控制B.变更控制C.实施控制D.处理控制

下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有:A、组织控制审计B、输出控制审计C、输入控制审计D、安全控制审计E、处理控制审计

下列属于系统内部控制审计中一般控制审计内容的有:A.组织控制B.安全控制C.软硬件控制D.输入控制E.处理控制

审计流程可以包括各种电脑程序和准确性测试,以确认计算机应用所处理的数据被送往正确的总账账户。这些流程指的是()。A、处理控制B、输入控制C、输出控制D、安全控制

某内部审计师导出当年数据系统中公式的使用变动统计表,检查是否所有变动都经过适当管理人员的批准,该行为属于:()A、输入控制B、变更控制C、实施控制D、处理控制

以下关于控制器功能的说法正确的是()。A、控制器不能对异常情况和某些请求进行处理B、控制器可控制程序和数据的输入与结果的输出C、控制器功能中不包含读取指令D、控制器功能中不包含分析指令

下列关于输入掩码属性的说法中,错误的是()A、可以控制数据的输入格式并按输入时的格式显示B、"输入掩码向导"只处理"文本"或"日期"字段类型C、当为字段同时定义了输入掩码和格式属性时,输入数据时格式属性优先D、允许将"文本"字段中的数据限定为数字

若要控制数据库表中学号字段只能输入数字,则应设置()。A、显示格式B、输入掩码C、字段有效性D、记录有效性

一名一星期工作38小时的员工由于其上司在部门工作时间记录表“工作时间”字段中数字顺序输入失误而收到一张注明83小时的工资条。使用以下哪一种控制手段可以防止这个问题?()A、输入控制总和。B、检杳输入字段的合理性。C、在薪酬处理中进行验算测试。D、对主文件信息输入字段进行数据检查。

审计轨迹是有助于管理者管理个人责任的技术机制,以下哪一项控制能更好地与审计轨迹协同工作()。A、物理访问控制B、环境控制C、管理控制D、逻辑访问控制

单选题下列各项中,不属于信息技术内部控制审计中应用控制的内容是( )。A程序和数据的访问B输出控制C输入控制D处理控制

单选题用来判断订单中的数量字段只包含数字的有效性检查属于以下()种控制。A输入控制B审计轨迹控制C处理控制D数据安全控制

单选题下列关于输入掩码属性的说法中,错误的是()A可以控制数据的输入格式并按输入时的格式显示B输入掩码向导只处理文本或日期字段类型C当为字段同时定义了输入掩码和格式属性时,输入数据时格式属性优先D允许将文本字段中的数据限定为数字

单选题若要控制数据库表中学号字段只能输入数字,则应设置()。A显示格式B输入掩码C字段有效性D记录有效性

多选题下列各项中,属于信息系统一般控制审计的有(  )。A处理控制审计B组织控制审计C安全控制审计D信息系统的开发维护控制审计E软硬件控制审计

单选题审计流程可以包括各种电脑程序和准确性测试,以确认计算机应用所处理的数据被送往正确的总账账户。这些流程指的是()。A处理控制B输入控制C输出控制D安全控制

多选题下列属于系统内部控制审计中一般控制审计内容的有(  )。[2009年中级真题]A组织控制B安全控制C软硬件控制D输入控制E处理控制