下列不属于系统内部控制审计中一般控制审计内容的有( )A.组织控制B.安全控制C.软硬件控制D.输入控制E.处理控制

下列不属于系统内部控制审计中一般控制审计内容的有( )

A.组织控制
B.安全控制
C.软硬件控制
D.输入控制
E.处理控制

参考解析

解析:一般控制审计:(1)组织控制审计(2)信息系统的开发维护控制审计(3)安全控制审计(4)软硬件控制审计

相关考题:

下列不属于信息系统审计内容的是() A.内部控制制度审计B.应用程序审计C.账户审计D.处理系统综合审计

下列属于系统内部控制审计中一般控制审计内容的有:A.组织控制B.安全控制C.软硬件控制D.输入控制E.处理控制

内部控制构成要素中监督包括的内容有()。A、风险评估B、内部审计C、管理控制方法D、控制活动

内部审计章程应包括的主要内容有()。 A、内部审计目标B、内部审计机构在组织中的地位C、内部审计机构的职责和权限范围D、审计项目业务控制

下列属于内部控制审计工作底稿中记录的内容有()。 A.内部控制审计计划B.测试内部控制的程序及结果C.风险评估的过程及结果D.对控制缺陷的评价E.形成的审计结论和意见

(2012年)下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有()。A.组织控制审计B.输出控制审计C.输入控制审计D.安全控制审计E.处理控制审计

下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有:A、组织控制审计B、输出控制审计C、输入控制审计D、安全控制审计E、处理控制审计

下列选项中,不属于国家审计中审计人员对被审计单位相关内部控制及其执行情况需要了解的内容的是( )。A.控制环境B.风险评估C.控制活动D.风险应对

下列有关信息系统审计的表述,错误的有( )。A.调查了解信息系统不能采用询问、检查、观察等传统方法B.描述信息系统的方法与常规审计中描述内部控制的方法不同C.信息系统测试的方法是信息系统审计独有的D.信息系统审计与常规审计在终结阶段有很大区别E.对输入、处理和输出控制的审计属于信息系统一般控制审计

下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是:  A.输入控制审计  B.安全控制审计  C.处理控制审计  D.输出控制审计  E.组织控制审计

下列各项中,属于信息系统内部控制审计中一般控制审计的是:  A.输入控制审计  B.安全控制审计  C.处理控制审计  D.输出控制审计  E.组织控制审计

下列各项中,属于内部审计具体准则的作业类的有:A、审计通知书B、内部控制审计C、分析程序D、后续审计E、内部审计质量控制

下列各项因素中,影响注册会计师确定内部控制审计收费的有()A、内部控制审计范围B、制定的内部控制审计计划C、拟采用的内部控制审计程序D、内部控制审计风险

根据《内部控制审计指引》,内部控制审计的类型有()。A、单独进行的内部控制审计B、整合进行的内部控制审计C、了解内部控制D、测试内部控制E、评价内部控制

信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括内部控制制度审计、应用程序审计、数据文件审计、处理系统综合审计、系统开发审计等内容。

下列不属于内部控制审计报告参考格式的是()。A、标准内部控制审计报告B、带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告C、否定意见内部控制审计报告D、带期后事项段的无保留意见内部控制审计报告

下列各项中属于内部控制审计业务约定书应当包括的内容的有()。A、内部控制审计的目标和范围B、注册会计师的责任C、被审计单位的责任D、审计收费

下列不属于信息系统审计内容的是()A、内部控制制度审计B、应用程序审计C、账户审计D、处理系统综合审计

下列特定情况中,注册会计师在执行内部控制审计时一般会实施穿行测试的有()A、存在较高控制风险的复杂领域B、以前年度审计中识别出的控制缺陷C、由于引入新的系统导致流程发生重大变化D、首次接受委托执行内部控制审计

下列各项中,不属于风险评估工作底稿结构组成内容的是()。A、了解被审计单位的内部控制B、被审计单位常规业务销售合同C、风险评估结果及内部控制缺陷汇总表D、审计计划六部分

单选题下列各项中,不属于信息技术内部控制审计中应用控制的内容是( )。A程序和数据的访问B输出控制C输入控制D处理控制

多选题下列属于系统内部控制审计中一般控制审计内容的有(  )。[2009年中级真题]A组织控制B安全控制C软硬件控制D输入控制E处理控制

单选题下列选项中,不属于内部审计具体准则中业务类的是( )。A信息系统审计B经济责任审计C内部控制审计D后续审计

多选题下列各项中,属于信息系统一般控制审计的有(  )。A处理控制审计B组织控制审计C安全控制审计D信息系统的开发维护控制审计E软硬件控制审计

多选题下列特定情况中,注册会计师在执行内部控制审计时一般会实施穿行测试的有()A存在较高控制风险的复杂领域B以前年度审计中识别出的控制缺陷C由于引入新的系统导致流程发生重大变化D首次接受委托执行内部控制审计

多选题下列各项中属于内部控制审计业务约定书应当包括的内容的有()。A内部控制审计的目标和范围B注册会计师的责任C被审计单位的责任D审计收费

单选题下列选项不属于内部审计具体准则中业务类的是( )。A信息系统审计B经济责任审C内部控制审计D后续审计