下列不属于信息系统审计内容的是() A.内部控制制度审计B.应用程序审计C.账户审计D.处理系统综合审计
下列属于系统内部控制审计中一般控制审计内容的有:A.组织控制B.安全控制C.软硬件控制D.输入控制E.处理控制
下列属于内部控制审计工作底稿中记录的内容有()。 A.内部控制审计计划B.测试内部控制的程序及结果C.风险评估的过程及结果D.对控制缺陷的评价E.形成的审计结论和意见
(2012年)下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有()。A.组织控制审计B.输出控制审计C.输入控制审计D.安全控制审计E.处理控制审计
下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有:A、组织控制审计B、输出控制审计C、输入控制审计D、安全控制审计E、处理控制审计
下列各项中,属于信息系统内部控制中应用控制的是( )A.组织控制B.安全控制C.处理控制D.软硬件控制E.输入控制审计
对信息系统组成部分的审计是信息系统审计的内容之一,其审计内容包括有:A.计算机硬件B.系统软件C.安全控制D.应用软件E.组织控制
下列各项中,不属于信息系统审计内容的是:A:信息系统产生的电子数据B:信息系统内部控制C:信息系统组成部分D:信息系统生命周期
下列有关信息系统审计的表述,错误的有( )。A.调查了解信息系统不能采用询问、检查、观察等传统方法B.描述信息系统的方法与常规审计中描述内部控制的方法不同C.信息系统测试的方法是信息系统审计独有的D.信息系统审计与常规审计在终结阶段有很大区别E.对输入、处理和输出控制的审计属于信息系统一般控制审计
下列各项中,属于信息系统内部控制审计中应用控制审计的是: A.输入控制审计 B.安全控制审计 C.处理控制审计 D.输出控制审计 E.组织控制审计
下列各项中,属于信息系统内部控制审计中一般控制审计的是: A.输入控制审计 B.安全控制审计 C.处理控制审计 D.输出控制审计 E.组织控制审计
下列各项中,属于内部审计具体准则的作业类的有:A、审计通知书B、内部控制审计C、分析程序D、后续审计E、内部审计质量控制
下列各项因素中,影响注册会计师确定内部控制审计收费的有()A、内部控制审计范围B、制定的内部控制审计计划C、拟采用的内部控制审计程序D、内部控制审计风险
信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括()。A、内部控制制度审计B、应用程序审计C、数据文件审计D、处理系统综合审计E、系统开发审计
信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括内部控制制度审计、应用程序审计、数据文件审计、处理系统综合审计、系统开发审计等内容。
下列各项中属于内部控制审计业务约定书应当包括的内容的有()。A、内部控制审计的目标和范围B、注册会计师的责任C、被审计单位的责任D、审计收费
下列不属于信息系统审计内容的是()A、内部控制制度审计B、应用程序审计C、账户审计D、处理系统综合审计
单选题下列各项中,不属于信息技术内部控制审计中应用控制的内容是( )。A程序和数据的访问B输出控制C输入控制D处理控制
单选题信息系统审计的基础内容是( )。A信息系统生命周期审计B信息系统内部控制审计C信息系统组成部分审计D信息系统的可行性审计
多选题下列属于系统内部控制审计中一般控制审计内容的有( )。[2009年中级真题]A组织控制B安全控制C软硬件控制D输入控制E处理控制
单选题下列选项中,不属于内部审计具体准则中业务类的是( )。A信息系统审计B经济责任审计C内部控制审计D后续审计
多选题以下选项中,属于计算机审计内容的包括()。A对信息系统内部控制的审计B对系统开发的审计C对电子数据资料的审计D对系统应用程序的审计
多选题下列各项中,属于信息系统一般控制审计的有( )。A处理控制审计B组织控制审计C安全控制审计D信息系统的开发维护控制审计E软硬件控制审计
判断题信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括内部控制制度审计、应用程序审计、数据文件审计、处理系统综合审计、系统开发审计等内容。A对B错
多选题下列各项中属于内部控制审计业务约定书应当包括的内容的有()。A内部控制审计的目标和范围B注册会计师的责任C被审计单位的责任D审计收费
多选题会计信息系统审计包括()内容。A内部控制系统的审计B系统开发的审计C应用程序审计D数据审计
多选题信息系统审计的内容是根据审计的目的而确定的,具体包括()。A内部控制制度审计B应用程序审计C数据文件审计D处理系统综合审计E系统开发审计
单选题下列选项不属于内部审计具体准则中业务类的是( )。A信息系统审计B经济责任审C内部控制审计D后续审计