单选题以下文件中,不属于销售与收款循环审计中应该审查的文件是()。A客户对账单B发运凭证C销售合同D生产统计表

单选题
以下文件中,不属于销售与收款循环审计中应该审查的文件是()。
A

客户对账单

B

发运凭证

C

销售合同

D

生产统计表


参考解析

解析: 暂无解析

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以下销售与收款循环相关的文件中,对销售业务真实性证明力最强的是( )。 A.客户订货单 B.销货单 C.发运凭证 D.销货日记账

下列文件中,属于在生产与存货循环审计中应该审查的文件有( )。 A.现金日记账 B.银行对账单 C.生产通知单 D.成本计算单 E.存货明细账

以下文件中,不属于销售与收款循环审计中应该审查的文件是( )。 A.客户对账单 B.发运凭证 C.销售合同 D.生产统计表

以下各项属于销售与收款循环内部控制的有:A.批准坏账与收款业务、记账业务相互独立B.向客户提供赊销信用要经过授权批准C.限制非授权人员接近各种销售与收款记录和文件D.对销售与收款业务进行独立检查E.批准请购与采购部门相互独立

下列文件中,不属于销售和收款循环审计中应该审查的文件是:A.客户对账单B.发运单C.销售合同D.生产统计表

下列销售与收款业务循环所使用的文件中,仅在企业内部使用的是:A:销货合同B:发运单C:销货发票D:坏账审批表

(2012年)下列销售与收款业务循环所使用的文件中,仅在企业内部使用的是( )。A.销货合同B.发运单C.销货发票D.坏账审批表

2010年4月,某审计组对甲公司2009年度财务收支进行了审计。有关销售与收款业务循环审计的情况和资料如下:资料1.审计人员抽查了发运凭证、客户订货单、贷项通知单和请购单等文件。针对“资料1”,审计人员抽查的文件中,和销售与收款业务循环相关的有( )。A.发运凭证 B.客户订货单 C.贷项通知单 D.请购单

(2013年)审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有( )。A.①B.②C.③D.④

IS审计师审查组织的数据文件控制程序,发现事务处理用的是最新文件,而重启程序用了以前的版本。IS审计师应该建议实施以下操作:()A、源文件保留B、数据文件安全C、版本使用控制D、一对一检查

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我国CPA设计的审计模型中,与资产负债表、利润表均有相关项目的一万五循环包括()A、销售与收款循环B、购货与付款循环C、生产循环D、筹资与投资循环E、货币资金循环

以下文件中,不属于销售与收款循环审计中应该审查的文件是()。A、客户对账单B、发运凭证C、销售合同D、生产统计表

以下销售与收款循环相关的文件中,对销售业务真实性证明力最强的是()。A、客户订货单B、销货单C、发运凭证D、销货日记账

审查应收账款管理控制有效性时,以下审计手续中收集审计证据说明力最强的是()。A、抽查客户订单,审查赊销审批过程B、询问信用经理C、查阅文件规程D、分析审查坏账增减变动

下列文件中,属于在生产与存货循环审计中应该审查的文件有()。A、现金日记账B、银行对账单C、生产通知单D、成本计算单E、存货明细账

在评标的初步评审过程中,不属于对投标文件合格性审查的内容是()。A、投标文件的形式审查B、投标文件对招标文件的有效性审查C、施工组织设计的合理性审查

对销售与收款循环进行审计是很少进行截止测试。

下列文件中,不属于销售和收款循环审计中应该审查的文件是()A、客户对账单B、发运单C、销售合同D、生产统计表

多选题下列文件中,属于采购与支出循环审计中应该审查的主要文件有( )。A客户对账单B请购单C销售合同D银行存款日记账

多选题针对“资料1”,审计人员抽查的文件中,和销售与收款业务循环相关的有(  )。A发运凭证B客户订货单C贷项通知单D请购单

判断题对销售与收款循环进行审计是很少进行截止测试。A对B错

单选题以下销售与收款循环相关的文件中,对销售业务真实性证明力最强的是(  )。A客户订货单B销货单C发运凭证D销货日记账

单选题下列销售与收款业务循环所使用的文件中,仅在企业内部使用的是 ( )。A销售合同B发运单C销售发票D坏账审批表

单选题以下文件中,不属于销售与收款循环审计中应该审查的文件是()。A客户对账单B发运凭证C销售合同D生产统计表

多选题下列文件中,属于销售和收款循环审计中应该审查的文件是( )。A客户对账单B成本明细表C销售合同D生产统计表

多选题下列文件中,属于在生产与存货循环审计中应该审查的文件有(  )。A现金日记账B银行对账单C生产通知单D成本计算单E存货明细账

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