多选题下列文件中,属于采购与支出循环审计中应该审查的主要文件有( )。A客户对账单B请购单C销售合同D银行存款日记账

多选题
下列文件中,属于采购与支出循环审计中应该审查的主要文件有(  )。
A

客户对账单

B

请购单

C

销售合同

D

银行存款日记账


参考解析

解析:

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下列文件中,属于在生产与存货循环审计中应该审查的文件有( )。 A.现金日记账 B.银行对账单 C.生产通知单 D.成本计算单 E.存货明细账

以下文件中,不属于销售与收款循环审计中应该审查的文件是( )。 A.客户对账单 B.发运凭证 C.销售合同 D.生产统计表

下列文件中,属于在生产和存货循环审计中应该审查的文件有:A.现金日记账B.银行对账单C.生产通知单D.成本计算单E.存货明细账

下列文件中,不属于销售和收款循环审计中应该审查的文件是:A.客户对账单B.发运单C.销售合同D.生产统计表

下列各项中,属于采购与付款循环中的主要文件有:A.请购单B.验收单C.发运单D.坏账审批表E.付款凭证

下列选项中不属于采购人或者采购代理机构在订立合同的过程中应发出的文件是()。 A.招标文件B.谈判文件C.询价文件D.投标文件

招标准备阶段应编制好所有需要的文件,以便招标过程中陆续使用。下列文件中属于规范招标投标行为的文件的有( )。A.资格审查文件B.招标文件C.资格审查内容和标准文件D.标底说明文件E.评标的审查、比较要素和标准的文件

在对采购部门的审计中,内部审计师从一雇员处获悉公司的一位采购员偏向于某一特定供应商。评价这一论断的最好的证据来源是:A.与该采购员讨论从该供应商处的采购。B.审查公开采购订单的文件资料。C.审查采购文件中对供应商的所有近期奖励。D.分析供应商的等级。

按照《合同法》的规定,下列属于响应文件不得撤销的情形的有()。A、采购人确定了响应文件的有效期B、谈判文件规定响应文件不可撤销C、供应商在其响应文件中声明响应文件不可撤销D、供应商改变采购计划E、采购人更改谈判条件

以下不属于对企业“采购质量控制”项目的主要审查内容的是()。A、采购制度是否健全B、对采购和委托加工合格供方的选择、评价等控制措施C、是否有完整的设计文件D、采购文件是否齐全

以下文件中,不属于销售与收款循环审计中应该审查的文件是()。A、客户对账单B、发运凭证C、销售合同D、生产统计表

下列文件中,属于在生产与存货循环审计中应该审查的文件有()。A、现金日记账B、银行对账单C、生产通知单D、成本计算单E、存货明细账

在你准备对项目中的合同进行收尾时,你应该审查以下所有种类的文件,除了:()A、正在收尾的合同的合同文件B、采购审计C、发票与支付记录D、卖方绩效报告

在采购与应付子系统中,有哪些主要的数据库文件?

在对采购部门的审计中,内部审计师从一职员处获悉公司的一位采购员偏向于某一特定供应商。评价这一论断的最好的证据来源是()。A、与该采购员讨论对该供应商的采购B、审查公开采购订单文件C、审查采购文件中对供应商的所有近期回报D、分析供应商的等级

下列文件中,不属于销售和收款循环审计中应该审查的文件是()A、客户对账单B、发运单C、销售合同D、生产统计表

采购绩效审查包括下列各项,除了()。A、对采购过程有效性的审查B、对卖方合同执行工作的检查C、对卖方所编相关文件的审查D、对卖方合同执行工作的质量审计

当你正在结束项目下的所有合同时,你应该审查以下文件,除了哪一项:()。A、正要结束的合同文件B、采购审计结果C、发票和支付记录D、供应商合同履行情况报告

不定项题“资料2”中,审计人员所执行的审计程序中,属于对采购与付款循环内部控制测试程序的有( )。A①B②C③D④

多选题根据《政府采购法》第四十二条第二款,采购文件包括采购活动记录、采购预算、招标文件、投标文件、评标标准、评估报告、定标文件、合同文本、验收证明、质疑答复、投诉处理决定及其他有关文件、资料。下列采购文件中,属于可以质疑的采购文件的有()A采购预算B招标文件C评标标准D质疑答复

单选题在对采购部门的审计中,内部审计师从一职员处获悉公司的一位采购员偏向于某一特定供应商。评价这一论断的最好的证据来源是()。A与该采购员讨论对该供应商的采购B审查公开采购订单文件C审查采购文件中对供应商的所有近期回报D分析供应商的等级

单选题在你准备对项目中的合同进行收尾时,你应该审查以下所有种类的文件,除了:()A正在收尾的合同的合同文件B采购审计C发票与支付记录D卖方绩效报告

单选题以下不属于对企业“采购质量控制”项目的主要审查内容的是()。A采购制度是否健全B对采购和委托加工合格供方的选择、评价等控制措施C是否有完整的设计文件D采购文件是否齐全

问答题在采购与应付子系统中,有哪些主要的数据库文件?

单选题以下文件中,不属于销售与收款循环审计中应该审查的文件是()。A客户对账单B发运凭证C销售合同D生产统计表

单选题一位审计人员在薪资审计中,怀疑为审计检查而抽取的某些文件上的签名样本是假的。那么,在进行审计检查之前审计师应该:()A向薪资经理建议对可疑文件的有效性进行鉴定B将怀疑签名样本为假的事件记录在工作底稿中C要求薪资工作人员对可疑文件进行确认,或出具真实的文件D与首席审计执行官(CAE)一起审查可疑文件,并就是否进一步检查征求其意见

多选题下列文件中,属于在生产与存货循环审计中应该审查的文件有(  )。A现金日记账B银行对账单C生产通知单D成本计算单E存货明细账