多选题企业内部审计的内容包括()。A财务审计B经营审计C管理审计D风险管理

多选题
企业内部审计的内容包括()。
A

财务审计

B

经营审计

C

管理审计

D

风险管理


参考解析

解析: 本题考核内部审计的内容。内部审计包括财务审计、经营审计、经济责任审计、管理审计和风险管理。

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()指出,审计师在进行内部控制审计项目中的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。A、《企业内部控制基本规范》B、《企业内部控制审计指引》C、《企业内部控制应用指引》D、《企业内部控制评价指引》

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审计结果沟通的主要内容包括:审计概况、()。A、审计依据B、审计结论C、审计决定D、审计建议

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企业内部经济责任审计包括:离任经济责任审计和专项经济责任审计

根据现行法律规定,我国实施内部审计的审计机构包括()。A、部门内部审计机构B、企业内部审计机构C、会计师事务所D、审计事务所E、事业单位内部审计机构

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审计实施方案的内容主要包括:()。A、审计目标B、审计范围C、审计内容、重点及审计措施D、审计工作要求

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多选题根据现行法律规定,我国实施内部审计的审计机构包括()。A部门内部审计机构B企业内部审计机构C会计师事务所D审计事务所E事业单位内部审计机构

问答题甲公司审计委员会聘请大华会计师事务所为其提供内部控制评价服务和内部控制的审计服务以及业务内容是否符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》的要求,并说明理由。

多选题内部审计是相对外部审计而言。根据现行法律规定,我国实施内部审计的审计机构包括()。A部门内部审计机构B企业内部审计机构C会计师事务所D审计事务所E事业单位内部审计机构

多选题企业内部审计的内容包括()。A财务审计B经营审计C管理审计D风险管理

多选题审计实施方案的内容主要包括:()。A审计目标B审计范围C审计内容、重点及审计措施D审计工作要求

多选题()指出,审计师在进行内部控制审计项目中的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。A《企业内部控制基本规范》B《企业内部控制审计指引》C《企业内部控制应用指引》D《企业内部控制评价指引》

多选题审计工作方案的内容包括()等。A审计目标B审计范围C审计内容和重点D审计人员E审计工作要求

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