下列选项中,属于采购与付款业务循环信息传递程序控制的是()。A.内部检查与有关执行和记录工作相互独立B.只有经过授权的人员才能提出采购申请C.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产D.限制非授权人员接近各种记录和文件

下列选项中,属于采购与付款业务循环信息传递程序控制的是()。

A.内部检查与有关执行和记录工作相互独立
B.只有经过授权的人员才能提出采购申请
C.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产
D.限制非授权人员接近各种记录和文件

参考解析

解析:A选项和C选项属于职责分工,D选项属于实物控制。

相关考题:

限制非授权人员接近待领工资和相关会计资料,属于薪酬业务循环内部控制的是( )。 A.职责分工控制 B.信息传递程序控制 C.实物控制 D.账务处理控制

限制非授权人员接近待领工资和工薪业务会计资料属于工薪业务循环内部控制的:A.职责分工控制B.信息传递程序控制C.实物控制D.账务处理控制

限制非授权人员接近待领工资和相关会计资料,属于薪酬业务循环内部控制的是()。A:职责分工控制B:信息传递程序控制C:实物控制D:账务处理控制

下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括( )A.核对明细表B.抽查部分采购业务C.走访、观察业务经办与记录是否独立D.了解并描述内部控制E.抽查付款业务

下列各项中,属于采购与付款循环信息传递控制的有:A.企业内部建立采购审批制度B.签发支票要经过被授权人的签字批准C.出纳员不负责登记应付账款明细账D.限制未经授权的人员接近存货E.货物的验收由验收部门独立完成

采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括( )。A.了解并描述采购与付款业务的内部控制B.抽查部分采购业务C.付款环节的测试D.收款环节的测试

下列循环不属于经营循环的是()。A、采购与付款循环B、生产循环C、人力资源循环D、会计循环

总账子系统是总括反映企业经营活动全过程信息的子系统,因此,采购与付款业务都必须转化为会计信息——记账凭证,传递到总账子系统。

生产与存货业务循环中的内部控制中,限制非授权人员接近存货属于()A、实物控制B、信息传递程序控制C、职责分工D、交易授权

限制非授权人员接近待领工资和工薪业务会计资料属于工薪业务循环内部控制的()A、职责分工控制B、信息传递程序控制C、实物控制D、账务处理控制

下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()A、核对明细表B、抽查部分采购业务C、走访、观察业务经办与记录是否独立D、了解并描述内部控制E、抽查付款业务

简述采购与付款业务各种凭证传递程序的设计。

采购与付款循环业务的内部控制主要有:

采购与付款循环业务的内部控制?

下列选项中,属于采购与付款业务的内部控制涉及内容的是()。A、岗位分工与授权批准B、请购与审批控制C、采购预验收控制D、付款控制E、监督检查

货币资金与下列业务循环有关的是()。A、采购与付款循环B、销售与收款循环C、筹资与投资循环D、生产与存货循环

下列选项中,不属于采购与付款循环的基本业务的是()。A、请购B、采购C、验收入库D、支付货款

多选题货币资金与下列业务循环有关的是()。A采购与付款循环B销售与收款循环C筹资与投资循环D生产与存货循环

单选题下列选项中,不属于采购与付款循环的基本业务的是()。A请购B采购C验收入库D支付货款

单选题下列属于采购与付款业务循环所使用的凭证和记录是( )。A客户订货单B销货单C付款凭单D销售发票

多选题下列各项中,属于采购与付款循环信息传递控制的有:A企业内部建立采购审批制度B签发支票要经过被授权人的签字批准C出纳员不负责登记应付账款明细账D限制未经授权的人员接近存货E货物的验收由验收部门独立完成

单选题生产与存货业务循环中的内部控制中,限制非授权人员接近存货属于()A实物控制B信息传递程序控制C职责分工D交易授权

问答题甲公司为一大型工业企业,材料的品种较多,用量较大。为了保证材料采购与付款业务核算规程的有序进行,需要设计材料采购与付款业务处理的凭证和传递程序。要求:(1)代为设计材料采购与付款业务的主要原始凭证(指明名称即可)及用途。(2)说明各种凭证传递程序设计的要求。

多选题下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()A核对明细表B抽查部分采购业务C走访、观察业务经办与记录是否独立D了解并描述内部控制E抽查付款业务

单选题下列选项中,属于采购与付款业务循环信息传递程序控制的是( )。A内部检查与有关执行和记录工作相互独立B只有经过授权的人员才能提出采购申请C应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产D限制非授权人员接近各种记录和文件

问答题简述采购与付款业务各种凭证传递程序的设计。

单选题下列循环不属于经营循环的是()。A采购与付款循环B生产循环C人力资源循环D会计循环

多选题下列选项中,属于采购与付款业务的内部控制涉及内容的是()。A岗位分工与授权批准B请购与审批控制C采购预验收控制D付款控制E监督检查