下列各项中,属于采购与付款循环信息传递控制的有:A.企业内部建立采购审批制度B.签发支票要经过被授权人的签字批准C.出纳员不负责登记应付账款明细账D.限制未经授权的人员接近存货E.货物的验收由验收部门独立完成

下列各项中,属于采购与付款循环信息传递控制的有:

A.企业内部建立采购审批制度
B.签发支票要经过被授权人的签字批准
C.出纳员不负责登记应付账款明细账
D.限制未经授权的人员接近存货
E.货物的验收由验收部门独立完成

参考解析

解析:CE属于职责分工控制;D属于实物控制;

相关考题:

下列各项中,属于采购与付款循环中的主要文件有:A.请购单B.验收单C.发运单D.坏账审批表E.付款凭证

下列各项中,属于采购与付款循环职责分工控制的有:A:企业内部建立采购审批制度B:签发支票要经过被授权人的签字批准C:出纳员不负责登记应付账款明细账D:限制未经授权的人员接近存货E:货物的验收由验收部门独立完成

下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的有( )A.订购单中留有足够的栏目和空间,详细反映订货要求B.设置采购日记账,及时完整记录所有采购业务C.未签发的支票由专人予以妥善保管D.对每一供应商设立应付款项明细账,并与总账平行登记

下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的有:A、订购单中留有足够的栏目和空间,详细反映订货要求B、设置采购日记账,及时完整记录所有采购业务C、未签发的支票由专人予以妥善保管D、对每一供应商设立应付款项明细账,并与总账平行登记E、加强对已验收入库商品的控制,限制非授权人员接近

下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:A:采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准B:企业内部建立分级采购批准制度C:签发支票要经过被授权人的签字批准D:由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对

下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:A、验收单预先连续编号B、定期与供应商核对往来款项C、采购部门提出采购申请并对其进行审批D、对卖方发票、验收单、采购单、请购单进行内部检查

下列各项内部控制中,属于生产与存货循环中的内部控制的有: A、采购与验收相互独立 B、存储与生产或使用相互独立 C、永续盘存制 D、限制非授权人员接近存货 E、付款与支出记录相互独立

下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:A:验收单预先连续编号B:定期与供应商核对往来款项C:采购部门提出采购申请D:对卖方发票、验收单、订购单、请购单进行内部检查

下列各项中,不属于采购与付款交易循环中所涉及的凭证的是( )。 A.请购单B.出库单C.验收单D.卖方发票

下列选项中,对采购与付款循环内部控制测试的程序包括()A、核对明细表B、抽查部分采购业务C、走访、观察业务经办与记录是否独立D、了解并描述内部控制E、抽查付款业务

采购与付款循环的内部控制内容有哪些?

下列各项中属于内部会计控制内容的有()。A、货币资金B、存货C、采购与付款D、销售与收款

采购与付款循环业务的内部控制?

下列选项中,属于采购与付款业务的内部控制涉及内容的是()。A、岗位分工与授权批准B、请购与审批控制C、采购预验收控制D、付款控制E、监督检查

下列选项中,不属于采购与付款循环的基本业务的是()。A、请购B、采购C、验收入库D、支付货款

不定项题“资料2”中,审计人员所执行的审计程序中,属于对采购与付款循环内部控制测试程序的有( )。A①B②C③D④

单选题下列各项中,属于采购与付款循环内部控制测试程序的有( )。A抽查请购单是否经过适当的授权人批准B核对应付款项明细账余额与总账余额是否相符C向债权人函证应付款项数额D审查购入物资入账价值的合理性

单选题下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的是:A订购单中留有足够的栏目和空间,详细反映订货要求B设置采购日记账,及时完整记录所有采购业务C未签发的支票由专人予以妥善保管D对每一供应商设立应付款项明细账,并与总账平行登记

多选题下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的有:A订购单中留有足够的栏目和空间,详细反映订货要求B设置采购日记账,及时完整记录所有采购业务C未签发的支票由专人予以妥善保管D对每一供应商设立应付款项明细账,并与总账平行登记E加强对已验收入库商品的控制,限制非授权人员接近

单选题下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是()。A采购人员负责审批采购申请B采购人员审批并代表本单位签订采购合同C验收人员填制验收单D仓库保管人员负责验收货物

多选题下列各项中,属于采购与付款循环信息传递控制的有:A企业内部建立采购审批制度B签发支票要经过被授权人的签字批准C出纳员不负责登记应付账款明细账D限制未经授权的人员接近存货E货物的验收由验收部门独立完成

多选题下列各项中属于内部会计控制内容的有()。A货币资金B存货C采购与付款D销售与收款

问答题采购与付款循环的内部控制内容有哪些?

单选题下列选项中,属于采购与付款业务循环信息传递程序控制的是( )。A内部检查与有关执行和记录工作相互独立B只有经过授权的人员才能提出采购申请C应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产D限制非授权人员接近各种记录和文件

多选题下列各项中,属于采购与付款循环内部控制要求的有( )。A应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产B签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准C货物验收部门与财会部门相互独立D采购部门负责提出采购申请并办理采购业务E收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性

单选题下列各项中,属于采购与付款循环职责分工控制的有:A出纳员不负责登记应付账款明细账B签发支票要经过被授权人的签字批准C企业内部建立采购审批制度D限制未经授权的人员接近存货

多选题下列选项中,属于采购与付款业务的内部控制涉及内容的是()。A岗位分工与授权批准B请购与审批控制C采购预验收控制D付款控制E监督检查