货币资金监督检查的内容主要包括( )。A.货币资金业务相关岗位及人员的设置情况B.票据的保管情况C.支付款项印章的保管情况D.货币资金授权批准制度的执行情况
货币资金监督检查的内容主要包括( )。
A.货币资金业务相关岗位及人员的设置情况
B.票据的保管情况
C.支付款项印章的保管情况
D.货币资金授权批准制度的执行情况
相关考题:
企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有( )。 A.货币资金收支业务的全部过程分工完成,各负其责 B.货币资金收支业务的会计处理过程制度 化 C.货币资金收支业务与会计记账可以由同 一人担任 D.货币资金收入与货币资金支出分开处理 E.内部稽查人员对货币资金实施制度化的检查
公司应当建立货币资金业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。资金业务的不相容岗位至少应当包括( )。①资金支付的审批与执行②资金的保管、记录与盘点清查③灵活的人员配置和监督检查④资金的会计记录与审计监督A.①②③B.①②④C.①②③④D.②③④
下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。 A.询问参与货币资金业务活动的人员B.观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点C.检查相关文件和报告D.追踪货币资金业务在财务报告信息系统中的处理过程
下列各项中,关于企业货币资金相关内部控制的表述不正确的是( )。A.对于货币资金业务相关岗位及人员的设置情况,重点检查是否存在有关负责人签字或盖章B.对于支付款项印章的保管情况,重点检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象C.对于货币资金授权批准制度的执行情况,重点检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为D.对于票据的保管情况,重点检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞
企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有()。A、货币资金收支业务的全部过程分工完成,各负其责B、货币资金收支业务的会计处理过程制度化C、货币资金收支业务与会计记账可以由同一人担任D、货币资金收入与货币资金支出分开处理E、内部稽查人员对货币资金实施制度化的检查
下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。A、反映货币资金业务相关岗位及人员的分离设置情况B、反映货币资金授权审批和相关制约的科学性和执行的有效性C、反映货币资金业务的监督检查情况D、反映存货报告情况
公司应当建立货币资金业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。资金业务的不相容岗位至少应当包括()。 ①资金支付的审批与执行 ②资金的保管、记录与盘点清查 ③灵活的人员配置和监督检查 ④资金的会计记录与审计监督A、①②③B、①②④C、①②③④D、②③④
广东农信社的内部账管理办法,内部账户管理的监督检查主要包括以下哪些内容()A、内部账户业务相关岗位及人员的设置情况。B、内部账户业务授权批准制度的执行情况。C、监督内部账户业务处理的真实性和合规性;内部账户业务使用凭证的真实、合法性。D、过渡性内部账户挂账情况及形成原因。E、内部账户对账及差错处理的情况。
多选题企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有()。A货币资金收支业务的全部过程分工完成,各负其责B货币资金收支业务的会计处理过程制度化C货币资金收支业务与会计记账可以由同一人担任D货币资金收入与货币资金支出分开处理E内部稽查人员对货币资金实施制度化的检查
多选题企业应当建立对货币资金业务的监督检查制度,明确监督检查机构或人员的职责权限,定期和不定期地进行检查。货币资金监督检查的内容主要包括()。A检查是否存在货币资金业务不相容职务混岗的现象B检查货币资金支出的授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为C检查是否存在办理付款业务所需的全部印章交由一人保管的现象D检查票据的购买、领用、保管手续是否健全,票据保管是否存在漏洞
单选题下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。A反映货币资金业务相关岗位及人员的分离设置情况B反映货币资金授权审批和相关制约的科学性和执行的有效性C反映货币资金业务的监督检查情况D反映存货报告情况
单选题公司应当建立货币资金业务的岗位责任制,明确相关部门和岗位的职责权限,确保办理资金业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。资金业务的不相容岗位至少应当包括()。 ①资金支付的审批与执行 ②资金的保管、记录与盘点清查 ③灵活的人员配置和监督检查 ④资金的会计记录与审计监督A①②③B①②④C①②③④D②③④