下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是()。A.财务主管统一保管支票和相关印章B.出纳员负责登记现金日记账和总账C.出纳员负责编制银行存款余额调节表D.内部审计人员对货币资金业务进行审查
下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是()。
A.财务主管统一保管支票和相关印章
B.出纳员负责登记现金日记账和总账
C.出纳员负责编制银行存款余额调节表
D.内部审计人员对货币资金业务进行审查
B.出纳员负责登记现金日记账和总账
C.出纳员负责编制银行存款余额调节表
D.内部审计人员对货币资金业务进行审查
参考解析
解析:A项财务主管统一保管支票和相关印章不符合相关职务分离制度,B出纳员负责登记现金账,总账应由会计来登;C会计编制银行存款余额调节表;内部审计人员对货币资金业务进行审查属于审计人员职责。
相关考题:
“资料l”中的各项控制措施中,符合货币资金业务内部控制要求的有:A.出纳员甲办理完收付业务后在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记B.支票和印章由会计人员乙统一保管C.会计人员乙直接办理5万元以下付款业务D.会计主管丁定期编制银行存款余额调节表
下列各项控制活动中符合货币资金内部控制要求的是()。 A.建立货币资金的岗位责任制B.审批人必须在授权范围内审批C.收支要有合理、合法的凭据并及时准确入账D.票据和预留银行印鉴都要由财务负责人保管
下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有:A.妥善保管空白支票B.现金和银行存款日记账要日清月结C.收到现金要及时解缴银行D.限制出纳员以外人员接近货币资金E.出纳员负责现金收付和现金总账记录
下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。 A.询问参与货币资金业务活动的人员B.观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点C.检查相关文件和报告D.追踪货币资金业务在财务报告信息系统中的处理过程
下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。A、询问参与货币资金业务活动的人员B、观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点C、检查相关文件和报告D、追踪货币资金业务在财务报告信息系统中的处理过程
下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。A、反映货币资金业务相关岗位及人员的分离设置情况B、反映货币资金授权审批和相关制约的科学性和执行的有效性C、反映货币资金业务的监督检查情况D、反映存货报告情况
单选题下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是( )。[2010年中级真题]A出纳员编制银行存款余额调节表B出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账C出纳员签发支票D出纳员登记应收账款明细账
单选题下列各项中,属于货币资金完整性审计目标的是( )。A已收到的货币资金确实为被审计单位所有B与货币资金有关的经济业务已全部登记入账C货币资金在财务报表中的列示符合会计准则要求D已入账的货币资金确实为被审计单位实际收到的货币资金
单选题下列各项中,属于货币资金完整性审计目标的是 ( )A已收到的货币资金确实为被审计单位所有B与货币资金有关的经济业务已全部登记入账C货币资金在财务报表中的列示符合《会计准则》要求D已入账的货币资金确实为被审计单位实际收到的货币资金
多选题下列各项中,不符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是( )。A出纳员编制银行存款余额调节表B出纳员根据审核后的凭证登记现金日记账C出纳员签发支票D出纳员登记应收账款明细账E出纳员办理支票进账业务
单选题下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。A反映货币资金业务相关岗位及人员的分离设置情况B反映货币资金授权审批和相关制约的科学性和执行的有效性C反映货币资金业务的监督检查情况D反映存货报告情况
多选题下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有( )。A妥善保管空白支票B现金和银行存款日记账要日清月结C收到现金要及时解缴银行D限制出纳以外人员接近货币资金E出纳员负责现金收付和现金总账记录
多选题下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的有:A出纳员记录现金总账B出纳员记录应收账款明细账C内部审计人员定期监盘库存现金D主管会计同时保管支票与印章E主管会计编制银行存款余额调节表