下列关于货币资金业务内部控制的说法中,不正确的有( )。A.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。B.出纳员应及时按顺序登记现金与银行存款日记账,做到日清月结C.出纳要定期核对日记账和总账,保证账账一致D.主管会计编制银行存款余额调节表及调节未达款项

下列关于货币资金业务内部控制的说法中,不正确的有( )。

A.对于审批人超越授权范围审批的货币资金业务,经办人有权拒绝办理,并及时向审批人的上级授权部门报告。

B.出纳员应及时按顺序登记现金与银行存款日记账,做到日清月结

C.出纳要定期核对日记账和总账,保证账账一致

D.主管会计编制银行存款余额调节表及调节未达款项

参考解析

解析:选项C,会计人员与出纳要定期核对日记账和总账,保证账账一致。

相关考题:

企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有( )。 A.货币资金收支业务的全部过程分工完成,各负其责 B.货币资金收支业务的会计处理过程制度 化 C.货币资金收支业务与会计记账可以由同 一人担任 D.货币资金收入与货币资金支出分开处理 E.内部稽查人员对货币资金实施制度化的检查

下列有关货币资金内部控制的说法中正确的有()。A、为方便起见可以授权一人经办货币资金业务的全过程B、未经授权的机构和人员不能接触货币资金C、企业所有的业务都可以通过现金结算D、出纳不能兼管现金日记账和总账的登记工作

下列关于内部控制测评的说法中,不正确的是( )。A.内部控制测评不包括了解内部控制B.内部控制测评仅包括内部控制测试C.内部控制测评的目的仅包括测试内部控制的有效性D.内部控制测评是被审计单位的工作E.内部控制测评是审计人员的工作

下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。A.内部控制可能因执行人员滥用职权而失效B.内部控制测评不能代替实质性测试C.内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效D.设计和运行的内部控制在审计风险模型中,控制风险为零

被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是:A:每日清点现金,做到账实相符B:当日收入的现金及时送存银行C:对货币资金业务实施内部审计D:货币资金收支与记账岗位分离

被审计单位下列货币资金业务的内部控制制度中,与银行存款无直接关系的是( )A.每日清点现金,做到账实相符B.当日收入的现金及时送存银行C.对货币资金业务实施内部审计D.货币资金收支与记账岗位分离

下列关于现金支出内部控制的说法中,不正确的是:( )A.不得由一人办理货币资金业务的全过程B.企业应当配备合格的人员办理货币资金业务,并根据企业具体情况进行岗位轮换,以减少职务犯罪C.企业应当加强现金库存限额的管理,超过库存限额的现金应及时存入银行D.企业可以私自设立小金库

下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。 A.询问参与货币资金业务活动的人员B.观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点C.检查相关文件和报告D.追踪货币资金业务在财务报告信息系统中的处理过程

下列各项中,可以用于了解与货币资金相关的内部控制的有( )。A、询问参与货币资金业务活动的人员B、观察被审计单位的出纳人员如何进行现金盘点C、检查相关文件和报告D、追踪货币资金业务在财务报告信息系统中的处理过程

货币资金业务内部会计控制对有关印章管理有哪些基本要求?

货币资金业务内部会计控制对授权审批有哪些基本要求?

货币资金业务内部会计控制对银行存款管理有哪些基本要求?

企业的货币资金内部控制制度一般包括的主要内容有()。A、货币资金收支业务的全部过程分工完成,各负其责B、货币资金收支业务的会计处理过程制度化C、货币资金收支业务与会计记账可以由同一人担任D、货币资金收入与货币资金支出分开处理E、内部稽查人员对货币资金实施制度化的检查

下列关于针对湖南衡阳某集团公司货币资金内控审计案例中存在的问题所给出的建议中,不合理的是()。A、改善企业内部控制环境,建立相互制约的管控机制B、建立有效的货币资金内部控制制度,加强财务管理C、建立有效的财务会计控制系统D、财务人员财务采购业务实现有效控制

货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。A、管理决策者B、员工的职业道德C、员工的业务素质D、内部审计

简述货币资金业务内部会计控制制度设计。

下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。A、反映货币资金业务相关岗位及人员的分离设置情况B、反映货币资金授权审批和相关制约的科学性和执行的有效性C、反映货币资金业务的监督检查情况D、反映存货报告情况

下面关于客户货币资金审核叙述不正确的是()。A、审核货币资金的真实性B、判断货币资金规模是否适当C、分析客户货币资金内部控制制度建立和运行情况D、货币资金占用越多越好

下列关于货币资金核查控制的说法中,正确的有()。A、指定不办理货币资金业务的会计人员定期和不定期抽查盘点库存现金B、指定不办理货币资金业务的会计人员核对银行存款余额C、指定不办理货币资金业务的会计人员抽查银行对账单D、指定出纳编制银行存款余额调节表

问答题货币资金业务内部会计控制对有关印章管理有哪些基本要求?

多选题下列关于现金管理要求的说法正确的有()。A开户单位应加强银行预留印鉴的管理,允许一人保管支付款项所需的所有印章B开户单位应建立货币资金业务岗位责任制,明确各岗位的职责权限C开户单位应建立货币资金业务授权批准制度,禁止未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金D单位负责人对本单位货币资金内部控制的建立健全和有效实施以及货币资金的安全完整负责

多选题下列关于货币资金核查控制的说法中,正确的有()。A指定不办理货币资金业务的会计人员定期和不定期抽查盘点库存现金B指定不办理货币资金业务的会计人员核对银行存款余额C指定不办理货币资金业务的会计人员抽查银行对账单D指定出纳编制银行存款余额调节表

问答题货币资金业务内部会计控制对岗位分工有哪些基本要求?

单选题下列关于针对湖南衡阳某集团公司货币资金内控审计案例中存在的问题所给出的建议中,不合理的是()。A改善企业内部控制环境,建立相互制约的管控机制B建立有效的货币资金内部控制制度,加强财务管理C建立有效的财务会计控制系统D财务人员财务采购业务实现有效控制

多选题下列关于货币资金内部控制的说法中,正确的有()。A货币资金收支与记账的岗位分离B货币资金收支要有合理、合法的凭据C全部收支及时准确入账,并且支出要有核准手续D规定每年末盘点现金一次,编制银行存款余额调节表

单选题货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()A管理决策者B员工的职业道德C员工的业务素质D内部审计

单选题下列有关内部控制定量评价中,货币资金内部控制评估的说法错误的是()。A反映货币资金业务相关岗位及人员的分离设置情况B反映货币资金授权审批和相关制约的科学性和执行的有效性C反映货币资金业务的监督检查情况D反映存货报告情况