单选题下列选项中,不属于审计适量控制措施的是( )。A对审计人员进行专业培训B制定切实可行的审计工作方案C对审计工作底稿幵展分级复核D对所有的审计事项均采用抽查法

单选题
下列选项中,不属于审计适量控制措施的是(  )。
A

对审计人员进行专业培训

B

制定切实可行的审计工作方案

C

对审计工作底稿幵展分级复核

D

对所有的审计事项均采用抽查法


参考解析

解析:

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下列选项中()不属于幼儿体育活动应该注意的问题。 A、兴趣性B、安全性C、适量性D、教育性

下列选项中,不属于审计质量控制措施的是()A、对审计人员进行专业培训B、制定切实可行的审计工作方案C、对审计工作底稿开展分级复核D、对所有的审计事项均采用抽查法

下列各项中,不属于审计组织审计质量控制措施的是:A:建立严格的专业培训和继续教育制度B:在实施审计之前编制切实可行的审计方案C:建立审计工作底稿的分级复核制度D:对被审计单位提出完善内部控制的建议

(2016年)下列选项中,不属于审计质量控制措施的是:A.对审计人员进行专业培训B.制定切实可行的审计工作方案C.对审计工作底稿开展分级复核D.对所有的审计事项均采用抽查法

下列各项中,不属于审计组织审计质量控制措施的是( )。A.建立严格的专业培训和继续教育制度 B.在实施审计之前编制切实可行的审计方案 C.对被审计单位提出完善内部控制的建议D.建立审计工作底稿的分级复核制度

下列选项中不属于准时制生产方式的基本方法的是()。A:生产进度看板B:适时适量生产C:弹性配置作业人数D:质量保证

下列选项中.不属于常用的风险控制措施的是( )。A.风险确认B.风险消除 C.风险减少D.风险转移

在计算机系统开发工作中,下列( )行动会削弱IT审计师的独立性。A.审计师设计控制措施B.审计师测试控制措施C.审计师为控制措施提出建议D.审计师设计整合测试工具(ITF)

下列选项中,不属于测绘项目工程质量控制设计内容的是()。A:数据安全措施B:组织管理措施C:资源保证措施D:总经费控制措施

下列选项中,()不属于未经审计的半年报要求必须披露的内容。A、目录B、封面C、审计报告D、释义

下列选项中,不属于公安现役部队领导干部经济责任审计种类的是()。A、任期经济责任审计B、离任经济责任审计C、专项经济责任审计D、财经法纪审计

下列选项中,不属于扬尘污染控制措施的是()。A、植树种草B、除尘C、洒水降尘D、燃烧垃圾

下列各项中,不属于审计组织审计质量控制措施的是()。A、对审计工作底稿进行分级复核B、对审计人员进行定期培训C、对审计报告进行复核D、对被审计单位提出完善内部控制的建议

下列选项中,不属于审计证据外形特征的是()。A、实物证据B、口头证据C、证人证据D、书面证据

下列选项中,不属于审计工作底稿要素的是()。A、审计工作底稿的标题B、审计过程记录C、审计结论D、审计地点

下列选项中不属于内部控制参与主体的是()A、企业董事会B、企业监事会C、政府对企业进行审计的审计人员D、企业全体员工

单选题下列选项中不属于当前审计管理的基本内容的是( )。A审计计划管理B审计质量管理C审计档案管理D审计实施管理

单选题下列选项中,不属于公安现役部队领导干部经济责任审计种类的是()。A任期经济责任审计B离任经济责任审计C专项经济责任审计D财经法纪审计

单选题下列选项中,不属于内部审计具体准则中业务类的是( )。A信息系统审计B经济责任审计C内部控制审计D后续审计

单选题下列选项中,不属于绩效审计过程的是:A审计报告与后续跟踪B审计实施C审计准备D审计计划

单选题下列选项中,不属于内部审计报告的主要内容的是( )。A审计建议B审计发现C审计评价意见D审计依据

单选题下列选项中,不属于审计质量控制措施的是 ( )A对审计人员进行专业培训B制定切实可行的审计工作方案C对审计工作底稿开展分级复核D对所有的审计事项均采用抽查法

单选题下列选项中,不属于审计结果公布主要信息的是( )。A审计评价意见B被审计单位基本情况C处理处罚决定及审计建议D正在调查、处理过程中的事项

单选题下列选项中,不属于审计适量控制措施的是( )。A对审计人员进行专业培训B制定切实可行的审计工作方案C对审计工作底稿开展分级复核D对所有的审计事项均采用抽查法

单选题下列选项中,不属于审计工作底稿要素的是()。A审计工作底稿的标题B审计过程记录C审计结论D审计地点

单选题下列各项中,不属于审计组织审计质量控制措施的是()。A对审计工作底稿进行分级复核B对审计人员进行定期培训C对审计报告进行复核D对被审计单位提出完善内部控制的建议

单选题下列选项中,不属于扬尘污染控制措施的是()。A植树种草B除尘C洒水降尘D燃烧垃圾

单选题下列选项不属于内部审计具体准则中业务类的是( )。A信息系统审计B经济责任审C内部控制审计D后续审计