在内部控制的职责分工中,业务部门的职责主要有()。A、负责组织开展监督检查B、负责严格执行相关制度规定C、负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程D、负责牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估E、负责按照规定时限和路径报告内部控制存在的缺陷,并组织落实整改

在内部控制的职责分工中,业务部门的职责主要有()。

  • A、负责组织开展监督检查
  • B、负责严格执行相关制度规定
  • C、负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程
  • D、负责牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估
  • E、负责按照规定时限和路径报告内部控制存在的缺陷,并组织落实整改

相关考题:

下列各项职责中,属于职责分工控制的有( )。 A、业务的批准与执行相分工B、业务的执行与记录相分工C、现金出纳与登记现金日记账相分工D、资金的保管与账实核对相分工

在内部控制制度设计中,内部牵制制度包括( )。A. 职责牵制B. 利益牵制C. 分权牵制D. 效率牵制

业务部门的职责是执行和落实内控制度,并不承 担内控监督的职责。( )此题为判断题(对,错)。

在内部控制的一般方法中,职责分工控制要求企业根据职责分工,明确各部门、各岗位办理经济业务与事项的权限范围、审批程序和相应责任等内容。( )

下列选项中,属于国家审计中审计机关的分级质量控制的要求包括( )。A.审计组成员的工作职责B.审计组组长的工作职责C.审计机关业务部门的工作职责D.审计机关审理机构E.审计机关负责人的工作职责

财产清查盘点制度属于控制活动中的( )A.业务授权控制B.职责分工控制C.凭证记录控制D.实物控制

下列内部控制中,符合职责分工控制要求的有( )。A.批准付款应与签发付款支票的职责相分离B.售货员兼任出纳工作C.记录现金日记账的职责应与记录销售日记账的职责相分离D.记录明细账、日记账的职责应与记录总账的职责相分离E.出纳员负责保管现金和登记现金总账

财产清查盘点制度属于控制活动中的:A:业务授权控制B:职责分工控制C:凭证记录控制D:实物控制

下列各项中,不属于控制活动的是()。A、信息与沟通B、实物控制C、独立检查D、职责分工控制

下列各项中,属于内部控制五要素中控制活动要素的内容有()A、业务授权控制B、职责分工控制C、凭证与记录控制D、独立稽核

下列各项中,属于内部控制中控制环境要素的是()。A、职责分工控制B、组织结构C、风险评估D、凭证与记录控制

下列各项中,不属于控制活动的是()。A、独立检查B、实物控制C、对控制的监督D、职责分工控制

内部控制制度的内容有哪些?()A、职责分工控制B、不相容职务的分工控制C、业务处理程序控制D、凭证流程控制

对相关部门在内部控制自我评价中的职责划分应以()为宗旨。A、分工制衡、协调工作、提高效率B、相互独立、协调工作、提高效率C、分工制衡、相互独立、提高效率D、分工制衡、协调工作、相互独立

会计机构或会计人员在内部监督中的职责、权限?

古典组织理论中,组织形式的核心是()A、权力与分工B、分工与调整C、职权与职责D、职责与调整

为加强贷款清收及督导检查,县级联社风险部门(清收业务部门)主要有哪些职责?

单选题古典组织理论中,组织形式的核心是()A权力与分工B分工与调整C职权与职责D职责与调整

多选题有关职责分工包括()A税政管理职责分工B非税收入管理职责分工C中央行政事业单位国有资产管理职责分工D其他税政职责分工

单选题下列各项中,不属于控制活动的是()。A信息与沟通B实物控制C独立检查D职责分工控制

单选题在内部控制的职责分工中,高级管理层的职责不包括()。A负责执行董事会决策B负责监督董事会完善内部控制体系C负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行D负责根据董事会确定的可接受的风险水平,制定系统化的制度、流程和方法,采取相应的风险控制措施

不定项题“资料3”中,业务涉及到的控制活动为:A实物控制B职责分工控制C业务授权控制D凭证与记录控制

不定项题“资料3”中,未涉及的控制活动有( )。A实物控制B职责分工控制C业务授权控制D凭证与记录控制

多选题控制活动中职责分工控制要求做到( )。A资产的保管与账实核对相分工B业务的批准与执行相分工C业务的执行与记录相分工D资产的保管与会计相分工E系统分析、程序设计、电脑操作和数据控制职责要分离

单选题在内部控制结构理论下,下列各项属于控制环境范畴的是( )A鉴定和登记一切合法的经济业务B组织结构C经济业务和经济活动的适当授权D明确各个人员的职责分工

单选题下列各项中,不属于控制活动的是(  )。A对控制的监督B实物控制C独立检查D职责分工控制

多选题在内部控制的职责分工中,业务部门的职责主要有()。A负责组织开展监督检查B负责严格执行相关制度规定C负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程D负责牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估E负责按照规定时限和路径报告内部控制存在的缺陷,并组织落实整改