分行运营中心经办人员双人在摄像监控下,清点资料核对无误,与客户经理办理票据交接,在《苏州分行信贷一级档案交接单》及《质押银承清单》上签章。
分行运营中心经办人员双人在摄像监控下,清点资料核对无误,与客户经理办理票据交接,在《苏州分行信贷一级档案交接单》及《质押银承清单》上签章。
相关考题:
假日经办柜员收到客户交来的现金封包,应在监控下认真清点封包数量,经授权柜员复核无误后入尾箱双人保管,并由授权柜员在“营业日志”上登记()等。A、客户名称B、账号C、封包数量及封包金额D、封包时间及封包人
节假日后的第()工作日,对公现金业务经办柜员应根据节假日“营业日志”上现金封包的有关登记,在监控下对节假日经办柜员交出的现金封包进行核对、拆包与清点,与客户填写的现金缴款单金额核对无误后办理入账。A、1个B、2个C、3个D、5个
信托经理将收到的赎回申请资料原件与牵头分行交付的《客户赎回申请明细表》核对无误后,需制作《赎回客户清单确认函》并在T-()日前返给总行私人银行部运营监控团队。A、10B、15C、20D、25
重点关注类客户通过网点柜面办理开户业务时,系统自动弹出相应提示信息,并增加授权控制。客户如需继续办理开户,经办人员需()。A、应填写《运营关注客户审批表》,EOA审批链为:申请人→网点运营经理→分行运营监控室经理→分行运营管理部负责人。B、提交网点运营经理审批,如审批同意的由运营经理在开户申请书上签字确认。C、应填写《运营关注客户审批表》,EOA审批链为:申请人→网点运营经理→分行运营管理部负责人。D、应填写《运营关注客户审批表》,EOA审批链为:申请人→网点运营经理→分行运营监控室经理→分行运营管理部负责人→总行集中作业中心指定维护人。
以下对短信签约的交易结果处理描述错误的是()A、经办柜员核对打印内容与申请书填写的内容是否一致,打印内容与客户提交的证件是否相符B、经办柜员核对无误后交客户核对签名C、客户签名后,经办柜员在申请书上加盖个人私章,连同所有其他资料交后台复核D、后台审核无误后,在申请书上加盖网点业务公章并直接进行确认
网点自有已销售实物贵金属或代管客户产品因客户长期不提货,需要退回分行时,网点应双人在监控下将需要退回分行的实物贵金属清点无误,在核心账务系统操作()交易,确认出库。A、内部管理-物品-贵金属-调出--网点配货至分行B、内部管理-物品-贵金属-调入--网点配货至分行C、审批-贵金属-网点接收分行配货D、审批-贵金属-分行接收网点配货
K卡中心销毁作废卡业务有以下几个步骤: ①审计部根据经审批的销毁清单进行抽查、稽审,会同运营管理部、经办部门现场监察、全程参与,并在销毁清单上签章证明。 ②报请分行运营管理部、审计部审批。 ③双人会同在监控下将作废卡/待销毁卡清点、封包,系统打印销毁清单,加盖经办人员名章、经运营主管审核后加盖部门公章。 ④打印销毁卡清单,与已销毁卡清单勾兑无误并加盖名章。 ⑤通过“7217空白作废卡销毁”交易输入日期、卡种等要素完成账务处理。 操作顺序不正确的是()A、③②①⑤④B、③②⑤①④C、②③①④⑤D、①③②④⑤
判断题对柜面缴存现金较多的客户,如当面清点确有困难,经分行营运管理部门审批后,可通过事先签订协议,采取封包收款的做法。收入的封包必须在监控范围内由清点人员单独开启、待清点完毕无误后进行账务处理。A对B错
多选题K卡中心销毁作废卡业务有以下几个步骤: ①审计部根据经审批的销毁清单进行抽查、稽审,会同运营管理部、经办部门现场监察、全程参与,并在销毁清单上签章证明。 ②报请分行运营管理部、审计部审批。 ③双人会同在监控下将作废卡/待销毁卡清点、封包,系统打印销毁清单,加盖经办人员名章、经运营主管审核后加盖部门公章。 ④打印销毁卡清单,与已销毁卡清单勾兑无误并加盖名章。 ⑤通过“7217空白作废卡销毁”交易输入日期、卡种等要素完成账务处理。 操作顺序不正确的是()A③②①⑤④B③②⑤①④C②③①④⑤D①③②④⑤
单选题以下对短信签约的交易结果处理描述错误的是()A经办柜员核对打印内容与申请书填写的内容是否一致,打印内容与客户提交的证件是否相符B经办柜员核对无误后交客户核对签名C客户签名后,经办柜员在申请书上加盖个人私章,连同所有其他资料交后台复核D后台审核无误后,在申请书上加盖网点业务公章并直接进行确认
单选题节假日后的第()工作日,对公现金业务经办柜员应根据节假日“营业日志”上现金封包的有关登记,在监控下对节假日经办柜员交出的现金封包进行核对、拆包与清点,与客户填写的现金缴款单金额核对无误后办理入账。A1个B2个C3个D5个
单选题尾箱当面交接需在监控下进行,经办柜员将清点无误的尾箱交与()进行复点确认,方可交接。A运营经理B内控经理C接收柜员D监交柜员