测试内部控制的审计工作方案应该:()A、通用的,以便对某特定部门的所有场合都适用。B、通用的,适合于各种情况而不必考虑部门的具体情况。C、针对每项经营活动审计的具体情况而专门编制。D、通过确保审查经营中的每一方面来减少重复工作。
测试内部控制的审计工作方案应该:()
- A、通用的,以便对某特定部门的所有场合都适用。
- B、通用的,适合于各种情况而不必考虑部门的具体情况。
- C、针对每项经营活动审计的具体情况而专门编制。
- D、通过确保审查经营中的每一方面来减少重复工作。
相关考题:
某公司已成立环境审计处,但把该处作为公司法律部门而不是内部审计部门的一部分,而且环境审计处直接向审计委员会报告。董事会已要求首席审计执行官就环境风险是否得到恰当处理提供年度意见。在此种情况下,首席审计执行官应该向审计委员会提供哪项建议?A.内部审计部门应该审查环境审计报告反映的所有建议。B.内部审计部门应该与环境审计师讨论审计结果。C.内部审计部门应该定期对环境审计处开展质量评估。D.内部审计部门应该在一些内部审计业务中包括对环境问题的审查。
测试内部控制的审计方案应该:( )A.被调整以适用于每种经营活动审计B.通用于各种情况而不必考虑部门具体情况C.通用以便对于某一特定部门的所有场合都适用D.通过确保一项经营活动的每个方面都经过审查来减少昂贵的重复工作
内部审计部门为测试经营活动内部控制的审计方案应该考虑的内容是:A.审计方案应该全面的审计每一个经营活动,但是又不能重复工作而浪费成本B.审计方案应该具有通用性质,以保证每个部门都是适用的C.审计方案应该具有通用性质,对于个别的特殊情况是可以忽略的D.审计方案应该进行调整,保证在通用的基础上适用于每种经营活动审计
若内部审计部门以外的部门对采购部门进行了审查,那么内部审计师在对采购部门进行审查时应该:A.考虑其他部门对采购部门已经做过的审查工作B.开展独立审计业务,不考虑其他部门对采购部门做过的审计工作C.相应地缩小审计范围D.完全采用内审部门以外的部门的审查结果
由内部审计部门对监管审查部门的工作进行协调对企业有利,因为内部审计师可以:A.为被审计部门提供审计建议B.提高审计的效率和效果C.开展实质性测试,从而缩短监管审查部门的审查时间D.通过内部审计工作底稿和报告为拟开展的合规性测试提供证据
以下哪一项属于内部审计部门质量保证项目,而不是作为首席审计官的其他职能?( )A.首席审计官向外部审计师提供信息并允许其接触内部审计工作底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度B.管理层批准规定了内部审计部门的宗旨、权力和职责的正式章程C.至少每年对每位内部审计师的业绩进行一次评价D.在每项审计业务的整个过程中,内部审计师的工作都要受到监督
为了节省时间,CAE不再要求针对每项审计业务完成标准化内部控制调查问卷。这种做法是否违反《标准》?A.违反,因为应该针对每项业务开展内部控制评估,而内部控制调查问卷则是评估控制必须采取的强制手段B.违反,因为应该针对每项业务开展内部控制评估,而内部控制调查问卷则是最高效的评估手段C.没有违反,因为在时间比较紧的情况下,审计师可以根据审计判断,省略必要的程序D.没有违反,因为并不要求审计师针对每项业务完成内部控制调查问卷
测试内部控制的审计工作方案应该:A.被调整以适用于每种经营活动审计B.通用于各种情况而不必考虑部门具体情况C.通用以便对于某一特定部门的所有场合都适用D.通过确保一项经营活动的每个方面都经过审查来减少昂贵的重复工作
若内部审计部门以外的部门对采购部门进行了审查,那么内部审计师在对采购部门进行审查时应该:()A、考虑其他部门对采购部门已经做过的审查工作B、开展独立审计业务,不考虑其他部门对采购部门做过的审计工作C、相应地缩小审计范围D、完全采用内审部门以外的部门的审查结果
某内部审计师被授命前往某公司进行审计,在对该公司风险管理进行审计的过程中,下列哪项不是内部审计师应该采取的行动:()A、对信息系统的经营部门审计中,通过判断该部门目标与组织整体目标的一致性来评估该部门的有效性B、就业务流程中发现的风险信息在组织内部及时沟通,让职员、管理层和董事会履行其相关责任C、在生产加工部门针对其所有资产的安全性进行审查,并评估可能存在的风险D、在对采购循环系统的审计过程中通过管理风险协助管理层改善风险管理流程
测试内部控制的审计工作方案应该:()A、被调整以适用于每种经营活动审计。B、通用于各种情况而不必考虑部门具体情况。C、通用以便对于某一特定部门的所有场合都适用。D、通过确保一项经营活动的每个方面都经过审查来减少昂贵的重复工作。
单选题测试内部控制的审计工作方案应该:()A通用的,以便对某特定部门的所有场合都适用。B通用的,适合于各种情况而不必考虑部门的具体情况。C针对每项经营活动审计的具体情况而专门编制。D通过确保审查经营中的每一方面来减少重复工作。
单选题对于测试内部控制的审计方案,下列说法正确的是:()A适用于各种情况不必考虑企业的特征B确保经营的每个方面都经过审查C制定对所有场合都适用的通用审计方案D专用于每种经营活动审计