以下属于信息系统内部控制中的一般控制措施的有()。A、不相容岗位相互分离B、建立数据输入和审核制度C、系统开发时编制系统说明书D、限制未经授权的人员接触机密数据和文件E、定期或在重要操作前对数据进行备份

以下属于信息系统内部控制中的一般控制措施的有()。

  • A、不相容岗位相互分离
  • B、建立数据输入和审核制度
  • C、系统开发时编制系统说明书
  • D、限制未经授权的人员接触机密数据和文件
  • E、定期或在重要操作前对数据进行备份

相关考题:

信息系统应用指引属于以下哪类内部控制应用指引()。 A、控制活动类B、内部环境类C、控制手段类D、内部监督类

在公司内部控制的主要内容中,不属于投资管理业务控制的是( )。A.明确揭示研究业务和投资决策业务可能存在的风险并采取控制措施B.按照投资管理业务的性质和特点严格制定各项管理制度C.明确揭示交易业务中可能存在的风险并采取控制措施D.严格制定信息系统的管理制度

下列内部控制措施中,属于察觉式控制的有:A.授权审批控制B.原材料消耗定额控制C.职责分工控制D.固定资产盘点控制E.现金实物控制

为了社团活动管理信息系统运行安全,系统用户划分等级,授予不同的操作权限.这在数据库安全控制方面属于( ). A、物理安全控制措施B、管理控制措施C、存取控制措施D、人员控制措施

以下属于信息系统内部控制中的一般控制措施的有( )。A.不相容岗位相互分离B.建立数据输入和审核制度C.系统开发时编制系统说明书D.限制未经授权的人员接触机密数据和文件E.定期或在重要操作前对数据进行备份

以下属于信息系统内部控制中的应用控制措施的有( )。A.数据输入的审核措施B.数据处理控制措施C.健全的处理、分发和保管制度D.数据输入错误的处理和重新输入E.系统硬软件和数据文件的灾难补救计划

下列有关信息系统审计的表述,错误的有( )。A.调查了解信息系统不能采用询问、检查、观察等传统方法B.描述信息系统的方法与常规审计中描述内部控制的方法不同C.信息系统测试的方法是信息系统审计独有的D.信息系统审计与常规审计在终结阶段有很大区别E.对输入、处理和输出控制的审计属于信息系统一般控制审计

下列各项中,属于信息系统内部控制中一般控制的是( )A.输入控制B.输出控制C.组织控制D.处理控制

下列属于商业银行可以采取的内部控制措施的有( )。A.内控制度B.风险识别C.信息系统D.岗位设置E.授权管理

根据会计法律制度的规定,下列各项中,属于企业内部控制措施的有(  )。A.运营分析控制B.财产保护控制C.授权审批控制D.绩效考评控制

内部控制措施是银行根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。商业银行的内部控制措施包括( )。A.信息系统B.岗位设置C.授权管理D.内控制度E.外包管理

行政事业单位应当加强支出审批控制。下列各项中,属于支出审批控制要求的有()。A、明确支出的内部审批权限B、明确支出的内部审批程序C、明确支出的内部审批责任D、明确支出的内部审批相关控制措施

下列内部控制措施中,属于察觉式控制的有()。A、授权审批控制B、原材料消耗定额控制C、职责分工控制D、固定资产盘点控制E、会计记录的定期核对

在内部控制的主要内容中,不属于投资管理业务控制的是()A、明确揭示研究业务和投资决策业务可能存在风险并采取控制措施B、按照投资管理业务的性质和特点严格制定各项管理制度C、明确揭示交易业务中可能存在的风险并采取控制措施D、严格制定信息系统的管理制度

以下哪些属于兴业银行的内部控制措施()。A、不相容职务分离控制B、授权审批控制C、会计系统控制D、财产保护控制

以下属于内部控制要素的有()。A、内部控制环境B、风险识别与评估C、内部控制措施D、信息交流与反馈

下列商业银行操作风险管理和控制措施中,属于风险缓释措施的有()。A、业务连续性管理计划B、采用更为有力的内部控制措施C、购买保险D、计提风险损失准备E、业务外包

内部控制措施是银行根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。商业银行的内部控制措施包括()。A、信息系统B、岗位设置C、授权管理D、内控制度E、外包管理

问答题《企业内部控制应用指引第18号-信息系统》和《企业内部控制应用指引第17号-内部信息传递》对信息系统与信息系统的传递的风险和控制措施提供了应用指引。要求:列举企业在信息系统和信息系统传递过程中应该关注的风险。

多选题以下属于内部控制要素的有()。A内部控制环境B风险识别与评估C内部控制措施D信息交流与反馈

单选题下列内部控制措施中,属于察觉式控制的有(  )。A授权审批控制B原材料消耗定额控制C职责分工控制D固定资产盘点控制

多选题以下属于内部控制保障体系要素的有( )。A报告机制B风险识别C人员管理D信息系统控制E内控文化

单选题以下哪一项不属于商业银行内部控制措施中的实物控制措施()A实物限制B双重保管C高层检查D定期盘存

多选题以下属于信息系统内部控制中的一般控制措施的有()。A不相容岗位相互分离B建立数据输入和审核制度C系统开发时编制系统说明书D限制未经授权的人员接触机密数据和文件E定期或在重要操作前对数据进行备份

多选题以下哪些属于兴业银行的内部控制措施()。A不相容职务分离控制B授权审批控制C会计系统控制D财产保护控制

多选题内部控制措施是银行根据风险评估结果,采用相应的控制措施,将风险控制在可承受度之内。商业银行的内部控制措施包括( )。A信息系统B岗位设置C授权管理D内控制度E外包管理

多选题下列内部控制措施中,属于察觉式控制的有:A会计记录核对B原材料消耗定额控制C职责分工控制D实物盘点E现金实物控制