无论公司是开发、购买还是租用电子数据交换传输工具,内部审计部门都有责任评价软件是否:()A、在控制的环境下开发。B、经过适当的备份以便发生问题的情况下进行恢复。C、购买时经过律师的检查。D、符合经营的目标。

无论公司是开发、购买还是租用电子数据交换传输工具,内部审计部门都有责任评价软件是否:()

  • A、在控制的环境下开发。
  • B、经过适当的备份以便发生问题的情况下进行恢复。
  • C、购买时经过律师的检查。
  • D、符合经营的目标。

相关考题:

无论从风险管理的范围、内容,还是从其采用的管理工具而言,保险公司风险管理都要比内部控制宽得多。()

跨国公司无论是在筹资还是投资过程中,都存在利率风险。()

在审计抽样过程中,无论所采用的方法是统计抽样还是非统计抽样,都离不开审计人员的专业判断。( )

电子数据交换商务必须租用电子数据交换网络上的专线,即通过购买增值网(van)服务才能实现,费用较高。() 此题为判断题(对,错)。

下列关于审计抽样的表述正确的是( )。A.审计抽样可以适用于所有的审计程序,其主要涉及的是审计程序实施范围的问题B.无论是采用统计抽样还是非统计抽样,都需要注册会计师合理运用专业判断C.无论是采用统计抽样还是非统计抽样,并不影响运用于样本的审计程序的选择D.无论是采用统计抽样还是非统计抽样,都存在某种程度的抽样风险和非抽样风险

无论是内部审计还是注册会计师审计,均可以使用的审计程序有( )。 A.观察B.询问C.函证D.分析程序

无论是内部审计还是注册会计师审计,均可以使用的审计程序有( )。A、观察B、询问C、函证D、分析程序

公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当内部审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?( )A.反馈控制B.战略计划C.政策与程序D.前馈控制

公司管理层要求内部审计部门协助确定新的自动化系统是否可执行以及支持软件是由自己开发还是购买或是租用。这将要求对备选方案的结果进行评估,该公司对这些选择方案进行评估所使用的最有效的工具将是:A.比率分析。B.回收列表。C.排队论。D.决策树。

公司当前负债比率是50%,它通过借款或经营租赁来购买固定资产,那么,该公司的负债比率会:()A、增加,无论资产被购买还是租赁。B、如果资产被租赁则维持不变;如果资产被购买则增加。C、如果资产被购买则增加;如资产被租赁则下降。D、不变,无论资产被购买还是租赁。

汽压变化无论是外部因素还是内部因素,都反映在蒸汽流量上

电子数据交换是一种在公司之间传输订单、发票等作业文件的电子化手段。

对于金融资产“无论是原生工具还是衍生工具”的评估,都提到“内在价值”这个概念。这个概念的本质内涵是什么?

在我国,无论政府审计、内部审计还是注册会计师审计,都是双向独立。

Authorware是跨平台的多媒体开发工具,无论是在Windows还是在Macintosh平台上,它都提供了几乎相同的工作环境。

无论是政府审计还是民间审计、内部审计,在审计开始前,审计机构都要与被审计单位签订审计约定书。

两个电路等效,即它们无论其内部还是外部都相同。

汽压变化无论是外部因素还是内部因素,都反映在()上。

单选题无论公司是开发、购买还是租用电子数据交换传输工具,内部审计部门都有责任评价软件是否:()A在控制的环境下开发。B经过适当的备份以便发生问题的情况下进行恢复。C购买时经过律师的检查。D符合经营的目标。

判断题Authorware是跨平台的多媒体开发工具,无论是在Windows还是在Macintosh平台上,它都提供了几乎相同的工作环境。A对B错

单选题以下哪项行为违反了《职业道德规范》:()A某内部审计师曾经在过去几年审计过许多的电子公司,曾是该公司电子制造分部进行外部审计的高级审计师,现加入了内部审计部门,并接受了对电子制造分部的审计业务B某内部审计师接受了对材料采购部门的审计活动,但是该内部审计师以前并没有接触过相关材料采购的审计业务,该内部审计师决定一边学习一边工作C内部审计师在新的工作中使用以前在雇主那儿使用过的业务流程评估方法在新的雇主的审计业务中使用,来确定该公司的业务流程的有效性D某内部审计师在审计过程中发现一位受重用的员工一直在申请与本*公司基本业务无关的新发明,而且该部门经理并没有责罚他,但是内部审计师还是在报告中披露了这一行为

单选题下列有关内部审计的说法中,错误的是(  )。A内部审计人员可能属于内部审计部门或履行内部审计职责的类似部门B内部审计负责被审计单位的执行鉴证和咨询活动,以评价和改进被审计单位的治理、风险管理和内部控制流程C内部审计的职能包括检查、评价和监督内部控制的恰当性和有效性等D无论被审计单位规模大小还是组织结构如何,内部审计的目标和范围、职责及内部审计在被审计单位中的地位应当相同

多选题无论是内部审计还是注册会计师审计,均可以使用的审计程序有()。A观察B询问C函证D分析程序

判断题电子数据交换是一种在公司之间传输订单、发票等作业文件的电子化手段。A对B错

单选题公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?()A政策与程序B前馈控制C反馈控制D战略计划

判断题在我国,无论政府审计、内部审计还是注册会计师审计,都是双向独立。A对B错

判断题无论是政府审计还是民间审计、内部审计,在审计开始前,审计机构都要与被审计单位签订审计约定书。A对B错