多选题下列选项中,属于特殊目的审计业务所包括内容的是()。A按照企业会计准则和相关会计制度以外的其他基础编制的财务报表B财务报表的组成部分,包括财务报表特定项目、特定账户或特定账户的特定内容C合同的遵守情况D简要财务报表E人力资源或重要原材料短缺
多选题
下列选项中,属于特殊目的审计业务所包括内容的是()。
A
按照企业会计准则和相关会计制度以外的其他基础编制的财务报表
B
财务报表的组成部分,包括财务报表特定项目、特定账户或特定账户的特定内容
C
合同的遵守情况
D
简要财务报表
E
人力资源或重要原材料短缺
参考解析
解析:
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在下列提法中,表述正确的是( )。A.注册会计师的审计意见通常包括合法性和公允性两方面的内容,其中公允性是指被审计单位会计报表在所有方面是否公允反映了被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量B.注册会计师的审计目的的确定主要受到审计委托人的具体要求的制约C.注册会计师执行一般目的的审计业务和特殊目的的审计业务均需执行独立审计准则D.独立审计和政府审计的审计依据均是审计署制定的国家审计准则
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下列选项中,属于审计委员会的恰当职责的是:()A、审核该组织的采购职能。B、对具体的业务安排提出建议。C、审核首席审计执行官提交的内部审计活动的业务工作计划。D、为确定会计师事务所胜任能力,审核其业务记录。
下列关于内部审计部门提供的审计业务报告的说法中,不正确的是:()A、最终业务报告可以包括背景信息和摘要B、业务报告中对目的的说明中应该包括业务开展的原因和期望实现的目标C、内部审计报告应该避免相关的审计结论和建议被误解D、报告的内容因为组织类型的不同而不同,可以在目的、范围和结果中选择
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多选题下列关于审计管理的说法中,错误的是( )。A审计管理包括审计业务管理、审计行政管理、审计组织管理等,不包括对审计人员的管理B审计管理要服从审计目标、C审计管理仅限于审计实施阶段D审计管理的目的是提高审计工作的质量和效率E审计风险管理是审计管理的重要内容之一
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