多选题下列选项中,属于特殊目的审计业务所包括内容的是()。A按照企业会计准则和相关会计制度以外的其他基础编制的财务报表B财务报表的组成部分,包括财务报表特定项目、特定账户或特定账户的特定内容C合同的遵守情况D简要财务报表E人力资源或重要原材料短缺

多选题
下列选项中,属于特殊目的审计业务所包括内容的是()。
A

按照企业会计准则和相关会计制度以外的其他基础编制的财务报表

B

财务报表的组成部分,包括财务报表特定项目、特定账户或特定账户的特定内容

C

合同的遵守情况

D

简要财务报表

E

人力资源或重要原材料短缺


参考解析

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在下列提法中,表述正确的是( )。A.注册会计师的审计意见通常包括合法性和公允性两方面的内容,其中公允性是指被审计单位会计报表在所有方面是否公允反映了被审计单位的财务状况、经营成果和现金流量B.注册会计师的审计目的的确定主要受到审计委托人的具体要求的制约C.注册会计师执行一般目的的审计业务和特殊目的的审计业务均需执行独立审计准则D.独立审计和政府审计的审计依据均是审计署制定的国家审计准则

下列哪项业务不属于特殊目的的审计业务( )。A.对按照现金收付制编制的会计报表进行审计B.对会计报表内的长期投资项目进行审计C.厂长经理的离任审计D.盈利预测审核

下列属于鉴证业务的是()。A、半年报审阅B、特殊目的审计C、预测性财务报表的审核D、内部控制鉴证

下列内容一般不包括在审计业务约定书中的是()。A、签约双方的名称B、委托目的C、审计范围D、审计意见类型

下列选项不属于投诉记录内容的是()。A、投诉的内容B、投诉人的姓名C、投诉人所住房间号D、投诉的目的

在国家审计中,下列各项中,审计项目计划文字部分所包括的内容不包括()A、完成审计项目的时间要求和责任单位B、被审计单位名称以及主管部门和所在地区

下列选项中,属于特殊目的审计业务所包括内容的是()。A、按照企业会计准则和相关会计制度以外的其他基础编制的财务报表B、财务报表的组成部分,包括财务报表特定项目、特定账户或特定账户的特定内容C、合同的遵守情况D、简要财务报表E、人力资源或重要原材料短缺

下列选项中,属于物流包括的内容的是()A、运输B、传递C、仓储D、报关E、增值业务

下列选项中,属于审计委员会的恰当职责的是:()A、审核该组织的采购职能。B、对具体的业务安排提出建议。C、审核首席审计执行官提交的内部审计活动的业务工作计划。D、为确定会计师事务所胜任能力,审核其业务记录。

下列各项中属于内部控制审计业务约定书应当包括的内容的有()。A、内部控制审计的目标和范围B、注册会计师的责任C、被审计单位的责任D、审计收费

验资是特殊目的审计业务,但不是鉴证业务。

下列各项中属于总体审计计划的内容有()。A、审计风险B、审计目的C、重要性水平D、审计程序

特殊目的审计业务与财务报表审计业务的差异仅在于审计意见所表述的对象不同。

特殊目的审计业务的审计报告包括哪些内容?

下列关于内部审计部门提供的审计业务报告的说法中,不正确的是:()A、最终业务报告可以包括背景信息和摘要B、业务报告中对目的的说明中应该包括业务开展的原因和期望实现的目标C、内部审计报告应该避免相关的审计结论和建议被误解D、报告的内容因为组织类型的不同而不同,可以在目的、范围和结果中选择

下列选项中,属于舞弊要素的有()。A、目的、动机B、基础、形式C、方法、过程D、审计、结果

单选题下列选项中不属于当前审计管理的基本内容的是( )。A审计计划管理B审计质量管理C审计档案管理D审计实施管理

多选题下列选项中,属于物流包括的内容的是()A运输B传递C仓储D报关E增值业务

单选题下列选项中,不属于内部审计具体准则中业务类的是( )。A信息系统审计B经济责任审计C内部控制审计D后续审计

判断题特殊目的审计业务与财务报表审计业务的差异仅在于审计意见所表述的对象不同。A对B错

多选题在国家审计中,下列各项中,审计项目计划文字部分所包括的内容不包括()A完成审计项目的时间要求和责任单位B被审计单位名称以及主管部门和所在地区

单选题下列选项中,不属于内部审计报告的主要内容的是( )。A审计建议B审计发现C审计评价意见D审计依据

单选题下列关于内部审计部门提供的审计业务报告的说法中,不正确的是:()A最终业务报告可以包括背景信息和摘要B业务报告中对目的的说明中应该包括业务开展的原因和期望实现的目标C内部审计报告应该避免相关的审计结论和建议被误解D报告的内容因为组织类型的不同而不同,可以在目的、范围和结果中选择

单选题下列选项中,属于审计委员会的恰当职责的是:()A审核该组织的采购职能。B对具体的业务安排提出建议。C审核首席审计执行官提交的内部审计活动的业务工作计划。D为确定会计师事务所胜任能力,审核其业务记录。

问答题特殊目的审计业务的审计报告包括哪些内容?

多选题下列关于审计管理的说法中,错误的是( )。A审计管理包括审计业务管理、审计行政管理、审计组织管理等,不包括对审计人员的管理B审计管理要服从审计目标、C审计管理仅限于审计实施阶段D审计管理的目的是提高审计工作的质量和效率E审计风险管理是审计管理的重要内容之一

单选题下列选项不属于内部审计具体准则中业务类的是( )。A信息系统审计B经济责任审C内部控制审计D后续审计