内部审核员能力的维持与改进应通过以下方法进行证实:()。A、每年执行组织规定的最小数量的审核B、参加供应商审核C、保持基于内外部更改相关要求的认知D、组织客户审核

内部审核员能力的维持与改进应通过以下方法进行证实:()。

  • A、每年执行组织规定的最小数量的审核
  • B、参加供应商审核
  • C、保持基于内外部更改相关要求的认知
  • D、组织客户审核

相关考题:

根据《商业银行内部控制评价试行办法》规定,商业银行管理评审应就以下___方面提出改进措施并落实:A.内部控制体系及其过程的改进B.内部控制政策、目标的变更C.与内部控制有关资源的需求D.内部控制体系评价的结果

关于检验检测机构内部审核描述正确的是( )。A、应建立和保持管理体系内部审核的程序B、内部审核只能每年进行一次C、审核员须经过培训,具备相应资格D、审核员通常应独立于被审核的活动

在策划并实施内审时,组织应确保()A、将审核结果报告给相关管理者B、及时采取适当的纠正和纠正措施C、确保内部审核员具有相应的能力D、确保审核员不应审核自身的工作

审核员在质管部查最近一次的管理评审材料,发现管理评审报告中针对评审情况,共提出了四项改进决策,审核员只看见其中一项由办公室完成的改进措施的实施情况及其有效性的验证记录。你作为审核员应如何继续审核?

审核人员应具备内部审核员资格,或()内部审核员资格

课堂讲授内部培训师授课后,由学员通过《抚顺石化公司培训师能力评估表》进行授课效果评估,根据()不断改进教学方式方法。A、内容B、计划C、进度D、评估结果

IATF16949中,质量管理体系审核员、制造过程审核员、产品审核员均需具备的能力包括:()。A、过程方法B、基于风险的思维C、顾客特定要求D、与审核范围有关的核心工具

下列哪个不是组织应形成文件的过程:()。A、工程规范B、内部审核员能力C、校准/验证记录D、基础设施

依据GB/T19001-2008标准,应建立并保持以下哪些记录?()A、内部沟通的记录B、证实产品符合接收准则的记录C、对过程进行监视和测量的记录D、对与产品有关要求进行评审的记录

以下对于能力管理(改进)部分中内容的描述,不正确的是()A、通过组织的自评估工作,改进缺陷,获取资质认证B、对不符合策划要求的行为进行总结分析C、对未达成的指标进行调查分析D、根据分析结果确定改进措施,制定服务能力改进计划

内部审核员应()A、培训合格,领导任命B、与被审核内容无直接责任关系C、有一定的专业知识和管理能力D、A+B+C

组织应确保内部审核员具有相应的能力,并关注顾客提出的问题。

关于内部审核表述正确的是()A、组织应按策划的时间间隔进行内部审核B、应规定审核的准则、范围、批次和方法C、审核员的选择和审核的实施应确保审核的客观性和公正性,审核员不应审核自己的工作。D、审核组应确保及时采取措施,以消除所发现的不符合情况及原因。

审核员的()评价应包括对适用的个人素质及在审核中应用所需知识与技能的本领的证实。A、专业能力B、初始能力C、审核能力D、协调能力

简述学生内部动机的激发与维持方法。

以下关于PSP的说法中,正确的是()。A、psp通过过程改进计划,过程指导脚本和特定工程方法技术个体工作改进B、PSP通过改进设计、编码和测试改进程序质量C、PSP关注个体的工作质量及其计划能力,并关注工作效率D、PSP通过度量、估计和计划改进个体的工作计划能力

进行绩效改进方法中的标杆超越的实质是( )。A、通过学习同行经验,改掉制约企业发展的陋习、提升企业绩效的过程B、通过描述卓越企业的管理信念和行为,改进组织的整体效率和能力C、在企业整个业务流程的所有环节上,都运用科学的方法提高效率,减少失误率D、通过在企业内部制定、实施和改进质量管理体系,使组织生产的产品和服务提升到最高的水平

根据《商业银行内部控制评价试行办法》规定,商业银行管理评审应就以下()方面提出改进措施并落实。A、内部控制体系及其过程的改进B、内部控制政策、目标的变更C、与内部控制有关资源的需求D、内部控制体系评价的结果

多选题关于“内部审核”,以下正确的说法是(  )。A内部审核组织是自我评价、促进自我改进的一个重要手段B内部审核程序应该形成文件C内部审核程序应包括审核的策划、实施、结果报告和记录D内部审核员也应经常进行自我审核

多选题内部监督与纳税人监督相结合的机制,通过()等形式,对办税服务工作进行评议。对评议中反映出的问题,应积极改进;对客观原因暂不能改进的,应限期改进。A办税服务厅安装“服务质量评价器”B会议评议C网上评议D问卷调查

多选题关于内部审核表述正确的是()A组织应按策划的时间间隔进行内部审核B应规定审核的准则、范围、批次和方法C审核员的选择和审核的实施应确保审核的客观性和公正性,审核员不应审核自己的工作。D审核组应确保及时采取措施,以消除所发现的不符合情况及原因。

多选题董事会应采取措施保证定期对内部控制状况进行评审,确保体系得到持续、有效的改进。管理评审应就()提出改进措施并落实。A内部控制体系及其过程的改进B内部控制政策、目标的变更C与内部控制有关资源的需求D与内部控制有关人员的管理

判断题组织应确保内部审核员具有相应的能力,并关注顾客提出的问题。A对B错

多选题商业银行董事会应采取措施保证定期对内部控制状况进行评审,为确保体系得到持续、有效的改进。管理评审应就以下方面提出改进措施并落实()。A内部控制体系及其过程的改进B内部控制政策、目标的变更C与内部控制有关资源的需求

单选题以下对于能力管理(改进)部分中内容的描述,不正确的是()A通过组织的自评估工作(改进缺陷)获取资质认证B对不符合策划要求的行为进行总结分析C对未达成的指标进行调查分析D根据分析结构确定改进措施制定服务能力改进计划

多选题在策划并实施内审时,组织应确保()A将审核结果报告给相关管理者B及时采取适当的纠正和纠正措施C确保内部审核员具有相应的能力D确保审核员不应审核自身的工作

单选题内部审核员应()A培训合格,领导任命B与被审核内容无直接责任关系C有一定的专业知识和管理能力DA+B+C