外客账协议用户来连锁店消费后,前厅经理应核对客人签字和预留签字是否一致。

外客账协议用户来连锁店消费后,前厅经理应核对客人签字和预留签字是否一致。


相关考题:

电汇方式下汇入行的查验对象是_____。 A、密押B、汇出行预留的签字与信汇委托书上汇出行的签字是否一致C、汇票票根上银行的签字与汇出行预留的签字是否一致D、汇出行预留的签字与电汇委托书上汇出行的签字是否一致

如果客人提出将商务中心费用记入房账(挂账),应请客人出示(),与电脑核对后,请客人在账单上签字。A、入住登记表B、护照C、工作证D、住房卡

外客账协议客户来门店消费,如签字与预留签字不一致,前台可以签字不符为由不予转账。

房价变更单需审核()内容。A、是否有订房中心的预订号B、填写的房号、金额、客人姓名等内容是否正确C、是否有前厅经理签字D、如非会员卡、协议公司及大客户打折,是否有店经理签字

转账单经连锁店前厅经理或餐厅经理审核并签字确认后,交连锁店财务记账;服务中心应保管好转账单的客户联,便于跟客户对账、收款。

饭店前厅客人的账户主要分为住客分类账以及()。A、外客账B、应收款分类账C、饭店管理人员账D、总客账

连锁店财务在收到客户签字确认的转外客帐的同意转帐单后,待该客户单位付款时一并入账

若以现金方式退还客人银行卡消费,应请客人在账单上签字确认其收到的退还现金金额,账单由前厅经理签字后交财务作为退款凭证存档。

针对被审计单位下列内部控制:财务人员将原材料订购单、供应商发票和入库单核对一致后,编制记账凭证(附上述单据)并签字确认。注册会计师应做的控制测试不恰当的有()。A、抽取若干记账凭证及附件,检查核对原材料订购单、供应商发票和入库单B、抽取若干记账凭证及附件,检查是否经财务人员签字C、抽取若干记账凭证及附件,检查核对原材料订购单、供应商发票和入库单,并检查是否经财务人员签字D、抽取若干记账凭证及附件,检查核对原材料订购单、供应商发票,并检查是否经财务人员签字

连锁店PMS系统中外客账账务操作应由()来完成。A、前厅经理B、驻店会计C、店经理

稽核人员主要是复核工单填写质量,包括协议填写是否规范、有效证件是否留存、复印是否清晰、是否装订整齐、用户是否签字、签字是否与机主姓名和证件姓名相符等,复核后要在工单()位置处签字。

若客户签字与预留签字不一致,应由客户提供预留签字者的()委托书。

客人离店结账时,前台应当如何操作()A、前台应取出客账袋内的所有单据,检查是否均已入帐B、检查客人是否使用保险箱或租借物品C、根据HMS系统结账数据,向客人报总消费金额D、打印客人帐单,并请客人签字

关于换房操作,描述正确的是()A、休闲房客人续住时需要填写《房间/房价变更通知单》B、《房间/房价变更通知单》需要经办人、客人、前厅经理三方签字确认C、换房时需要检验核对房卡钥匙是否准确D、房价变动后需要在预付款单上面修改房价

大厨餐厅转外客帐操作需由服务员填写同意转账单,由()签字确认,经前厅经理签字后交财务。A、外客帐指定权限人B、协议客户C、前厅经理D、餐厅经理

客户来连锁店消费,在最高可使用的()内,由连锁店前厅经理或餐厅经理填写转账单,经客户签字确认。

遗留物品领取时如客人等在大堂,可由前厅部服务人员代领、代客人签字。

在与客户签订外客账协议之前,由连锁店()负责调查客户的资信情况,并作书面报告给连锁店店经理。

填空题在与客户签订外客账协议之前,由连锁店()负责调查客户的资信情况,并作书面报告给连锁店店经理。

填空题客户来连锁店消费,在最高可使用的()内,由连锁店前厅经理或餐厅经理填写转账单,经客户签字确认。

单选题票汇方式下汇入行的查验对象是()。A汇出行预留的签字与信汇委托书上汇出行的签字是否一致B密押C汇票票根上银行的签字与汇出行预留的签字是否一致D汇出行预留的签字与电汇委托书上汇出行的签字是否一致

单选题连锁店PMS系统中外客账账务操作应由()来完成。A前厅经理B驻店会计C店经理

单选题饭店前厅客人的账户主要分为住客分类账以及()。A外客账B应收款分类账C饭店管理人员账D总客账

单选题大厨餐厅转外客帐操作需由服务员填写同意转账单,由()签字确认,经前厅经理签字后交财务。A外客帐指定权限人B协议客户C前厅经理D餐厅经理

多选题客人离店结账时,前台应当如何操作()A前台应取出客账袋内的所有单据,检查是否均已入帐B检查客人是否使用保险箱或租借物品C根据HMS系统结账数据,向客人报总消费金额D打印客人帐单,并请客人签字

多选题以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。A观察财务经理复核付款申请的过程,是否核对了付款申请的用途、金额及后附相关凭据,以及在核对无误后是否进行了签字确认B重新核对经审批及复核的付款申请及其相关凭据,并检查是否经签字确认C观察现金盘点程序是否按照盘点计划的指令和程序执行,是否编制了现金盘点表并根据内控要求经财务部相关人员签字复核D针对调节项目,检查是否经会计主管的签字复核

填空题若客户签字与预留签字不一致,应由客户提供预留签字者的()委托书。