发现错款按以下流程操作().A、清点现金B、审核凭证,核打帐卡C、回忆分析D、组织经验人员内查外调
发现错款按以下流程操作().
- A、清点现金
- B、审核凭证,核打帐卡
- C、回忆分析
- D、组织经验人员内查外调
相关考题:
营业经理履行“审核派驻机构与上级行的现金调拨的申请、调入、上缴是否真实、合规”的职责时,主要工作方法包括()。A、查询或监督指定柜员查询库存现金余额是否与上日相符,并与库存登记簿核对是否相符B、发现柜员发生现金长、短款差错,应立即组织查找,针对差错情况督促柜员按规定作账务处理,上报上级行C、监督99999钱箱柜员和管库员对领入现金实物的交接和清点,按授权操作流程进行授权,并在辖内现金调拨凭证上签章确认D、认真审核99999钱箱柜员填制的现金调拨申请内容与实际办理现金调拨的内容是否相符,按授权操作流程进行授权
错款查找发生错款,当事人要立即报告,一般情况下可按下述流程操作()A、彻底清点现金,确定错款金额;B、审核凭证、核打账卡,核实错款金额;C、回忆分析(有录像设施的要查看录像情况),排列错款疑点;D、组织有经验的人员,按疑点进行内查外调
柜员收款业务点清细数操作中不正确的是()。A、款项未点清前不准与其它款调换;B、按券别依次逐张清点细数并挑残;C、清点中发现有误,立即返还客户复点;D、款项多、缺的按原现金收款凭证金额多退少补或由客户重新填制现金收款凭证。
以下上门收款流程描述错误的是()。A、授权员在上门服务系统中对上门收款人员和收现客户进行授权,授权成功将服务卡交于收款人员。B、两名收款人员随押运车辆前往收现地点。企业缴现人员核实上门收款人员身份无误后,将现金及缴款凭证交收款人员。C、采取现场清点方式的,现金清点无误,现金缴款凭证回单当场交客户。D、采取封包方式的,现金清点无误,两名收款人员与企业缴现人员在录像监控下共同对现金进行封包。
因现金实物与现金存款凭证填写金额不符等原因重新填制凭证时,应在凭证备注栏注明原因及原凭证错误金额,经清点人员签字,最终由()或()审核属实,在新填制的凭证上签字。A、分行现金中心主管B、现金清点人员C、网点柜台经理D、上门收款人员
多选题发生错款时,当事人要立即报告,并进行差错查找,以下属于差错查找必要工作的是()。A彻底清点现金,确定错款金额。B审核凭证、核打账卡,核实错款金额。C回忆分析(有录像设施的要查看录像情况),排列错款疑点;D组织有经验的人员,按疑点进行内查外调。
单选题“现金收付按券别操作”是指()A按实际券别清点(配款)并据实录入系统B按实际券别清点(配款)后选择一种券别录入系统C按实际券别清点(配款)后随意选择券别录入系统D单指实物操作与系统录入无关
单选题D0470柜面支取现金的正确操作流程是()。A唱数核对、审核记账、实物配钞、卡把授权、凭证签名B审核记账、实物配钞、卡把授权、唱数核对、凭证签名C唱数核对、实物配钞、审核记账、卡把授权、凭证签名D审核记账、实物配钞、卡把授权、凭证签名、唱数核对
多选题因现金实物与现金存款凭证填写金额不符等原因重新填制凭证时,应在凭证备注栏注明原因及原凭证错误金额,经清点人员签字,最终由()或()审核属实,在新填制的凭证上签字。A分行现金中心主管B现金清点人员C网点柜台经理D上门收款人员
多选题错款查找发生错款,当事人要立即报告,一般情况下可按下述流程操作()A彻底清点现金,确定错款金额;B审核凭证、核打账卡,核实错款金额;C回忆分析(有录像设施的要查看录像情况),排列错款疑点;D组织有经验的人员,按疑点进行内查外调
多选题发生现金错款时,需及时查明原因退还或追回错款。一般可按下面办法查找()A彻底清点现金B审核凭证C回忆分析、排列错款疑点D组织有经验的人员,内查外调。