IS审计师检查组织的资料档案控制流程时,发现交易事务使用的是最新的档,而重启动流程使用的是早期版本,那么,IS审计师应该建议()。A、检查源程序文档的保存情况B、检查资料档案的安全状况C、实施版本使用控制D、进行一对一的核查

IS审计师检查组织的资料档案控制流程时,发现交易事务使用的是最新的档,而重启动流程使用的是早期版本,那么,IS审计师应该建议()。

  • A、检查源程序文档的保存情况
  • B、检查资料档案的安全状况
  • C、实施版本使用控制
  • D、进行一对一的核查

相关考题:

防止擅自使用资料档案的最有效的预防方法是:A、自动化的档案访问入口B、磁带库管理C、使用访问控制软件D、锁定资料馆

信息系统审计师正在检查一个测试流程,并得出了没有发现重要错误的审计结论。上述情形表述了哪类风险的存在?()A、检查风险B、审计风险C、控制风险D、固有风险

IS审计师审查组织的数据文件控制程序,发现事务处理用的是最新文件,而重启程序用了以前的版本。IS审计师应该建议实施以下操作:()A、源文件保留B、数据文件安全C、版本使用控制D、一对一检查

IS审计师审查机构的数据文件控制程序,发现应用于最新的文件,而重启程序恢复以前的版本。IS审计师应该建议实施以下()。A、保留源文件B、数据文件安全C、版本使用控制D、一对一地检测

当检查输入控制时,信息系统审计师发现企业一致性策略中,流程允许超级用户覆盖数据验证结果。此IS审计师应该:()A、不关心,可能有其他修补控制来降低风险B、确保覆盖会自动记录并接受检查C、验证是否所有这些覆盖被提交给高级管理人员批准D、建议不允许覆盖

审计基于角色的访问控制系统(RBAC)时,信息系统审计师发现一些IT安全员工已经在某些服务器上具有修改或删除事务日志的管理系统管理员权限。以下哪个是该系统审计师应给的最佳建议?()A、确保这些员工得到充分的监管B、确保交易日志备份保留C、实时控制以检测这些更改D、确保在事务日志实时写入只能一次写入和多次读取的(WORM)驱动器

IS审计师检查组织的数据文件控制流程时,发现交易事务使用的是最新的文件,而重启动流程使用的是早期版本,那么,IS审计师应该建议()A、检查源程序文档的保存情况B、检查数据文件的安全状况C、实施版本使用控制D、进行一对一的核查

内部审计师在审查企业流程过程中可以采取的行动是:()A、对流程设计中设置合理的控制点提出建议。B、设计被审计单位控制制度。C、代替被审计管理层做决定。D、执行被审计单位的具体事务。

在对一个流程处理中的预防控制、发现控制和纠正控制的整体效果进行评估时,信息系统审计师应该认识到以下哪项?()A、控制应该在系统中数据流的各个点上建立B、只有预防性控制和发现性控制是相关的C、纠正性控制只能被视为是补偿性的D、信息系统审计师可以使用分类方法来决定哪些控制是缺少的

审计师审查重组织流程的时候,首先要审查()。A、现有控制图B、消除的控制C、处理流程图D、补偿性控制

IS审计师在审查EDI交易过程中发现存在未经授权的交易,审计师可能会建议改进:()A、EDI贸易伙伴协议B、终端物理控制C、发送和接受消息鉴证技术D、程序变更控制程序

实施下面的哪个流程,可以帮助确保经电子资料交换(EDI)的入站交易事务的完整性()。A、资料片断计数内建到交易事务集的尾部B、记录收到的消息编号,定期与交易发送方验证C、为记账和跟踪而设的电子审计轨迹D、已收到的确认的交易事务与发送的EDI消息日志比较、匹配

在测试程序变更控制流程时,信息系统审计师发现,变更数量过少以至于无法对审计结论提供合理的保证。审计师最合适的行动是?()A、设计一个另外的测试程序B、把该缺陷向管理层汇报C、对整个变更管理流程进行巡视D、生成另外的程序变更样本

信息系统审计师在执行应用控制审查时应当评估:()A、满足业务流程的应用效率B、发现的任何控制缺陷暴露的影响C、应用支持的业务流程D、应用的优化

IS审计师在审查EDI交易时发现了未经授权的交易,有可能建议改进()。A、EDI贸易伙伴协议B、对于终端的物理控制C、发送和接收信息的认证技术D、程序变更控制处理

对客户身份资料和交易记录可采取的保密措施有()A、指定客户资料档案管理员负责管理档案B、设立专门保管客户档案的库房C、业务资料统一归类到客户的电子档案中D、限制可疑交易行为监控系统的使用人群

单选题在对一个流程处理中的预防控制、发现控制和纠正控制的整体效果进行评估时,信息系统审计师应该认识到以下哪项?()A控制应该在系统中数据流的各个点上建立B只有预防性控制和发现性控制是相关的C纠正性控制只能被视为是补偿性的D信息系统审计师可以使用分类方法来决定哪些控制是缺少的

单选题审计师审查重组织流程的时候,首先要审查()。A现有控制图B消除的控制C处理流程图D补偿性控制

单选题信息系统审计师在执行应用控制审查时应当评估:()A满足业务流程的应用效率B发现的任何控制缺陷暴露的影响C应用支持的业务流程D应用的优化

单选题审计基于角色的访问控制系统(RBAC)时,信息系统审计师发现一些IT安全员工已经在某些服务器上具有修改或删除事务日志的管理系统管理员权限。以下哪个是该系统审计师应给的最佳建议?()A确保这些员工得到充分的监管B确保交易日志备份保留C实时控制以检测这些更改D确保在事务日志实时写入只能一次写入和多次读取的(WORM)驱动器

单选题IS审计师在审查EDI交易时发现了未经授权的交易,有可能建议改进()。AEDI贸易伙伴协议B对于终端的物理控制C发送和接收信息的认证技术D程序变更控制处理

单选题信息系统审计师正在检查一个测试流程,并得出了没有发现重要错误的审计结论。上述情形表述了哪类风险的存在?()A检查风险B审计风险C控制风险D固有风险

单选题IS审计师检查组织的资料档案控制流程时,发现交易事务使用的是最新的档,而重启动流程使用的是早期版本,那么,IS审计师应该建议()。A检查源程序文档的保存情况B检查资料档案的安全状况C实施版本使用控制D进行一对一的核查

单选题IS审计师审查机构的数据文件控制程序,发现应用于最新的文件,而重启程序恢复以前的版本。IS审计师应该建议实施以下()。A保留源文件B数据文件安全C版本使用控制D一对一地检测

单选题内部审计师在审查企业流程过程中可以采取的行动是:()A对流程设计中设置合理的控制点提出建议。B设计被审计单位控制制度。C代替被审计管理层做决定。D执行被审计单位的具体事务。

单选题IS审计师审查组织的数据文件控制程序,发现事务处理用的是最新文件,而重启程序用了以前的版本。IS审计师应该建议实施以下操作:()A源文件保留B数据文件安全C版本使用控制D一对一检查

单选题IS审计师检查组织的数据文件控制流程时,发现交易事务使用的是最新的文件,而重启动流程使用的是早期版本,那么,IS审计师应该建议()A检查源程序文档的保存情况B检查数据文件的安全状况C实施版本使用控制D进行一对一的核查