判断题要定期梳理完善现行制度和业务流程,强化对内控情况审视和检查,一旦发现内控薄弱的环节,就要及时加以弥补。A对B错
判断题
要定期梳理完善现行制度和业务流程,强化对内控情况审视和检查,一旦发现内控薄弱的环节,就要及时加以弥补。
A
对
B
错
参考解析
解析:
暂无解析
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下列有关渠道问题说法中正确的是()。 A.渠道的定期检查包括汛前、汛后、封冻前、解冻后进行的检查B.当发现薄弱环节和问题,应及时汇报上级,根据资金情况采取措施,加以修复解决C.定期检查可根据时间和人员临时调整D.对于南方地区冬灌渠道,应注意冰凌冻害的影响
下列有关渠道问题说法中正确的是()。A、渠道的定期检查包括汛前、汛后、封冻前、解冻后进行的检查B、当发现薄弱环节和问题,应及时汇报上级,根据资金情况采取措施,加以修复解决C、定期检查可根据时间和人员临时调整D、对于南方地区冬灌渠道,应注意冰凌冻害的影响
遵从引导包括政策服务、涉税诉求的受理和回复、引导企业建立完善税务风险内控体系、()。A、定期收集企业信息B、税收遵从协议的签订和实施C、定期调查和评价企业内控体系情况D、根据不同情况采取相应税收服务和管理措施
以下属于一级分行测试模板内部环境中内控制度评价内容的是()。A、建立健全完善内控制度体系B、定期梳理并及时更新各类制度C、制定的内部控制制度合规、有效D、加强对重要岗位、重要人员的管理与控制
以下哪些属于内控评价结果的应用()A、结合制度后评价工作要求,出台和完善相关制度文件,促进内控制度的合规性、操作性和完备性B、针对业务和管理流程的薄弱环节,优化流程和内控要点的设计,提升内控管理的有效性C、将多个机构均存在较多缺陷的业务流程,作为日常检查监督工作的重点,提高检查监督的前瞻性和针对性D、根据内控评价结果更新相关相关流程RCSA评估结果,提高操作风险评估的客观性
关于加强银行员工行为管控,下列表述正确的是:()A、全面审视业务经营和员工行为管理中的漏洞和薄弱环节,及时修订内部规章制度,将各项监管政策落实到具体的操作流程中B、加大员工行为动态排查。采取员工在职状态查询、账户异动排查、客户访谈、调阅监控、家访等方法,重点排查银行员工与客户过于密切、回避电话录音、私下收受索取客户回扣和贿赂、充当资金中介、经商办企业等异常行为C、强化整改问责。把内控管理落脚点放在问题整改落实上,放到查堵漏洞、完善内控制度和案防措施上,做到制度完善到位、行为纠正到位、风险控制到位、责任追究到位D、强化监督检查。持续跟踪督促违规问题的有效整改,对内控机制不健全、制度执行不力、整改不到位、风险揭示不及时的,要实施严格问责追责
下列不属于《湖北省农商行合规银行建设方案》完善内控管理制度的内容有()。A、对各项业务流程进行系统梳理、优化和完善,明确各环节的岗位职责、风险要点、操作规范、合规要求,制定操作手册,强化岗位互控,加强薄弱环节管理。B、健全管理制度。按照“内控在前,制度先行”原则,对所有业务进行梳理,对管理制度查漏补缺,建立起能够覆盖所有部门、岗位和操作环节的规章制度,清理制度盲点,弥补制度空白。C、修订制度办法。对现行制度和办法进行全面清理,根据监管要求和业务发展需要,对不合时宜的及时修订和完善。D、扎实推进信用风险管理进系统工作,重点是七个进系统的迭代优化、数据仓库建设、GRC操作风险管理及员工行为管家系统建设、资产负债管理及流动性风险管理系统建设。
针对内控评价发现问题,下面描述正确的是()A、内控管理部门将问题交下级相关部门,由条线督促整改B、内控管理部门针对发现问题提出整改意见C、内控管理部门督促、指导、跟踪被评价机构及时整改并加强和完善内部控制D、内控管理部门对违规违纪事项按有关规定处理
以下哪一点不属于内控评价结果的应用()A、对缺陷样本加强整改B、针对业务和管理流程的薄弱环节,优化流程和内控要点的设计,提升内控管理的有效性C、将多个机构均存在较多缺陷的业务流程,作为日常检查监督工作的重点,提高检查监督的前瞻性和针对性D、根据内控评价结果更新相关相关流程RCSA评估结果,提高操作风险评估的客观性
()的重点是放在制度内各个控制环节的评价和审查上,目的在于发现制度中控制的薄弱环节,发现这些薄弱环节实际上就找出了问题发生的根源,然后在这些环节上扩大评价和检查范围,看其是否造成了重大的错误或舞弊。A、内控评价B、现场评估C、综合分析D、审核
多选题关于加强银行员工行为管控,下列表述正确的是:()A全面审视业务经营和员工行为管理中的漏洞和薄弱环节,及时修订内部规章制度,将各项监管政策落实到具体的操作流程中B加大员工行为动态排查。采取员工在职状态查询、账户异动排查、客户访谈、调阅监控、家访等方法,重点排查银行员工与客户过于密切、回避电话录音、私下收受索取客户回扣和贿赂、充当资金中介、经商办企业等异常行为C强化整改问责。把内控管理落脚点放在问题整改落实上,放到查堵漏洞、完善内控制度和案防措施上,做到制度完善到位、行为纠正到位、风险控制到位、责任追究到位D强化监督检查。持续跟踪督促违规问题的有效整改,对内控机制不健全、制度执行不力、整改不到位、风险揭示不及时的,要实施严格问责追责
单选题遵从引导包括政策服务、涉税诉求的受理和回复、引导企业建立完善税务风险内控体系、()。A定期收集企业信息B税收遵从协议的签订和实施C定期调查和评价企业内控体系情况D根据不同情况采取相应税收服务和管理措施
单选题()的重点是放在制度内各个控制环节的评价和审查上,目的在于发现制度中控制的薄弱环节,发现这些薄弱环节实际上就找出了问题发生的根源,然后在这些环节上扩大评价和检查范围,看其是否造成了重大的错误或舞弊。A内控评价B现场评估C综合分析D审核
多选题针对内控评价发现问题,下面描述正确的是()A内控管理部门将问题交下级相关部门,由条线督促整改B内控管理部门针对发现问题提出整改意见C内控管理部门督促、指导、跟踪被评价机构及时整改并加强和完善内部控制D内控管理部门对违规违纪事项按有关规定处理