在应收款系统中,期初发票是指还未核销的(),在系统中以单据的形式列示,已核销部分金额不显示。A、应收账款B、预收账款C、应收票据D、其他应收款

在应收款系统中,期初发票是指还未核销的(),在系统中以单据的形式列示,已核销部分金额不显示。

  • A、应收账款
  • B、预收账款
  • C、应收票据
  • D、其他应收款

相关考题:

已核销的应收账款、其他应收款在以后期间又收回的,按照实际收回金额。借记(),贷记坏账准备。 A.应收账款B.预付账款C.预收账款D.应付票据

应收管理子系统中,收款核销不包括()。 A.其他应收款和销售发票B.其他应收款和收款单C.销售发票和收款单D.收款单和预收单

应收管理子系统中,收款核销包括()。 A.其他应收款和收款单B.其他应收款和销售发票C.销售发票和收款单D.收款单和预收单

购销存子系统,期初收款单是用来维护()单据? A.已收到客户款项但尚未核销的预收单据B.未收到的客户应收账款C.已核销的预收单据D.预付给供应商款项的单据

应收管理子系统中,收款核销包括()。A、其他应收款和收款单B、其他应收款和销售发票C、销售发票和收款单D、收款单和预收单

以下关于收款单的说法正确的是()A、在收款的同时对结算客户的折让,可在收款单上处理,收款与折让一起核销应收账款B、对客户的折让自动分摊到各个要核销单据的折让分摊上,按照各行结算金额的比例进行分摊C、将收款、折让以及使用预收分摊到各个要核销单据的结算金额上,采取从上到下的分摊方式,即排序在上的先核销D、普通收款的同时进行核销,没有核销完的收款将自动转为预收款

()是指确定收款单与销售发票之间的对应关系的操作。A、应收账款核销B、账龄分析C、应付账款核销D、应收/应付账款查询

在应收款系统中,录入()单据类型的期初余额需要录入结算方式。A、销售发票B、应收单C、预收款单D、应收票据

购销存子系统,期初收款单是用来维护()单据?A、已收到客户款项但尚未核销的预收单据B、未收到的客户应收账款C、已核销的预收单据D、预付给供应商款项的单据

应收管理子系统中,属于单边核销的方式有()。A、收款核销B、应收并账C、预收冲应收D、预收并账

应收管理子系统中,收款核销不包括()。A、其他应收款和销售发票B、其他应收款和收款单C、销售发票和收款单D、收款单和预收单

在应收款系统中,期初发票是指还未核销的()。A、应收账款B、预收账款C、应收票据D、其他应收款

在应收款系统中,如果发票中同时存在红蓝记录,则核销时应先进行()操作。A、先核销蓝字发票B、先核销红字发票C、只冲销蓝字发票D、单据的内部对冲

如果应收款系统与销售系统集成使用,在应收款系统中不能对销售发票进行()操作。A、录入B、查询C、核销D、制单

在应收款系统中,结算单列表显示的款项类型为应收款和预收款,而款项类型为()的记录不允许在此作为核销记录。A、应付款B、预付款C、其他费用D、应收票据

在应收款系统中,以下()账套参数不能随时修改。A、应收款核销方式B、单据审核日期依据C、坏账处理方式D、应收账款核算模型

应收款系统中,“单据核销”界面的上、下部分分别列示了()A、未核销的应收款记录未核销的到款记录B、未核销的应收款记录已核销的应收款记录C、已核销的到款记录未核销的到款记录D、已核销的应收款记录已核销的到款记录

单选题在应收款系统中,期初发票是指还未核销的()。A应收账款B预收账款C应收票据D其他应收款

单选题在应收款系统中,期初发票是指还未核销的(),在系统中以单据的形式列示,已核销部分金额不显示。A应收账款B预收账款C应收票据D其他应收款

单选题购销存子系统,期初收款单是用来维护()单据?A已收到客户款项但尚未核销的预收单据B未收到的客户应收账款C已核销的预收单据D预付给供应商款项的单据

单选题()是指确定收款单与销售发票之间的对应关系的操作。A应收账款核销B账龄分析C应付账款核销D应收/应付账款查询

单选题在应收款系统中,录入()单据类型的期初余额需要录入结算方式。A销售发票B应收单C预收款单D应收票据

单选题在应收款系统中,结算单列表显示的款项类型为应收款和预收款,而款项类型为()的记录不允许在此作为核销记录。A应付款B预付款C其他费用D应收票据

单选题应收款系统中,“单据核销”界面的上、下部分分别列示了()A未核销的应收款记录未核销的到款记录B未核销的应收款记录已核销的应收款记录C已核销的到款记录未核销的到款记录D已核销的应收款记录已核销的到款记录

多选题在应收款系统中,以下()账套参数不能随时修改。A应收款核销方式B单据审核日期依据C坏账处理方式D应收账款核算模型

多选题应收管理子系统中,属于单边核销的方式有()。A收款核销B应收并账C预收冲应收D预收并账

单选题在应收款系统中,如果发票中同时存在红蓝记录,则核销时应先进行()操作。A先核销蓝字发票B先核销红字发票C只冲销蓝字发票D单据的内部对冲