从商业银行的经营情况看,对公存款业务主要的风险点有()。A.业务不合规B.核算不真实C.内控不完善D.内部审计部门对对公存款业务审计的范围、频率、力度有缺陷E.利率风险及信息科技风险等新型风险

从商业银行的经营情况看,对公存款业务主要的风险点有()。

A.业务不合规
B.核算不真实
C.内控不完善
D.内部审计部门对对公存款业务审计的范围、频率、力度有缺陷
E.利率风险及信息科技风险等新型风险

参考解析

解析:从商业银行的经营情况看,对公存款业务主要有的风险点为:业务不合规;核算不真实;内控不完善;内部审计部门对对公存款业务审计的范围、频率、力度有缺;利率风险及信息科技风险等新型风险。

相关考题:

商业银行在办理向中央银行借款业务时存在的主要风险点有:( )A.内控不完善B.业务不合规C.还款不及时D.核算不真实E.内部审计不到位

保证金存款业务的主要风险点不包括( )。A.业务不合规B.内部控制薄弱C.操作风险D.内控不完善

从商业银行的经营情况看,对公存款业务主要有以下风险点()。A.业务不合规B.核算不真实C.内控不完善D.内部审计部门对对公存款业务审计的范围、频率、力度有缺陷E.利率风险及网络系统风险等新型风险

从商业银行的经营情况看,对公存款业务主要的风险点有( )。A.业务不合规B.核算不真实C.内控不完善D.内部审计部门对对公存款业务审计的范围、频率、力度有缺陷E.利率风险及网络系统风险等新型风险

商业银行同业存放的主要风险点表现在( )。A.业务不合规B.内部控制薄弱C.风险管理欠缺D.核算不真实E.内部审计监督不到位

从商业银行的经营情况看,对公存款业务主要的风险点有()。A、业务不合规B、核算不真实C、内控不完善D、内部审计部门对对公存款业务审计的范围、频率、力度有缺陷E、利率风险及网络系统风险等新型风险

商业银行在办理向中央银行借款业务时存在的主要风险点有:()。A、内控不完善B、业务不合规C、还款不及时D、核算不真实E、内部审计不到位

商业银行对公存款业务的主要风险点有:()A、业务不合规;B、核算不真实;C、内控不完善;D、对客户风险提示不够;E、内部审计有缺陷

保证金存款业务的主要风险点不包括()。A、业务不合规B、内部控制薄弱C、操作风险D、内控不完善

储蓄存款主要有哪些风险点()A、内控不完善B、业务不合规C、核算不真实D、内部审计不到位

未建立健全覆盖储蓄存款业务品种的业务操作流程属于储蓄存款业务主要风险中的()A、核算不真实B、业务不合规C、内部控制不完善D、其他风险

债券市场波动引起的利率风险属于债券融资业务主要风险点中的()A、内控不完善B、业务不合规C、核算不真实D、其他风险

资产和负债期限错配形成的风险属于债券融资业务主要风险点中的()A、内控不完善B、业务不合规C、核算不真实D、其他风险

内部审计部门对或有负债业务的审计监督不够到位,属于或有负债风险点中的()A、内控不完善B、业务不合规C、内部监督不力D、其他

多选题从商业银行的经营情况看,对公存款业务主要的风险点有()。A业务不合规B核算不真实C内控不完善D内部审计部门对对公存款业务审计的范围、频率、力度有缺陷E利率风险及网络系统风险等新型风险

单选题内部审计部门对或有负债业务的审计监督不够到位,属于或有负债风险点中的()A内控不完善B业务不合规C内部监督不力D其他

单选题考核激励机制不完善属于债券融资业务主要风险点中的()A核算不真实B业务不合规C内控不完善D其他风险

单选题债券市场波动引起的利率风险属于债券融资业务主要风险点中的()A内控不完善B业务不合规C核算不真实D其他风险

单选题以擅自提高或变相提高利率方法吸收储蓄存款属于储蓄存款业务主要风险中的()A内部控制不完善B业务不合规C核算不真实D其他风险

多选题下列各项中属于对公存款业务的主要风险点的有( )。A业务不合规B操作风险C核算不真实D内控不完善E监管不到位

多选题商业银行在办理向中央银行借款业务时存在的主要风险点有()A内控不完善B业务不合规C还款不及时D核算不真实E内部审计不到位

多选题商业银行对公存款业务的主要风险点有:()A业务不合规;B核算不真实;C内控不完善;D对客户风险提示不够;E内部审计有缺陷

多选题商业银行办理再贴现业务面临的主要风险点不包括( )。A内控不完善B业务不合规C还款不及时D核算不真实E清算损失风险

多选题储蓄存款主要有哪些风险点()A内控不完善B业务不合规C核算不真实D内部审计不到位

单选题未建立健全覆盖储蓄存款业务品种的业务操作流程属于储蓄存款业务主要风险中的()A核算不真实B业务不合规C内部控制不完善D其他风险

多选题以下对公存款风险点中,属于业务不合规的有()A高息揽存B乱用会计科目C超业务范围经营D对公存款余额变化大

单选题保证金存款业务的主要风险点不包括()。A业务不合规B内部控制薄弱C操作风险D内控不完善