单选题与大、中型企业相比,小型企业在实施内部控制时不需要考虑()。A提高董事会的集体决策能力,加强企业决策过程的控制B明确内控目标,准确评估经营风险,建立健全各项制度,将决策过程和各项业务流程制度化、规范化C权力下放,充分给予治理层发挥才智的机会D明确不同层级部门和人员的权限和职责,强化岗位制衡,做到适度授权和分权
单选题
与大、中型企业相比,小型企业在实施内部控制时不需要考虑()。
A
提高董事会的集体决策能力,加强企业决策过程的控制
B
明确内控目标,准确评估经营风险,建立健全各项制度,将决策过程和各项业务流程制度化、规范化
C
权力下放,充分给予治理层发挥才智的机会
D
明确不同层级部门和人员的权限和职责,强化岗位制衡,做到适度授权和分权
参考解析
解析:
管理层级较少,所有权、决策权和管理权较为集中,治理层通常密切参与公司日常经营及管理活动,使企业的控制力和执行力得到了提高,但容易导致决策失误或舞弊风险,因此要提高董事会的集体决策能力,加强企业决策过程的控制。应明确内控目标,准确评估经营风险,建立健全各项制度,将决策过程和各项业务流程制度化、规范化。明确不同层级部门和人员的权限和职责,强化岗位制衡,做到适度授权和分权。
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下列关于注册会计师对被审计单位内部控制了解的说法中正确的是()。A、规模小的单位不需要了解内部控制B、规模大的单位不需要了解内部控制C、管理混乱的单位不需要了解内部控制D、不论规模大小都需要了解内部控制
下列有关企业控制环境的相关说法中,错误的是( )。A.控制环境包括治理职能和管理职能,以及治理层和管理层对内部控制及其重要性的态度、认识和行动B.在了解和评价控制环境时,注册会计师需要考虑与控制环境有关的各个要素及其相互联系C.在进行内部控制审计时,注册会计师可以首先考虑内部控制是否得到执行,然后了解控制环境的各个要素D.良好的控制环境是实施有效内部控制的基础
下列各项,属于注册会计师在计划内部控制审计工作时应当考虑的有( )。A、与企业相关的风险B、对内部控制有效性的初步判断C、重要性、风险等与确定内部控制重大缺陷相关的因素D、与企业沟通过的内部控制缺陷
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在小型企业内部控制活动中,下列各项中对其控制环境的说法中不正确的是()。A、小型企业的控制环境可能与大型企业不同B、小型企业的治理层可能不包括独立董事,治理职责直接由业主(经理)承担C、小型企业控制环境的性质对其他方面控制的重要性不会造成影响D、在小型企业审计中,可能无法获取以文件形式存在的有关控制环境要素的审计证据
下列各项中,对小型企业内部控制特点的说法中不正确的是()。A、小型企业可能使用非正式和简单的程序和方法实现内部控制目标B、小型企业的控制环境可能与大型企业不同C、小型企业可能没有正式的风险评估过程D、小型企业业务报告相关的信息系统和相关业务流程较大型企业更为复杂
单选题在小型企业内部控制活动中,下列各项中对其控制环境的说法中不正确的是()。A小型企业的控制环境可能与大型企业不同B小型企业的治理层可能不包括独立董事,治理职责直接由业主(经理)承担C小型企业控制环境的性质对其他方面控制的重要性不会造成影响D在小型企业审计中,可能无法获取以文件形式存在的有关控制环境要素的审计证据
单选题下列各项中,对小型企业内部控制特点的说法中不正确的是()。A小型企业可能使用非正式和简单的程序和方法实现内部控制目标B小型企业的控制环境可能与大型企业不同C小型企业可能没有正式的风险评估过程D小型企业业务报告相关的信息系统和相关业务流程较大型企业更为复杂
单选题下列关于注册会计师对被审计单位内部控制了解的说法中正确的是()。A规模小的单位不需要了解内部控制B规模大的单位不需要了解内部控制C管理混乱的单位不需要了解内部控制D不论规模大小都需要了解内部控制
多选题以下关于我国颁布实施的《企业内部控制基本规范》表述正确的有( )。A内控规范强调内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程B在境内设立的大中型企业施行,同时鼓励小企业和其他单位执行C内部控制只能向企业董事会和经理层提供合理的保证D内部控制以国家实施为主体
单选题会计组织机构采用会计与财务分别设置时,以下说法中错误的是 ( )A它适用于业务繁多的大中型企业、企业集团B它适用于业务不多的中小型企业C有利于加强内部控制,减少错弊出现的可能性D更有效地实行岗位责任制
多选题企业客户信用评级细化为三种模型,分别是()。A小型企业类评级B中型企业类评级C事业类评级D大、中型企业类评级E大型企业类评级