下列各项中,对小型企业内部控制特点的说法中不正确的是()。A、小型企业可能使用非正式和简单的程序和方法实现内部控制目标B、小型企业的控制环境可能与大型企业不同C、小型企业可能没有正式的风险评估过程D、小型企业业务报告相关的信息系统和相关业务流程较大型企业更为复杂

下列各项中,对小型企业内部控制特点的说法中不正确的是()。

  • A、小型企业可能使用非正式和简单的程序和方法实现内部控制目标
  • B、小型企业的控制环境可能与大型企业不同
  • C、小型企业可能没有正式的风险评估过程
  • D、小型企业业务报告相关的信息系统和相关业务流程较大型企业更为复杂

相关考题:

下列各项审计程序中,注册会计师必须执行的是( )。A.了解企业内部控制B.控制测试C.实质性测试D.编写审计报告

下列说法中属于企业内部控制经历的阶段的有()。 A、内部牵制B、内部控制制度C、内部控制结构D、内部控制整体框架

下列各项中,属于企业内部控制的基本方式的有( ).A.组织规划控制B.财产保全控制C.风险控制D.内部报告控制

下列各项中,属于企业内部控制基本方法的有().A.组织规划控制B.财产保全控制C.风险控制D.内部报告控制

下列各项中,属于企业内部控制要素的有( )。A.控制环境B.控制活动C.被审计单位的性质D.对控制的监督

(2019年)根据会计法律制度的规定,下列各项中,属于企业内部控制措施的有(  )。A.运营分析控制B.财产保护控制C.授权审批控制D.绩效考评控制

根据会计法律制度的规定,下列各项中,属于企业内部控制措施的有(  )。A.运营分析控制B.财产保护控制C.授权审批控制D.绩效考评控制

对工频过电压的性质、特点的描述中,以下说法不正确的是( )。

下列各项中,标志着我国企业内部控制规范建设取得重大突破和阶段性成果的是发布()。A、《企业内部控制基本规范》B、《企业内部控制应用指引》C、《企业内部控制评价指引》D、《企业内部控制审计指引》

下列各项中,属于造成企业内部控制未能有效运行的原因的是()。A、设计完好的控制没有按设计意图运行B、执行者没有获得必要授权C、执行者缺乏胜任能力D、企业内部授权不明E、企业内部权责不清

下列各项中,属于企业内部控制要素的是()。A、内部环境B、控制活动C、风险评估D、信息与沟通

下列各项中,标志着我国企业内部控制规范建设职得重大突破和阶段性成果的是发布()。A、《企业内部控制基本规范》B、《企业内部控制应用指》C、《企业内部控制评价指》D、《企业内部控制审计指引》

下列各项中,属于联合发布《企业内部控制基本规范》部门的有()。A、财政部B、银监会C、保监会D、工业和信息化部

下列各项中,建立健全企业内部控制规范体系发生的阶段是()。A、集成管理阶段B、探索起步阶段C、推广发展阶段D、渗透融合阶段

下列各项中,没有作为企业内部控制标准委员会组成部门的是()。A、工业和信息化部B、财政部C、证监会D、审计署

下列各项对大部分企业内部控制制度执行现状的说法中不正确的是()。A、未能建成条、网结合的内控体系B、制定的内部控制制度不具有务实性C、缺乏持之以恒的投入D、内部控制制度的务实性较强

以下说法正确的是()。A、企业内部控制应用指引是对企业建立健全企业内部控制所提供的指引B、企业内部控制评价指引是对企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引C、企业内部控制审计指引是为注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执行准则D、企业内部控制应用指引在企业内部控制规范体系框架中居于主要地位

多选题下列各项中,属于企业内部控制要素的是()。A内部环境B控制活动C风险评估D信息与沟通

单选题在小型企业内部控制活动中,下列各项中对其控制环境的说法中不正确的是()。A小型企业的控制环境可能与大型企业不同B小型企业的治理层可能不包括独立董事,治理职责直接由业主(经理)承担C小型企业控制环境的性质对其他方面控制的重要性不会造成影响D在小型企业审计中,可能无法获取以文件形式存在的有关控制环境要素的审计证据

多选题下列各项中,属于造成企业内部控制未能有效运行的原因的是()。A设计完好的控制没有按设计意图运行B执行者没有获得必要授权C执行者缺乏胜任能力D企业内部授权不明E企业内部权责不清

单选题下列各项对大部分企业内部控制制度执行现状的说法中不正确的是()。A未能建成条、网结合的内控体系B制定的内部控制制度不具有务实性C缺乏持之以恒的投入D内部控制制度的务实性较强

单选题下列各项中,属于企业内部控制应当遵循的原则是( )。(2016)A独立性B制衡性C准确性D谨慎性

多选题以下说法正确的是()。A企业内部控制应用指引是对企业建立健全企业内部控制所提供的指引B企业内部控制评价指引是对企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引C企业内部控制审计指引是为注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执行准则D企业内部控制应用指引在企业内部控制规范体系框架中居于主要地位

单选题以下说法不正确的是()。A企业内部控制应用指引是对企业建立健全企业内部控制所提供的指引B企业内部控制评价指引是对企业管理层对本企业内部控制有效性进行自我评价提供的指引C企业内部控制审计指引是为注册会计师和会计师事务所执行内部控制审计业务的执行准则D企业内部控制应用指引在企业内部控制规范体系框架中居于次要地位

单选题下列各项中,对小型企业内部控制特点的说法中不正确的是()。A小型企业可能使用非正式和简单的程序和方法实现内部控制目标B小型企业的控制环境可能与大型企业不同C小型企业可能没有正式的风险评估过程D小型企业业务报告相关的信息系统和相关业务流程较大型企业更为复杂

单选题下列各项中,不属于企业内部控制措施的是()。A不相容职务分离控制B经营管理控制C授权审批控制D会计系统控制

单选题下列各项中,标志着我国企业内部控制规范建设职得重大突破和阶段性成果的是发布()。A《企业内部控制基本规范》B《企业内部控制应用指》C《企业内部控制评价指》D《企业内部控制审计指引》