稽核监督部门负责内部控制制度的综合管理,其主要职责有()。A、对各项业务及其操作提出内部控制建议B、独立检查和评价有关内部控制制度C、对涉及内部控制方面的问题进行专题检查及。调查D、对违反内部控制制度的单位和个人建议给予相应的纪律处分
稽核监督部门负责内部控制制度的综合管理,其主要职责有()。
- A、对各项业务及其操作提出内部控制建议
- B、独立检查和评价有关内部控制制度
- C、对涉及内部控制方面的问题进行专题检查及。调查
- D、对违反内部控制制度的单位和个人建议给予相应的纪律处分
相关考题:
内部监控是指托管人通过建立有效的稽核监督体系、内部监控制度、稽核检查制度、内部控制制度的评审和反馈机制,设置专业人员和独立的监察稽核部门,对内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度的落实。 ( )
稽核监督部门的主要职责有( )。 A.对各项业务及其操作提出内部控制建议 B.独立检查和评价有关内部控制制度 C.对涉及内部控制方面的问题进行专题检查及调查 D.对违反内部控制制度的单位和个人建议给予相应的纪律处分
下列关于监察稽核控制的说法,不正确的是()。A.基金管理人应当设立监察稽核部门,对公司经营层负责,开展监察稽核工作,公司应保证监察稽核部门的独立性和权威性B.基金管理人应当设立督察长,对董事会负责,经董事会聘任,报证券监督管理机构核准C.督察长不可以列席公司相关会议,调阅公司相关档案,但是可以就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能D.基金管理人应当强化内部检查制度,通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况,确保公司各项经营管理活动的有效运行
稽核监督部门负责内部控制制度的综合管理,其主要职责有( )。A.对各项业务及其操作提出内部控制建议B.独立检查和评价有关内部控制制度C.对涉及内部控制方面的问题进行专题检查及调查D.对违反内部控制制度的单位和个人建议给予相应的纪律处分
托管人通过建立有效的稽核监督体系、内部控制工作责任、稽核检查制度、内部控制制度的评审和反馈机制,设置专业人员和独立的监察稽核部门,对内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制落实。( )
基金管理人应当建立有效的内部监控制度,设置( ),对公司内部控制制度的执行情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实。A.督察长和秘书处B.独立董事和独立的检查稽核部门C.监事会和办公室D.督察长和独立的监察稽核部门
监察稽核部门负责内部控制制度的综合管理,其具体职责包括()。A:对各项业务及其操作提出内部控制建议B:独立检查和评价有关内部控制制度的合理性C:对涉及内部控制方面的问题进行专题检查及调查D:健全完善内部控制制度的评审和反馈机制,建立预测预警系统
《商业银行内部控制指引》要求商业银行应当建立内部控制管理责任制,强化责任追究。下列选项中,符合这一要求的有( )。A.内部审计部门应当对未适当履行监督检查和内部控制评价职责承担直接责任B.董事会、高级管理层应当对内部控制的有效性分级负责,并对内部控制失效造成的重大损失承担管理责任C.业务部门应当对未执行相关制度、流程,未适当履行检查职责,未及时落实整改承担直接责任D.监事会负责监督和评价董事会,高级管理层及其成员内部控制职责和经营计划的履行情况E.内控管理职能部门应当对未适当履行监督检查和内部控制评价职责承担直接责任
内部控制制度的综合管理,要由经办机构稽核部门专门具体负责,其具体职责是()。A、对各项业务提出内部控制建议B、检查和评价有关内部控制制度C、鉴证内部控制制度的有效性D、对违反内部控制的单位和个人给予纪律处分
在内部控制的职责分工中,业务部门的职责主要有()。A、负责组织开展监督检查B、负责严格执行相关制度规定C、负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程D、负责牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估E、负责按照规定时限和路径报告内部控制存在的缺陷,并组织落实整改
稽核监督部门的主要职责有()。A、对各项业务及其操作提出内部控制建议B、独立检查和评价有关内部控制制度C、对涉及内部控制方面的问题进行专题检查及调查D、对违反内部控制制度的单位和个人建议给予相应的纪律处分
单选题以下哪项不属于兴业银行监事会的内部控制职责()。A负责监督董事会、高级管理层完善内部控制体系B负责监督董事会及董事、高级管理层及高级管理人员履行内部控制职责C负责要求董事、董事长及高级管理人员纠正其损害公司利益的行为并监督执行D负责建立和完善内部组织机构,保证内部控制的各项职责得到有效履行
多选题内部控制制度的综合管理,要由经办机构稽核部门专门具体负责,其具体职责是()。A对各项业务提出内部控制建议B检查和评价有关内部控制制度C鉴证内部控制制度的有效性D对违反内部控制的单位和个人给予纪律处分
多选题在内部控制的职责分工中,业务部门的职责主要有()。A负责组织开展监督检查B负责严格执行相关制度规定C负责参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程D负责牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估E负责按照规定时限和路径报告内部控制存在的缺陷,并组织落实整改