点名结果须遵照真实情况记录,月底与各科室上报的考勤表进行核对。

点名结果须遵照真实情况记录,月底与各科室上报的考勤表进行核对。


相关考题:

复合伤或涉及多科室的危重患者抢救,在未明确由哪一科室主管之前,除首诊科室负责诊治外,所有的有关科室须执行危重患者抢救制度,协同抢救,不得推诿,不得擅自离去。各科室分别进行相应的处理并及时做病历记录。() 此题为判断题(对,错)。

对账中的账实核对内容包括( )。A.账簿记录与有关原始凭证和记账凭证核对B.现金日记账余额与现金实际库存数核对C.银行存款日记账记录与银行发来的对账单核对D.各财产物资明细账的结存数与实存数核对E.各应交款明细账余额与国库或有关部门核对

账账核对所核对内容包括()。A.总账中各账户借方发生额与贷方发生额核对B.总账与明细账核对C.总账与日记账核对D.财务部门财产物资明细账与实物保管部门的账簿记录核对

账证核对是指对账时将账簿的记录与有关的会计凭证进行核对。( )

下列各项核对中,属于账实核对的有( )。A.会计部门各财产明细账余额与保管财产部门有关明细账账面余额进行核对B.现金日记账余额与现金实际库存数核对C.各项债权明细账余额与对方单位账面记录核对D.银行存款日记账余额与银行对账单余额进行核对

职工考勤应以( )的形式进行记录。A.原始记录表B.考勤表C.出勤表D.旷工表

下列各项关于账证核对的说法中正确的有(  )。A.如果账账不符,可以将账簿记录与有关会计凭证进行核对B.账证核对是将会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的各项内容进行核对C.账证核对是追查会计记录正确与否的最终途径D.账证核对是只将会计账簿记录与记账凭证的内容进行核对

点名前各科室须提交人事劳资科请假单和外勤单,员工请假以科室负责人签字为有效,科级干部请假以分管领导签字为有效。

每月第1个工作日由考评办向人事劳资科提供上月绩效考核结果;机关各科室考勤员向人事劳资科提交科室上月考勤表。

检查电商订单中心配送单配送记录与物流公司对账单的(),核对错误的记录计为差错。A、核对明细B、核对过程C、核对记录D、核对结果

所谓账证核对是指对账时将账簿的记录与有关的会计凭证进行核对。

账证核对是指将账簿记录与记账凭证进行核对。

需要定期进行帐务核对的内容包括()。A、帐据相互核对B、重要空白凭证与登记簿结余相核对C、用卡片帐代替分户帐各个科目,定期加计卡片帐总数与各该科目的登记簿及总帐余额核对D、总帐余额与日计表余额核对E、采用丁种帐的各科目,将未销帐各笔,加计出总数与各该帐户余额进行核对

根据《员工职业生涯管理制度(试行)》的规定,每年()上报开展结果。A、1月底B、3月底C、6月底D、9月底

机关点名时,各科室负责人进行科室内部点名,汇报内容包括()A、应到人数B、实到人数C、缺勤人数D、缺勤原因

现场监管员应加强每日实物盘点与账目核对工作,并留存盘点记录。盘点记录是现场监管员每周对现场质物进行盘点的记录,是对现场质物库存真实情况的体现。

下面关于血糖仪的质控要求错误的是()A、血糖仪须有设备科每半年检查性能B、科室须每天进行质控检查C、科室质控管理人员应当每月检查质控记录D、每半年一次血糖仪检测结果与实验室生化方法检测结果的比对与评估

对账包括()A、各种账簿的记录与有关会计凭证进行核对B、会计人员与出纳人员进行核对C、各种账簿之间的有关数字进行核对D、企业与税务部门进行核对E、各种财产物资的账面余额与实存数额相核对

每次变形观测后,观测人对观测记录进行整理,将结果上报项目总工。

TDCS区段各站对接入、通过、发出的列车车次须与预告的车次进行核对。遇列车窗口条车次与实际运行列车车次不符时,必须及时提示司机更正。

事故信息上报应遵照()原则,必要时允许越级上报。

判断题现场监管员应加强每日实物盘点与账目核对工作,并留存盘点记录。盘点记录是现场监管员每周对现场质物进行盘点的记录,是对现场质物库存真实情况的体现。A对B错

多选题对账包括()A各种账簿的记录与有关会计凭证进行核对B会计人员与出纳人员进行核对C各种账簿之间的有关数字进行核对D企业与税务部门进行核对E各种财产物资的账面余额与实存数额相核对

多选题各营业机构对内部账户要进行每日核对和定期核对,确保账实、()账证核对相符。所有核对内容均需留存核对记录。A账款B账表C账簿D账账

单选题下面关于血糖仪的质控要求错误的是()A血糖仪须有设备科每半年检查性能B科室须每天进行质控检查C科室质控管理人员应当每月检查质控记录D每半年一次血糖仪检测结果与实验室生化方法检测结果的比对与评估

单选题下列各项核对中,不属于账实核对的是(  )。A会计部门各财产明细账余额与保管财产部门有关明细账账面余额进行核对B现金日记账余额与现金实际库存数核对C各项债权明细账余额与对方单位账面记录核对D银行存款日记账余额与银行对账单余额进行核对

单选题根据中国银行内部账务核对管理规定,以下关于明细核对流程说法错误的是()。A业务操作部门取得该系统的明细账余额B运营部将明细账余额与业务记录进行核对,记录核对结果C核对情况存在差异的,对账人员应在三个工作日内查明原因,及时向部门负责人汇报,并记录不符原因及处理结果D核对情况存在差异的,对账人员应在五个工作日内查明原因,及时向上级部门汇报,并记录不符原因及处理结果